Почитал немного похожие темы..... но мало чего понял.
У меня такой вопрос : если я покупаю в Литве, Латвии продукты и продаю их в Эстонии. Какой налог с оборота я плачу? И если продукты с России?
Мне чтото говорили о маленьком налоге, при торговле с другими гос-ми. Врут?
astik2008-09-26 09:07
При покупке товара из стран Евросоюза, если Вы сами зарегистрированный по НСО в своей стране предприниматель, налог с оборота не начисляется, Вы уплатите его при продаже этого товара в Эстонии, т.е. есть фора во времени по уплате НСО, если же товар из России, то оплата НСО происходит во время растамаживания товара, т.е. намного раньше момента его продажи в Эстонии.
А ставка НСО одинаковая - 18 %, за исключением некоторых видов товаров и услуг 8|
Может быть ваши знакомые имели ввиду, что ставка НСО в некоторых странах Евросоюза выше, чем в Эстонии, в частности в Польше НСО 20%, вы заплатите НСО по эстонской ставке 18%, здесь в действительности есть некоторая экономия :-P
OOLIK2008-09-26 11:22
хочу дополнить, что при оформлении käibedekl.есть свои нюансы. Заполнить нужно справочную строку п.6 и прибавить эту сумму вп.1 и учитывать её в п.4 и 5
kevad2008-10-01 15:09
а у меня возник такой вопрос. Украинская фирма хочет приобрести в Эстонии оборудование . Наша фирма будет посредником . Как правильно это оформить? При покупке оборудования мы käibemaks не засчитываем и когда выставляем счет Украинской фирме , то НСО 0% ?
barra2008-10-01 15:22
[quote][I]2008-10-01 15:09 kevad писал(а):[/I]
а у меня возник такой вопрос. Украинская фирма хочет приобрести в Эстонии оборудование . Наша фирма будет посредником . Как правильно это оформить? При покупке оборудования мы käibemaks не засчитываем и когда выставляем счет Украинской фирме , то НСО 0% ? [/quote]
Если я правильно поняла: движение товара (или продажа):
ЭСТ фирма продает ЭСТ фирме (т.е. ВАМ)
ЭСТ фирма оформляет экспорт и продает УКР фирме.
Тогда Вы НсО берете в зачет, оформляете экспортную декларацию и продаете без НсО.
kevad2008-10-02 11:20
весной наша фирма купила новую квартиру для дальнейшей перепродажи. Я поставила кяибемакс в зачет.Сумма кяибемакса была приличная .Позвонили из максуамета и попросили принести документы. Инспектор сказала , что засчитывать кяибемакс нельзя , т.к. дальнейшая продажа квартиры будет без кяибемакса. И вот теперь я сомневаюсь, может быть в случае с продажей оборудования на Украину тоже нельзя поставить кяибемакс в зачет ......
Liisa992008-10-02 11:33
[quote][I]2008-10-02 11:20 kevad писал(а):[/I]
И вот теперь я сомневаюсь, может быть в случае с продажей оборудования на Украину тоже нельзя поставить кяибемакс в зачет ......[/quote]
Можно. Это не квартира.
И кяйбемакс при продаже товара на Украину будет, просто ставка 0% /при экспорте.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 02 Окт, 2008 г. - 11:34
kevad2008-10-02 11:36
Спасибо ! Развеяли сомнения !!!!!!!!!!
kir2008-10-02 11:55
[quote][I]2008-10-02 11:20 kevad писал(а):[/I]
весной наша фирма купила новую квартиру для дальнейшей перепродажи. Я поставила кяибемакс в зачет.Сумма кяибемакса была приличная .Позвонили из максуамета и попросили принести документы. Инспектор сказала , что засчитывать кяибемакс нельзя , т.к. дальнейшая продажа квартиры будет без кяибемакса. И вот теперь я сомневаюсь, может быть в случае с продажей оборудования на Украину тоже нельзя поставить кяибемакс в зачет ......[/quote]
Если не было первичного использования квартиры, тогда продажа будет с НСО.
kevad2008-10-02 13:14
я тоже так думала ... инспектор сказала , что если при продаже мы сможем доказать , что квартира не использовалась ( правда ничего вразумительного не сказала как это сделать ) , то тогда мы можем исправить декларацию за тот месяц , когда квартиру приобрели, т.е. поставить к/м в зачет.
kir2008-10-02 13:20
предложите ей съездить посмотреть квартиру (если реально она не используется), а КМ поставьте в зачет в момент приобретьения.
