Мы выставили счет фирме ААА
Д Ostjatelt laekumata arved К Tulud teenuste müügist 480,00 еек
Нам выставлен счет фирмой ААА
Д Kaubad, materjal, teenused К Tarnijatele tasumata arved 480,00 еек
Хочу сделать взаимозачет, делаю tasaarvelduste protokoll, а как дальше в таком случае будут идти проводки? Как это показать, просто никогда с этим не сталкивалась.
Заранее спасибо за помощь! :lady:
Дебет Расчеты с поставщиками 480.00
Кредит Расчеты с покупателями 480.00
Спасибо огромное, я и думала что так! Но потмо закралось сомнение что может как то по другому это отмечать нужно! :nuuu:
помогите разобраться:
фирма АА выдала кредит фирме ВВ : 100 000,00:
фирма ВВ выдала кредит фирме СС : 100 000,00.
через какое-то время собственники фирм составили соглашение о взаимозачете, в результате которого фирма СС должна теперь фирме АА 100 000,00.
А какие возникают проводки у фирмы ВВ при этом? Если первоначально были проводки:
PANK-DEBITOORID JA KREDITOORID
DEBITOORID JA KREDITOORID-PANK
помогите разобраться:
фирма АА выдала кредит фирме ВВ : 100 000,00:
фирма ВВ выдала кредит фирме СС : 100 000,00.
через какое-то время собственники фирм составили соглашение о взаимозачете, в результате которого фирма СС должна теперь фирме АА 100 000,00.
А какие возникают проводки у фирмы ВВ при этом? Если первоначально были проводки:
PANK-DEBITOORID JA KREDITOORID
DEBITOORID JA KREDITOORID-PANK
Помимо соглашения о взаимозачете Вам бы еще желательно иметь у себя подтверждения 0-го сальдо от фирмы АА по состоянию на определенную дату и такое же подтверждение от фирмы СС. После чего делаете взаимозачет у себя
Д-т DEBITOORID JA KREDITOORID АА
К-т DEBITOORID JA KREDITOORID СС
Конечно это упрощенный вариант, если оба кредита были выданы без %, не попали под статью о связанных лицах и при выдаче были не нарушены условия ком.кодекса :roll: