Здравствуйте все, нужна помощь!
в годовом за 2006 год допущено слишком много ошибок, как их исправить ??
например в отчете о прибыли предыдущий бух-р не знал разницы между просими расходами muud ärikulud и фин.прибылью и убытками, валютная разница отражена как причих расходах, так и в фин.расходах, попала еще и в расходы на интрессы итд
в балансе банковская ссуда отражена как долгосрочные долги
вотрос могу ли я просто в этом годовом отчете все цифры заменить на новые, т.е. в балансе на 01.01.07 ссуду разделить на кроткосрочные и долгосрочные обязательства, все равно в приложении это все будет видно что остаток в балансе не идет с приложением или оставить как было
и что делать с отчетом о прибыли, исправлять или оставить как было
Что делать и как быть!!!
даже долг по налогам и интресс к ним п приложении отражен только суммой без интресса, в балансе с интрессом и в денежном потоке интресс попал как расходы будущих периодов, а каких будущих, если эта сумма стоит а расходах
Помогите!!!
за ранее благодарна
Marica2008-06-03 23:35
Я бы не стала исправлять 2006 год, если об этом не просит работодатель.
Отчет подписан, согласован. Основные данные верны- прибыль, сальдо.
Mihhail2008-06-04 08:42
[quote][I]2008-06-03 13:47 IO писал(а):[/I]
в годовом за 2006 год допущено слишком много ошибок, как их исправить ??
[/quote]
Не исправляя и не отзывая отчет за 2006 год
Вы можете в сравнительных колонках (инфо по 2006) отчета за 2007 год всю информацию которая отражена неправильно в отчете за 2006 год но не повлияла на сам результат прибыли отразить по правильным статьям, а вот ошибки влияющие на результат прибыли прошлого года можете выявить в отчетном периоде и отразить по отдельной статье в составе прочих коммерческих доходов/расходов отчета о прибыли за 2007 год.
Успехов! :-)
Mihhail2008-06-04 08:51
[quote][I]2008-06-03 13:47 IO писал(а):[/I]
... валютная разница отражена как прочих расходах, так и в фин.расходах...
[/quote]
Если прибыль/убыток от изменения курса валют возникли в результате расчетов с поставщиками и покупателями в валюте они действительно отражаются в прочих коммерческих в отличии от курсовой разницы которая возникает при конвертировании валюты и переоценке валютных счетов и отражается как финансовый доход/расход.
RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise
aastaaruandes
...
Muud äritulud
Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud, sh.
kasum materiaalse ja immateriaalse põhivara ning
kinnisvarainvesteeringute müügist; saadud trahvid ja
viivised; [B] netokasum valuutakursimuutustest nõuetelt
ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees [/B] (juhul, kui
tulemuseks on netokahjum, kajastatakse see kirjel
“Muud ärikulud”)
...
Muud ärikulud
Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad kulud, sh.
kahjum materiaalse ja immateriaalse põhivara ning
kinnisvarainvesteeringute müügist; trahvid ja viivised;
[B] netokahjum valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu
ja kohustustelt tarnijate ees [/B] (juhul, kui tulemuseks on
netokasum, kajastatakse see kirjel “Muud äritulud”)
...
Finantstulud ja –kulud
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Это сообщение было отредактировано: Mihhail, 04 Июнь, 2008 г. - 09:34
IO2008-06-04 12:00
в том то и дело, что итоговая сумма правильная в отчете о прибыли, но почти все статьи отражены не правильно, даже арифметически
ошибка выплывает на mitmesugused kulud
идет она по фин.дохлдам-расходам
отражено : фин.доходы 66131 (где 66000 это дотация, äritulud)
фин.расходы 56109
всего 122240, а надо 10022, разница 112218, на эту сумму необходимо уменьшить в 2006 mitmesugused kulud
и еще в балансе на разделена банковская ссуда на краткосрочные и долгосрочные обязательства
в денежных потоках интресс по налогам отражен как tulevaste perioodide kulud
в балансе налоги и интресс к ним одна сумма, в приложении без интресса
как быть? :-?
IO2008-06-04 12:02
То есть, я могу в графе за 2006 поставить правильные суммы, не смотря на то, что в прошлогоднем отчете отражены суммы по другому? и так же в балансе??
Mihhail2008-06-04 13:02
[quote][I]2008-06-04 12:02 IO писал(а):[/I]
То есть, я могу в графе за 2006 поставить правильные суммы, не смотря на то, что в прошлогоднем отчете отражены суммы по другому? и так же в балансе??[/quote]
Если валюта баланса (итог актива/пассива) 2006 г. правильна и чистая прибыль за 2006 г. достоверна, то отзывать отчет нет никакого смысла и , на мой взгляд, достаточно постатейно правильно отразить информацию 2006 года в годовом отчете за 2007 год в сравнительных данных.
Успехов! :-)
IO2008-06-04 13:15
Актива-пассива и чистая прибыль не изменятся, только статьи расходов в отчете о прибыли и долгосрочные обязательства разделяься на краткосрочные и долгосрочные
изменится ärikasum, но на денежные потоки это особо не отразится, потому что форма, по какой был сделан этот поток оччень далека от совершенства, как впрочем и весь отчет
а в приложении 1 надо написать что произошли "некоторые переоценки ценностей" то есть исправление-отражение отчета 2006, или вообще не затрагивать эту тему, как будто так и было? :-?
Mihhail2008-06-04 13:37
[quote][I]2008-06-04 13:15 IO писала:[/I]
а в приложении 1 надо написать что произошли "некоторые переоценки ценностей" ... [/quote]
Вы же не перешли в 2007 году на другие расчетные или оценочные методы...
[quote][I]2008-06-04 13:15 IO писала:[/I]
... или вообще не затрагивать эту тему, как будто так и было? [/quote]
Думаю, что не стоит акцентировать на этом чье-то внимание , если сможете - считайте это просто описками при редактировании ... а не профессиональными промахами своего предшественника.
Ведь теперь в отчетности этой фирмы информация представлена изящнее ... :-) Да? ;-)
Успехов!
IO2008-06-04 13:45
Спасибо огромное, так и думала, но хотелось стороннего подтверждения
IO2008-06-05 17:49
Прошу еще раз вашего участия
у нас банковская ссуда
Интресс к ней это фин.расходы
а пеня за не вовремя уплаченную ссуду - это mitmesugused kulud как все прочие пени, сюда же до кучи и интексс по налогам
а Kredexi tagatis это muud ärikulud
:cry-cry:
Alljona2009-02-05 11:19
Уважаемые бухгалтера! Подскажите, как правильно:
на 01 января 2008 года сальдо по обязательству уплаты 33%соцналога, к примеру, 10 200ЕЕК. А фактческая задолженность по уплате соцналога (оплата в январе +феврале 2008 года) составила на 200ЕЕК меньше. То есть в отчете за 2007 год была допущена ошибка. Как правильно сделать исправление? Эти 200ЕЕК отнести в ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в отчете как правильно отразить это несоответствие. Заранее признательна за помощь!
Alljona2009-02-05 21:14
Подскажите!!!
s8eta2009-02-06 09:01
Да поставьте Вы эти 200 еек на прочие доходы периода, когда была выявлена эта разница. Самое главное, чтобы было все правильно и сальдо по состоянию на 31.12.2008 было правильное.
Сумма же не существенная., зачем Вам
1. в LIsa Maksud
2. в начальный баланс на 01.01.2008 и
3.Kasumiaruanne 2007
добавлять строки и какие- то korrigeerimised вносить.
НО если хотите ВСЕ правильно, но
1. Опишите в приложении к отчету за 2008 это событие как " Исправление и корректировки ошибок"
2. и дальше....по вышепредложенному списку...
А оно Вам надо?
:-)
Это сообщение было отредактировано: s8eta, 06 Фев, 2009 г. - 09:04