Я так вернул Км проблем не было.
kevad2008-10-02 13:40
так она ездила квартиру смотреть , но осталась при своем мнении ....... не захотели возвращать нам к/м ( а сумма то была больше 500000,00 .....)
kir2008-10-02 13:54
Они попросили убрать таотлус и сумму из декларации или написали на основании чего они вам отказали ?
kir2008-10-02 14:00
Мы еще писали письмо, что сдавать в аренду в качестве жилья мы не планируем, а во всех остальных случаях аренда или продажа будет НСо следовательно облагаемый оборот, поэтому верните наши денюжки. В итоге вернули .
kevad2008-10-02 14:11
просто сказали исправить декларацию .... писем в максуамет мы не писали , инспектор даже и не предлагала нам это сделать.......
kir2008-10-02 14:15
Они Вас на испуг взяли. Я бы за 500 т. побился :-D
Favor822008-10-03 09:27
А как ставить в зачёт КМ, если, как заверили в налоговом департаменте, эта квартира не облагается налогом?
kir2008-10-03 10:01
[quote][I]2008-10-03 09:27 Favor82 писал(а):[/I]
А как ставить в зачёт КМ, если, как заверили в налоговом департаменте, эта квартира не облагается налогом?[/quote]
Очень просто в строчке 5 декларации. :-D
По поводу заверений налогового, читай выше. :-)
Marica2008-12-12 21:31
Не нашла точного ответа по следующей сделке.
Германия отправляет товар в Украину. Посредник- Эстония.
Для Эстонской фирмы- это не оборот. В декларации по нсо эта сделка не декларируется?
Я правильно рассуждаю?
Liisa992008-12-14 09:08
[quote][I]2008-12-12 21:31 Marica писал(а):[/I]
Германия отправляет товар в Украину. Посредник- Эстония.
Для Эстонской фирмы- это не оборот. В декларации по нсо эта сделка не декларируется?
Я правильно рассуждаю?[/quote]
1.Это точно не экспорт [B]товара. [/B] Но скорей всего экспорт услуги (посредничество). Т.е. вопрос должен быть в том, какую ставку НСО ставить на счёт за услугу.
2.Если эст.фирма - посредник, посмотрите, чтобы были выполнены все условия "посредничества" (vahendamisteenuse mõiste on toodud KMS § 2 lg 11.)
3. Возможно украинцы должны растамаживать товар с учётом Вашего счёта на услугу посредничества. Здесь наверное 2 варианта: а) Вы выставляете счёт немцам, немцы, с учётов Ваших интересов - украинцам б) украинцы получают счёт на товар от немцев и от Вас на услугу посредничества.
[URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=6687&55720]Здесь немного про услугу посредничества[/URL] . См. последнее (3-е) сообщение, от Leo.
4. Если Вы продаёте товар от своего имени и украинцы растамаживают товар на основании Вашего счёта (не важно, что товар в Эст. не заходил), то это не посредничество, а обычная продажа товара. В Эстонии не оборот. Ничего не декларируете.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 14 Дек, 2008 г. - 09:47
Marica2008-12-14 10:45
[quote]4. Если Вы продаёте товар от своего имени и украинцы растамаживают товар на основании Вашего счёта (не важно, что товар в Эст. не заходил), то это не посредничество, а обычная продажа товара. В Эстонии не оборот. Ничего не декларируете.[/quote]
Спасибо Наташа.
А закупку товара для этой сделки тоже не декларирую? Счет за товар из Германии приходит на Эстонскую фирму.
Liisa992008-12-14 12:14
[quote][I]2008-12-14 10:45 Marica писал(а):[/I]
А закупку товара для этой сделки тоже не декларирую? Счет за товар из Германии приходит на Эстонскую фирму.[/quote]
Нет, не декларируете. Но копии тамож.декл. у Вас должны быть обязательно!
В бухгалтерии конто для такого товара можно выбрать например "товар в пути."
Продажа - реализация. В понимании закона о НСО - не оборот.
В интрастат не идёт ни покупка ни продажа.
Для того, чтобы украинцы смогли растаможить товар, по-моему, Вы должны почтой выслать им Ваш оригинальный инвойс (можно и договор). Раньше они ещё хотели сертификат/декларацию ЕС (о происхождении товара). Тогда пошлина при растаможке намного меньше.
Надеюсь, что я всё правильно написала :roll:
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 14 Дек, 2008 г. - 12:16
mario2008-12-14 15:10
а в отчете как отражается реализация? с учетом этих отгрузок или по другому?
Marica2008-12-14 16:49
Наташа, больщое спасибо. Для меня это новая тема, пока трудно во всем разобраться. :lady:
Marica2008-12-14 16:49
[quote][I]2008-12-14 15:10 mario писал(а):[/I]
а в отчете как отражается реализация? с учетом этих отгрузок или по другому?[/quote]
В каком отчете?
mario2008-12-14 17:41
я имею в виду годовой отчет.эти отгрузки показывать в реализации в приложении и в отчете о прибыли?
tere2008-12-15 10:26
Да, это доход.
mario2008-12-15 19:48
получается что реализация по КМД будет меньше чем реализация по годовому отчету? :nuuu:
Marica2008-12-15 20:15
И снова нужна помощь специалистов.
1. Эстонская фирма покупает товар из Германии и продает в Украиную
Товар поступает в Украину,не заходя в Эстонию.
Эстонская фирма выставляет в Украину счета на предоплату за товар в сентябре. В октябре Украина получает весь товар. Но еще не ясна окончательная сумма счета за товар, нет договора о ценах с Германией. Споры затянулись до декабря.
Когда надо выставить окончательный счет в Украину? Я думаю в декабре (общая сумма минус предоплата)
Когда возникает реализация? В октябре , но еще не известна сумма. Видимо в декабре.
2. Такая же ситуация, но товар покупаетя в Эстонии и продается в Украину.
Здесь возникает оборот в Эстонии с 0% ставкой. И важно точно знать когда декларировать оборот.
-по предоплате (сентябрь)
-по дате отправки товара ( октябрь)
-по дате окончательного счета (декабрь)
Liisa992008-12-15 22:27
[quote][I]2008-12-15 20:15 Marica писал(а):[/I]
2. товар покупаетя в Эстонии и продается в Украину.
Здесь возникает оборот в Эстонии с 0% ставкой. И важно точно знать когда декларировать оборот.
-по предоплате (сентябрь)
-по дате отправки товара ( октябрь)
-по дате окончательного счета (декабрь)
[/quote]
- по дате на экспортной декларации /об освобождении товара (октябрь)
Сумма просто должна быть определена в момент отправки товара.
[quote]
1. товар из Германии и продает в Украиную, не заходя в Эстонию.
В октябре Украина получает весь товар. Но еще не ясна окончательная сумма счета за товар, нет договора о ценах с Германией. [/quote]
:roll: а товар ещё не растаможен что ли?
Обычно должно быть так:
Когда немцы отправляют товар, они ставят стоимость товара на эксп.декл. Больше немцам её менять нельзя.
Украинцы растамаживают на основании Вашего счёта. И его больше менять нельзя. При изменении суммы счёта [B]на товар[/B] надо менять декларации. Не думаю, что это просто.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 16 Дек, 2008 г. - 08:51
Marica2008-12-16 20:03
Спасибо, Наташа.
Буду узновать продробности сделок.
top2008-12-16 21:06
[quote][I]2008-12-15 19:48 mario писал(а):[/I]
получается что реализация по КМД будет меньше чем реализация по годовому отчету? :nuuu: [/quote]
Это два разных понятия...
В КМД отражается оборот ( оборот реализации), а в отчете о прибыли доход(реализация).
Вы посмотрите на обратной стороне КМД, там много "видов" оборота, которые не есть доход...