← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

треугольная сделка

2008-09-11 10:33
Товар ввезен в Эстонию из Латвии и тут же продан в Россию. Возникает ли обязанность по налогу с оборота и где все это указать в налоговой декларации. Латвия выставила счет,где выделила НСО. Помогите пожалуйста разобраться.
2008-09-11 11:45
Треугольная сделка - это сделка между странами членами Евросоюза к Вам это не подходит. Позвоните латвийской фирме и узнайте почему счет с НСО , может они не знают Ваш КМКР номер ?
2008-09-11 12:34
A kto konkretno prodal tovar v Rossiju?
2008-09-11 14:05
товар приобретени в Латвии и продан в Россию одной и той же фирмой
2008-09-11 14:10
Эстонская налогообязанная фирма приобретает товар у латышской налогообязанной фирмы - налога с оборота нет, т.к. это внутрисоюзное приобретение, декларируется в KMD строка 6, затем продаёт в Россию - налога с оборота нет, т.к. это экспорт, декларируется в KMD строка 3.2.
2008-12-08 19:23
Пожалуйста, подскажите. В треугольной сделке посредник не декларирует в декларации по нсо и покупку товара, и продажу? Или только продажу. :nuuu:
2009-02-19 11:22
Прошу помочь ,что то запуталась.....Треугольную сделку- мы декларируем в KMD гр.7 ...ну, и соответственно и в гр.1 и там налоги ? так или нет
2009-02-19 12:36
Ребят - помогите - обыскала все по форумам не могу найти подобной темы....только да или нет.....и закон уже перечитала..- тоже вроде так- но что то сомнения закрались -кк же правильно ? декларировать в KMD треугольную сделку в п.7 или только в квартальном VD?
2009-02-19 17:49
Треугольная сделка в KMD не декларируется. Только VD по квартально.
2013-06-21 15:24
Эстонская фирма продаёт товар итальянцам, итальяцы немцам. Все 3 участника налогообязанные. Товар идёт из Эстонии сразу в Германию (в Италию не заходит). 1) Как эст.фирма декларирует эту сделку в КМД? Строки 3, 3.1 и 3.1.1 2) В VD надо ставить только ВАТ-номер немцев ? И сумму в графу Kolmnurktehing (EUR). Итальянский ВАТ мне никуда не надо вбивать в VD-декларацию? Правильно так?

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 21 Июнь, 2013 г. - 15:32
2013-06-21 16:20
По первому пункту всё так, а по второму ( опять же из конспекта ) - в VD, в строке 3 в качестве покупателя итальянская фирма.
2013-06-21 16:24
[URL=http://www.emta.ee/index.php?id=24521]Здесь [/URL] лекция Трипольской от 23.04.2013 под номером 35 - треугольная сделка.
2013-06-25 12:45
[quote][I]2013-06-21 16:20 olgija1 писал(а):[/I] а по второму ( опять же из конспекта ) - в VD, в строке 3 в качестве покупателя итальянская фирма.[/quote] Олечка, ты была права. Нашла ещё хороший [URL=http://www.emta.ee/failid/KOLMNURKTEHING.pdf]Конспект в МА[/URL] и получила замечательный ответ из Максуамета. Вопрос: Eesti firma ( A) müüb kaupa itaalia firmale (B ), Itaalia firma müüb seda kaupa edasi Saksa firmale (C ). Kaup läheb otse Eestist Saksamaale. Kõik kolm osapooled on registreeritud oma riigis maksukohustuslasena. Kas on õige, et Eesti firma (A ) deklareerib: KMD-s: kauba ühendusesisene käibe (3, 3.1. , 3.1.1 ) VD-s: Itaalia firma ( B) VAT-number ja summa läheb veergu “Kaupade väärtus” /mitte “Kolmnurktehing”) Ответ: Tere Tegemist on kolmnurktehinguga ja Eesti (esimene müüja müügiahelas ) toimib järgnevalt: - müük Iaaliale( B) deklareeritakse käibedeklaratsioonis kauba ühendusesisese käibena (KMD rida 3;3.1; 3.1.1) - müügi maksumus deklareeritakse VD aruandes tavakäibena (mitte kolmnurktehinguna). Veergu 2 märgitakse Itaalia (B) käibemaksukohustuslasena registreerimise number, veergu 3 kaupade maksustatav väärtus. Lugupidamisega Maksu-ja Tolliamet
2013-06-25 13:49
а уже итальянская фирма уже декларирует треугольную и указывает германию как место назначения товара?
2013-06-25 14:08
[quote][I]2013-06-25 13:49 vastus писал(а):[/I] а уже итальянская фирма уже декларирует треугольную и указывает германию как место назначения товара?[/quote] Да. По крайней мере я так поняла. Первый продавец декларирует обычную продажу товара в ЕС и ВАТ своего покупателя. Второй продавец (итальянцы) декларирую в VD треугольную сделку и ВАТ конечного покупателя.
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу