← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Покупка, продажа товара и налог

2008-09-25 22:28
Почитал немного похожие темы..... но мало чего понял. У меня такой вопрос : если я покупаю в Литве, Латвии продукты и продаю их в Эстонии. Какой налог с оборота я плачу? И если продукты с России? Мне чтото говорили о маленьком налоге, при торговле с другими гос-ми. Врут?
2008-09-26 09:07
При покупке товара из стран Евросоюза, если Вы сами зарегистрированный по НСО в своей стране предприниматель, налог с оборота не начисляется, Вы уплатите его при продаже этого товара в Эстонии, т.е. есть фора во времени по уплате НСО, если же товар из России, то оплата НСО происходит во время растамаживания товара, т.е. намного раньше момента его продажи в Эстонии. А ставка НСО одинаковая - 18 %, за исключением некоторых видов товаров и услуг 8| Может быть ваши знакомые имели ввиду, что ставка НСО в некоторых странах Евросоюза выше, чем в Эстонии, в частности в Польше НСО 20%, вы заплатите НСО по эстонской ставке 18%, здесь в действительности есть некоторая экономия :-P
2008-09-26 11:22
хочу дополнить, что при оформлении käibedekl.есть свои нюансы. Заполнить нужно справочную строку п.6 и прибавить эту сумму вп.1 и учитывать её в п.4 и 5
2008-10-01 15:09
а у меня возник такой вопрос. Украинская фирма хочет приобрести в Эстонии оборудование . Наша фирма будет посредником . Как правильно это оформить? При покупке оборудования мы käibemaks не засчитываем и когда выставляем счет Украинской фирме , то НСО 0% ?
2008-10-01 15:22
[quote][I]2008-10-01 15:09 kevad писал(а):[/I] а у меня возник такой вопрос. Украинская фирма хочет приобрести в Эстонии оборудование . Наша фирма будет посредником . Как правильно это оформить? При покупке оборудования мы käibemaks не засчитываем и когда выставляем счет Украинской фирме , то НСО 0% ? [/quote] Если я правильно поняла: движение товара (или продажа): ЭСТ фирма продает ЭСТ фирме (т.е. ВАМ) ЭСТ фирма оформляет экспорт и продает УКР фирме. Тогда Вы НсО берете в зачет, оформляете экспортную декларацию и продаете без НсО.
2008-10-02 11:20
весной наша фирма купила новую квартиру для дальнейшей перепродажи. Я поставила кяибемакс в зачет.Сумма кяибемакса была приличная .Позвонили из максуамета и попросили принести документы. Инспектор сказала , что засчитывать кяибемакс нельзя , т.к. дальнейшая продажа квартиры будет без кяибемакса. И вот теперь я сомневаюсь, может быть в случае с продажей оборудования на Украину тоже нельзя поставить кяибемакс в зачет ......
2008-10-02 11:33
[quote][I]2008-10-02 11:20 kevad писал(а):[/I] И вот теперь я сомневаюсь, может быть в случае с продажей оборудования на Украину тоже нельзя поставить кяибемакс в зачет ......[/quote] Можно. Это не квартира. И кяйбемакс при продаже товара на Украину будет, просто ставка 0% /при экспорте.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 02 Окт, 2008 г. - 11:34
2008-10-02 11:36
Спасибо ! Развеяли сомнения !!!!!!!!!!
2008-10-02 11:55
[quote][I]2008-10-02 11:20 kevad писал(а):[/I] весной наша фирма купила новую квартиру для дальнейшей перепродажи. Я поставила кяибемакс в зачет.Сумма кяибемакса была приличная .Позвонили из максуамета и попросили принести документы. Инспектор сказала , что засчитывать кяибемакс нельзя , т.к. дальнейшая продажа квартиры будет без кяибемакса. И вот теперь я сомневаюсь, может быть в случае с продажей оборудования на Украину тоже нельзя поставить кяибемакс в зачет ......[/quote] Если не было первичного использования квартиры, тогда продажа будет с НСО.
2008-10-02 13:14
я тоже так думала ... инспектор сказала , что если при продаже мы сможем доказать , что квартира не использовалась ( правда ничего вразумительного не сказала как это сделать ) , то тогда мы можем исправить декларацию за тот месяц , когда квартиру приобрели, т.е. поставить к/м в зачет.
2008-10-02 13:20
предложите ей съездить посмотреть квартиру (если реально она не используется), а КМ поставьте в зачет в момент приобретьения. Я так вернул Км проблем не было.
2008-10-02 13:40
так она ездила квартиру смотреть , но осталась при своем мнении ....... не захотели возвращать нам к/м ( а сумма то была больше 500000,00 .....)
2008-10-02 13:54
Они попросили убрать таотлус и сумму из декларации или написали на основании чего они вам отказали ?
2008-10-02 14:00
Мы еще писали письмо, что сдавать в аренду в качестве жилья мы не планируем, а во всех остальных случаях аренда или продажа будет НСо следовательно облагаемый оборот, поэтому верните наши денюжки. В итоге вернули .
2008-10-02 14:11
просто сказали исправить декларацию .... писем в максуамет мы не писали , инспектор даже и не предлагала нам это сделать.......
2008-10-02 14:15
Они Вас на испуг взяли. Я бы за 500 т. побился :-D
2008-10-03 09:27
А как ставить в зачёт КМ, если, как заверили в налоговом департаменте, эта квартира не облагается налогом?
2008-10-03 10:01
[quote][I]2008-10-03 09:27 Favor82 писал(а):[/I] А как ставить в зачёт КМ, если, как заверили в налоговом департаменте, эта квартира не облагается налогом?[/quote] Очень просто в строчке 5 декларации. :-D По поводу заверений налогового, читай выше. :-)
2008-12-12 21:31
Не нашла точного ответа по следующей сделке. Германия отправляет товар в Украину. Посредник- Эстония. Для Эстонской фирмы- это не оборот. В декларации по нсо эта сделка не декларируется? Я правильно рассуждаю?
2008-12-14 09:08
[quote][I]2008-12-12 21:31 Marica писал(а):[/I] Германия отправляет товар в Украину. Посредник- Эстония. Для Эстонской фирмы- это не оборот. В декларации по нсо эта сделка не декларируется? Я правильно рассуждаю?[/quote] 1.Это точно не экспорт [B]товара. [/B] Но скорей всего экспорт услуги (посредничество). Т.е. вопрос должен быть в том, какую ставку НСО ставить на счёт за услугу. 2.Если эст.фирма - посредник, посмотрите, чтобы были выполнены все условия "посредничества" (vahendamisteenuse mõiste on toodud KMS § 2 lg 11.) 3. Возможно украинцы должны растамаживать товар с учётом Вашего счёта на услугу посредничества. Здесь наверное 2 варианта: а) Вы выставляете счёт немцам, немцы, с учётов Ваших интересов - украинцам б) украинцы получают счёт на товар от немцев и от Вас на услугу посредничества. [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=6687&55720]Здесь немного про услугу посредничества[/URL] . См. последнее (3-е) сообщение, от Leo. 4. Если Вы продаёте товар от своего имени и украинцы растамаживают товар на основании Вашего счёта (не важно, что товар в Эст. не заходил), то это не посредничество, а обычная продажа товара. В Эстонии не оборот. Ничего не декларируете.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 14 Дек, 2008 г. - 09:47
2008-12-14 10:45
[quote]4. Если Вы продаёте товар от своего имени и украинцы растамаживают товар на основании Вашего счёта (не важно, что товар в Эст. не заходил), то это не посредничество, а обычная продажа товара. В Эстонии не оборот. Ничего не декларируете.[/quote] Спасибо Наташа. А закупку товара для этой сделки тоже не декларирую? Счет за товар из Германии приходит на Эстонскую фирму.
2008-12-14 12:14
[quote][I]2008-12-14 10:45 Marica писал(а):[/I] А закупку товара для этой сделки тоже не декларирую? Счет за товар из Германии приходит на Эстонскую фирму.[/quote] Нет, не декларируете. Но копии тамож.декл. у Вас должны быть обязательно! В бухгалтерии конто для такого товара можно выбрать например "товар в пути." Продажа - реализация. В понимании закона о НСО - не оборот. В интрастат не идёт ни покупка ни продажа. Для того, чтобы украинцы смогли растаможить товар, по-моему, Вы должны почтой выслать им Ваш оригинальный инвойс (можно и договор). Раньше они ещё хотели сертификат/декларацию ЕС (о происхождении товара). Тогда пошлина при растаможке намного меньше. Надеюсь, что я всё правильно написала :roll:

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 14 Дек, 2008 г. - 12:16
2008-12-14 15:10
а в отчете как отражается реализация? с учетом этих отгрузок или по другому?
2008-12-14 16:49
Наташа, больщое спасибо. Для меня это новая тема, пока трудно во всем разобраться. :lady:
2008-12-14 16:49
[quote][I]2008-12-14 15:10 mario писал(а):[/I] а в отчете как отражается реализация? с учетом этих отгрузок или по другому?[/quote] В каком отчете?
2008-12-14 17:41
я имею в виду годовой отчет.эти отгрузки показывать в реализации в приложении и в отчете о прибыли?
2008-12-15 10:26
Да, это доход.
2008-12-15 19:48
получается что реализация по КМД будет меньше чем реализация по годовому отчету? :nuuu:
2008-12-15 20:15
И снова нужна помощь специалистов. 1. Эстонская фирма покупает товар из Германии и продает в Украиную Товар поступает в Украину,не заходя в Эстонию. Эстонская фирма выставляет в Украину счета на предоплату за товар в сентябре. В октябре Украина получает весь товар. Но еще не ясна окончательная сумма счета за товар, нет договора о ценах с Германией. Споры затянулись до декабря. Когда надо выставить окончательный счет в Украину? Я думаю в декабре (общая сумма минус предоплата) Когда возникает реализация? В октябре , но еще не известна сумма. Видимо в декабре. 2. Такая же ситуация, но товар покупаетя в Эстонии и продается в Украину. Здесь возникает оборот в Эстонии с 0% ставкой. И важно точно знать когда декларировать оборот. -по предоплате (сентябрь) -по дате отправки товара ( октябрь) -по дате окончательного счета (декабрь)
2008-12-15 22:27
[quote][I]2008-12-15 20:15 Marica писал(а):[/I] 2. товар покупаетя в Эстонии и продается в Украину. Здесь возникает оборот в Эстонии с 0% ставкой. И важно точно знать когда декларировать оборот. -по предоплате (сентябрь) -по дате отправки товара ( октябрь) -по дате окончательного счета (декабрь) [/quote] - по дате на экспортной декларации /об освобождении товара (октябрь) Сумма просто должна быть определена в момент отправки товара. [quote] 1. товар из Германии и продает в Украиную, не заходя в Эстонию. В октябре Украина получает весь товар. Но еще не ясна окончательная сумма счета за товар, нет договора о ценах с Германией. [/quote] :roll: а товар ещё не растаможен что ли? Обычно должно быть так: Когда немцы отправляют товар, они ставят стоимость товара на эксп.декл. Больше немцам её менять нельзя. Украинцы растамаживают на основании Вашего счёта. И его больше менять нельзя. При изменении суммы счёта [B]на товар[/B] надо менять декларации. Не думаю, что это просто.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 16 Дек, 2008 г. - 08:51
2008-12-16 20:03
Спасибо, Наташа. Буду узновать продробности сделок.
2008-12-16 21:06
[quote][I]2008-12-15 19:48 mario писал(а):[/I] получается что реализация по КМД будет меньше чем реализация по годовому отчету? :nuuu: [/quote] Это два разных понятия... В КМД отражается оборот ( оборот реализации), а в отчете о прибыли доход(реализация). Вы посмотрите на обратной стороне КМД, там много "видов" оборота, которые не есть доход...
2008-12-16 23:28
спасибо за разъяснение. 8|
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу