Научите бухгалтера читать таможенную декларацию, плиз! :nuuu:
В какую строчку смотреть и для чего.
Как говориться, интуитивно догадываюсь, но опыт-то посильнее интуиции будет! :-)
Liisa992007-10-04 12:12
[quote][I]2007-10-04 11:18 McSim писал(а):[/I]
В какую строчку смотреть и для чего. [/quote]
1 - там обозначают, что за декларация. Например IM- импортная.
В правом верхнем углу "Aktsepteerimise kuupäev" - этим числом можно оприходовать товар на склад.
35,36 - вес нето,брутто - заносить в отчёт об упаковке.
Если растамаживает маклер - то, по-моему, больше для бухг.ничего интересного.
35 - лучше, если там указано имя маклера.
И в нижнем левом "Kaup vabastatud" - значит можно продавать дальше (куда хочешь). Если продаёте за пределы Эстонии - используйте Таможенные коды, указанные в гр. 33.
В графе 47 идёт рассчёт НСО с импорта и толлимакса. Иногда статистич.цена (гр.46) не совпадает с ценой на инвойсе (гр.42), налоги считают со статистической.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 04 Окт, 2007 г. - 12:15
McSim2007-10-04 12:45
+1 :musi
Ещё - страна откуда или куда. Инвойс может быть от финов, а товар приходит из России. Это не внутрисоюзное приобретение. Видно только в декларации. Так?
Стоимость таможня свою считает для налогообложения или нашей пользуется?
Указанные в графе 47 акциз и НСО уплачиваются по разным расчётным счетам в EMTA? В приложении к декларации дан только один viitenumber.
Что такое графа 46 "Statistiline väärtus"?
Что за "Tarne veokulud" в приложении?
Liisa992007-10-04 13:14
[quote][I]2007-10-04 12:45 McSim писал(а):[/I]
Ещё - страна откуда или куда. Инвойс может быть от финов, а товар приходит из России. Это не внутрисоюзное приобретение. Видно только в декларации. Так??[/quote]
При внутрисоюзном приобретении декларий нет вообще. 8-)
[quote]
Стоимость таможня свою считает для налогообложения или нашей пользуется?[/quote]
Обычно пользуются нашей. Берут цену с инвойсе + трансп.расходы. Они и обозначены в приложении как "Tarne veokulud". Но иногда таможня высчитывает по своим данным(бывает, что цены на инвойсах ставят ниже нормальных продажных цен или например приходят гарантийные вещи, по которым вааще нет инвойса, но есть "стоимость" и т.д. или при покупке автомашин) Если их тарифы выше, налоги идут с их стоимости.
[quote]
Указанные в графе 47 акциз и НСО уплачиваются по разным расчётным счетам в EMTA? В приложении к декларации дан только один viitenumber.[/quote]
Не знаю, у нас маклер это платит.
[quote]
Что такое графа 46 "Statistiline väärtus"??[/quote]
Это и есть стоимость, с которой считают налоги. Инвойс+трансп.расходы или таможенная стоимость (ихная :-D ) Толлимакс вроде тоже добавляют к сттистич.стоимости и с этой общей суммы берут 18% НСО с импорта.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 04 Окт, 2007 г. - 13:19
McSim2007-10-04 14:55
В ответ на этот пост мне позвонили и дали дополнительную консультацию. :-) Форум завоёвывает мобильные сети!
Спасибо!
Если в графе 48 стоит 0, то акциз, НСО платит за нас маклер.
Если 3, то платим мы сами.
bulat2007-10-04 19:21
[quote][I]2007-10-04 14:55 McSim писал(а):[/I]
В ответ на этот пост мне позвонили и дали дополнительную консультацию. :-) Форум завоёвывает мобильные сети!
Спасибо!
Если в графе 48 стоит 0, то акциз, НСО платит за нас маклер.
Если 3, то платим мы сами.[/quote]
Да, это позвонила я, просто на работе писать некогда...
Правильно, если в графе 48 стоит 0, то платит за вас маклер, и НСО, и акциз / если таков имеется/, и пошлина, и думпинг и т.д. НСО берётся в зачет сразу же, в момент освобождения товара / KAUP ON VABASTATUD/, независимо от того, когда вы заплатите маклеру. И никакой viitenumber вас интересовать не должен...Платите теперь только маклеру, на основании выставленного вам счёта.
Но если в графе 48 стоит - 3, то сама декларация оплачена вами. НО... прежде чем это сделать, необходимо в таможне открыть свой DEPOSIITKONTO / в дальнейшем это и будет ваш VIITENUMBER /, перевести на расчётный счёт МТА точную сумму НСО и пошлин, и только тогда оформляется декларация. Если неправильно расчитаете сумму, и хоть одной кроны не будет хватать на конто, декларация не пройдёт, и товар не освободится. В дальнейщем отслеживать проплаченные суммы на конто и освобождение товара можно там же, где мы делаем и смотрим все свои декларации налоговые.
Juljeta2007-11-08 14:44
А у меня такой вопрос по этой теме:
Если импорт офрмляли через таможенного маклера и фирма маклеру потом по счету оплатила в течении какого-то срока и нсо, и плату за их услуги, то когда можно зачесть этот налог с оборота с импорта?
Раньше было так, что нужно было ждать подтверждения от маклера, что они перечислили деньги в Максуамет , где указывали дату оплаты, которая и являлась основанием для отражения уплаченного налога в декларации . А как сейчас? Что-нибудь изменилось?
oksanita2007-11-08 15:20
Ставите себе в зачет на основании счета от маклера. Ждать подтверждение теперь не надо.
bulat2007-11-08 16:23
Налог с оборота с импорта товара ставится в зачёт при наличии таможенной декларации, независимо от уплаты маклеру или маклером в государственный бюджет
Juljeta2007-11-08 17:32
Декларация конечно же есть. Просто раньше, когда я последний раз сталкивалась с импортом, а это было до того как Эстония вступила в ЕС, момент оплаты нсо за импорт был важен. Т.к. декларация могла быть на руках, и нсо маклеру оплачен, но до момента поступления денег в бюджет декларировать нельзя было. Хорошо, что этот порядок изменился, т.к. маклеры бывали разные, могли и ма месяц-другой растянуть удовольствие.
Спасибо всем!
tatyana2008-12-16 23:36
Первый раз сталкиваюсь с таможенной декларацией. Стоимость товара в счете от поставщика меньше, чем в таможенной декларации. На учет товар ставить по какой стоимости (по счету от поставщика или по декларации)?
clover2008-12-17 09:18
То что указано в счете.
[quote][I]2008-12-16 23:36 tatyana писал(а):[/I]
Первый раз сталкиваюсь с таможенной декларацией. Стоимость товара в счете от поставщика меньше, чем в таможенной декларации. На учет товар ставить по какой стоимости (по счету от поставщика или по декларации)?[/quote]
tatyana2008-12-17 09:25
Спасибо. Попутно еще вопросик - что указывается в графе 41 таможенной декларации?
Liisa992008-12-17 10:11
[quote][I]2008-12-16 23:36 tatyana писал(а):[/I]
Стоимость товара в счете от поставщика меньше, чем в таможенной декларации.[/quote]
Как может быть стоимость на счёте меньше, чем на декларации? Почему она меньше? :-?
tatyana2008-12-17 10:29
Стоимость товара по счету от поставщика 6368,64EUR=99648EEK, эта же сумма стоит в гр.42 таможенной декларации, а в гр.45 hinnatäpsustus 21436 (это за сумма такая?), в итоге статическая стоимость, с которой насчитывается нсо в гр. 46 получается 121084.
oksanita2008-12-17 10:48
К сумме инвойса добавляется сумма транспортного счета и оттуда уже НСО.
Liisa992008-12-17 10:50
[quote][I]2008-12-17 10:29 tatyana писал(а):[/I]
Стоимость товара по счету от поставщика 6368,64EUR=99648EEK, эта же сумма стоит в гр.42 таможенной декларации[/quote]
Тогда всё правильно. Сумма товара 6368,64EUR.
[quote] а в гр.45 hinnatäpsustus 21436 (это за сумма такая?)[/quote]
Посмотрите приложение к декларации, там есть объяснение.
/ Обычно это цена перевозки и на неё Вы получаете отдельный счёт от перевозчика. Может какие-то другие услуги, связанные с имп.товара. Но в любом сл. на все эти суммы у Вас должены быть счета (отдельные от счёта на товар).
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 17 Дек, 2008 г. - 10:51
tatyana2008-12-17 11:10
Спасибо большое за разъяснение, теперь все понятно 8|
tatyana2008-12-17 11:43
[QUOTE]35,36 - вес нето,брутто - заносить в отчёт об упаковке.[/QUOTE]
С отчетами об упаковке тоже не сталкивалась. В гр.35 20000, в гр.38 19975.
Дайте, какие-нибудь ссылки, пожалуйста, или объясните, что это за отчет об упаковке. 8-)
Liisa992008-12-17 12:03
[quote][I]2008-12-17 11:43 tatyana писал(а):[/I]
С отчетами об упаковке тоже не сталкивалась. Дайте, какие-нибудь ссылки, пожалуйста [/quote]
[URL=http://www.eto.ee/]ЭТО[/URL] Там много информации.
tatyana2008-12-17 12:06
[quote]Посмотрите приложение к декларации, там есть объяснение.
/ Обычно это цена перевозки и на неё Вы получаете отдельный счёт от перевозчика. Может какие-то другие услуги, связанные с имп.товара. Но в любом сл. на все эти суммы у Вас должены быть счета (отдельные от счёта на товар).[/quote]
В приложении к декларации значится по гр.45 tarne veokulud 8000, а счет за эту перевозку получили от перевозчика 10100, или наоборот бывает счет от перевозчика меньше, чем значатся tarne veokulud по гр. 45. В чем может быть дело? :-O
Liisa992008-12-17 12:29
[quote][I]2008-12-17 12:06 tatyana писал(а):[/I]
В чем может быть дело? :-O [/quote]
Позвоните перевозчику. :-) /если нет других счетов/расходов, связанных с импортом товара.
tatyana2008-12-17 12:36
Спасибо :-)
kivirima2009-02-18 11:43
27 января бала оформлена таможенная декларация на импорт товара. Там указано, что товар свободен этим числом.
Правильно я понимаю, что должна отразить эту сделку в КМД за январь?
В каких строках КМД отражается импорт товара? и какая суммы? берется из из счета таможенного декларанта?
Niki2009-02-18 12:01
Кивирима,
1) посмотрите внизу декрации сноску KAUP VABASTATUD /GOOD RELEASED,
товар прпал в свободное обращение Но !
2) в стр.47 смотрите есть
AOO и BOO, это обозначает , что начислен НСО на импорт, может так быть
начислен Tollimaks.
Если пользуетесь, услугами там.маклера должен быть счет на их услуги и НСО на импорт.
Вот только при налиичии эти условий , можете ставить в зачет НСО в январе.
Даже не оплатив еще счет маклеру.
стр 22 там декларации -стоимость товара , обычно совпадает с инвойсом.
В КМД за январь
стр 6 НСО общий
стр 6,1 НСО на импорт
Это сообщение было отредактировано: Niki, 18 Фев, 2009 г. - 12:04
kivirima2009-02-18 12:43
[quote][I]2009-02-18 12:01 Niki писал(а):[/I]
В КМД за январь
стр 6 НСО общий
стр 6,1 НСО на импорт [/quote]
cпасибо.
но наверное вы опечатались: стр.5 и 5,1 ?
то есть в строку 5 пойдет весь входящий нсо, в том числе и с импорта, а в строку 5,1 - информативно нсо только с импорта?
и я могу его сразу затребовать? у нас получается к возврату...
Niki2009-02-18 14:04
1)да, стр. 5 и инфо только сам НСО на импорт 5.1 :-)
2) потребовать можете сразу на р/счет фирмы или оставить на покрытие других налогов со счета переплаты
Это сообщение было отредактировано: Niki, 18 Фев, 2009 г. - 14:06
kivirima2009-02-19 16:42
Почитала [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=9903&start=0]здесь[/URL] и поняла, что при импорте товара надо еще заполнять строку 7 в КМД
McSim писал:
"...Если импорт в долларах, то расчёт 7-й строки надо делать, исходя из таможенного курса."
И что туда писать?
И еще не поняла, какую цифру из КМД по импорту товара надо будет сверять с максуаметом...
Помогите разобраться, пожалуйста...
Niki2009-02-19 18:24
Kivirima, Вам стр 7 заполнять не надо
Только стр 5 стр 51 КМД,
речь возможно идет о товаре , полученном из страны ЕС, но не налогообязанным т.е нет номера VAT
Это сообщение было отредактировано: Niki, 19 Фев, 2009 г. - 18:27
neeka2009-06-01 11:25
Здравствуйте!
А возможна ли такая ситуация с импортным НсО: не зачитывать его как входящий ( и не декларировать), а перевыставлять клиенту эту сумму, включенную в счет (чтобы он оплатил?)
Спасибо
Liisa992009-06-01 13:50
[quote][I]2009-06-01 11:25 neeka писал(а):[/I]
А возможна ли такая ситуация с импортным НсО: не зачитывать его ...и не декларировать [/quote]
Нет. Обязательно декларировать.
[quote][
а перевыставлять клиенту эту сумму, включенную в счет (чтобы он оплатил?)
[/quote]
Не поняла :-?
Если выставляете счёт в эстонию в любом случае надо добавлять НСО.
neeka2009-06-01 14:03
[quote][I]2009-06-01 13:50 Liisa99 писал(а):[/I]
Не поняла :-?
Если выставляете счёт в эстонию в любом случае надо добавлять НСО.[/quote]
Нет, перевыставлять клиентам эту же самую сумму импортного НсО.
Elsi2009-06-01 15:21
[quote][I]2009-06-01 11:25 neeka писал(а):[/I]
А возможна ли такая ситуация с импортным НсО: не зачитывать его как входящий ( и не декларировать), а перевыставлять клиенту эту сумму, включенную в счет (чтобы он оплатил?)
[/quote]
Если вы действуете, как таможенный агент, то у вас нет права зачитывать налог с оборота, уплаченный за другое лицо
Käibemaksuseadus § 31. Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused (7)
Согласно таможенной декларации вы перевыставляете своему клиенту все суммы, подлежащие оплате таможне + свою услугу, к которой также добавляется НсО. :-)
neeka2009-06-01 15:31
Спасибо!
У нас и в самом деле есть свой декларант, отсюда и перевыставление импортного НсО.
Просто сомневалась. Спасибо.
mav4622009-09-15 16:11
Здравствуйте.
После вступления в евросоюз импорт-экспорт случается не очень часто, 1-2 раза в год, но всегда все было ок. Но поставщик поменял перевозчика. Контейнер прибыл в порт, а перевозчик молчит. Сидит себе тихонечко больше месяца. Предыдущий опыт говорит, что если контейнер на месте, то сообщают майлом и по телефону. Но не с этим перевозчиком. Начили уже сами беспокоится. И перевозчик тут же встречный звонок - у вас контернер в порту давно стоит.Тут же майл.
В результате – перевозчик выставил счет за простой. Не малый. Счет без НСО. Кто в курсе – у меня возникает какое-либо обязательство по НСО?
Poker2009-09-15 23:56
Контейнер простаивался, скорее всего, в свободной таможенной зоне, тогда услуга простоя без НСО.
Поставщик товара должен был указать адрес уведомления для получателя CONSIGNEE/NOTIFY, а перевозчик выслать вам это уведомление.
А найти и отследить передвижение морского контейнера можно по системе трекинг он-лайн. Надо только знать номер контейнера.
mav4622009-09-16 12:36
как понять без НСО? Должна ли я применять обратное налогообложение на эту сумму? Точно знаю, что в таможенной декларации эта сумма не была учтена.
mav4622009-09-16 13:05
Это необлагаемая услуга? или 0%? Ссылка на счете на арт 144 и 146(1) (е)
Poker2009-09-16 14:34
[quote][I]2009-09-16 13:05 mav462 писал(а):[/I]
Это необлагаемая услуга? или 0%? Ссылка на счете на арт 144 и 146(1) (е)[/quote]
Эти ссылки соответствуют Ст. 15, ч. 4, п. 9 и п.10 ЗНСО:
Ставка НСО составляет 0 % от облагаемой налогом стоимости следующих услуг:
... 9) услуги грузовой перевозки, оказываемые для экспорта товара, услуги по организации грузовой перевозки и связанные с такой перевозкой сопутствующие услуги.
...10) услуги грузовой перевозки, оказываемые для импорта товара, услуги по организации грузовой перевозки и связанные с такой грузовой перевозкой сопутствующие услуги, если расходы на названные услуги включены в облагаемую налогом стоимость импортируемого товара.
То есть, счёт от перевозчика товара выставлен правильно.. со ставкой 0%.
Включается или нет стоимость хранения контейнера в облагаемую налогом стоимость импортируемого товара?
В облагаемую налогом стоимость должны включаться расходы, связанные с доставкой товара, возникающие до первого места назначения на территории Эстонии. Первое место назначения должно быть указано в сопроводительном документе.
Статья 13 ЗНСО.
Это сообщение было отредактировано: Poker, 16 Сен, 2009 г. - 12:37
mav4622009-09-16 19:30
спасибо Poker.
статьи 144 и 146-1-е евродирективы соответсвуют 15-4-9 и 15-4-10 эстонскому закону НСО. Обратного налогообложения не возникает.
nikon2009-09-23 13:18
Здравствуйте, у меня такой вопрос, получали счета на транспортные услуги, IM km засчитан и задекларирован. Материнская компания (в Америке) решила эти наши транспортные расходы (т.е. дочернего предприятия) нам возместить. Как правильно нам перевыставить счета матер.компании? Можем ли мы оставить себе km, а счета выставить только на сумму транспортных расходов? Не будет ли потом проблем с возвратом km?
Poker2009-09-23 18:59
[quote][I]2009-09-23 13:18 nikon писал(а):[/I]
Здравствуйте, у меня такой вопрос, получали счета на транспортные услуги, IM km засчитан и задекларирован. Материнская компания (в Америке) решила эти наши транспортные расходы (т.е. дочернего предприятия) нам возместить. Как правильно нам перевыставить счета матер.компании? Можем ли мы оставить себе km, а счета выставить только на сумму транспортных расходов? Не будет ли потом проблем с возвратом km? [/quote]
Что Вы имеете в виду -"получали счета на транспортные услуги, IM km засчитан и задекларирован"? Это были транспортные расходы, связанные с импортом товара, видимо? Если это так, то транспортные расходы включены в налогооблагаемую стоимость товара, на которую начислен IM k/m. Всё правильно: задекларировали, зачли.
Если материнская компания согласна возместить транспортные расходы дочерней компании, то, скорее всего, это отразится в прочих коммерческих доходах.
Счёт на компенсацию транспортных расходов (требование, извещение - не знаю, как Вы этот документ назовёте) выставляется без НСО, ведь Вы не перепродаёте транспортные услуги, а получаете компенсацию за них.
Наверное, так..)
nikon2009-09-23 23:01
да, вы все правильно поняли :)
а обязательно эти суммы, которые материнская компания возмещает, отражать в коммерческих доходах? нельзя уменьшить счет транспортных расходов?
Poker2009-09-24 00:43
А какой смысл в уменьшении транспортных расходов, если они уже включены в стоимость импортируемого товара, задекларированы, и IM k/m начислен уплачен, м?.. :)
Это сообщение было отредактировано: Poker, 23 Сен, 2009 г. - 22:50
neeka2009-10-12 12:58
[quote][I]2009-06-01 15:21 Elsi писал(а):[/I]
Если вы действуете, как таможенный агент, то у вас нет права зачитывать налог с оборота, уплаченный за другое лицо
Käibemaksuseadus § 31. Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused (7)
Согласно таможенной декларации вы перевыставляете своему клиенту все суммы, подлежащие оплате таможне + свою услугу, к которой также добавляется НсО. :-) [/quote]
А возможна ли такая ситуация, когда товар не наш, а в тамож. декларации получателем товара оформляется наша фирма?
Соответственно мы платим налоги таможне, а клиенту можем перевыставить эти налоги + счет за товар?
Вообще, может ли фирма не покупающая себе товар, выступать в качестве получателя товара?
Это сообщение было отредактировано: neeka, 12 Окт, 2009 г. - 13:01
janat2009-10-12 13:48
А возможна ли такая ситуация, когда товар не наш, а в тамож. декларации получателем товара оформляется наша фирма?
Таможенная декларация оформляется на основании целого ряда документов:
1) счета за товар
2) СМR (товарно-транспортная накладная)
3) .....
Откуда видно - отправитель товара, получатель, перевозчик, наименование товара, стоимость и т.д.
neeka2009-10-12 14:05
[quote][I]2009-10-12 13:48 janat писал(а):[/I]
Таможенная декларация оформляется на основании целого ряда документов:
1) счета за товар
2) СМR (товарно-транспортная накладная)
3) .....
Откуда видно - отправитель товара, получатель, перевозчик, наименование товара, стоимость и т.д.[/quote]
Да, по документам получатель - другая фирма, она отказалась от товара и т.о. мы как бы заплатив налоги, покупаем вынужденно себе товар и поэтому являемся получателем по декларации.
KiisuMiisu2009-11-19 14:39
Таможенный налог. Что это такое?
Это сообщение было отредактировано: KiisuMiisu, 19 Ноя, 2009 г. - 15:11
KiisuMiisu2009-11-19 14:55
Я пишу сумму в KMD, которая на декларации. Верно?
Это сообщение было отредактировано: KiisuMiisu, 19 Ноя, 2009 г. - 15:12
KiisuMiisu2009-11-19 15:05
Если товар не освобождён, то НСО с этой "неосвобождённой" декларации не засчитывается?
Это сообщение было отредактировано: KiisuMiisu, 19 Ноя, 2009 г. - 15:12
nikon2010-01-15 10:01
Привет!
Снова вопрос. Теперь в км декларации, уже автоматом появляется сумма км с импорта в строке 4.1. Счетов от транспортных фирм на ИМ км не приходят.
Ето новые изменения что-ли в таможен.процедурах?
Правилно ли будет, если отразить сумму из строки 4.1 также в строке 5.1?
Спасибо!
janat2010-01-15 12:51
[quote][I]2010-01-15 10:01 nikon писал(а):[/I]
Правилно ли будет, если отразить сумму из строки 4.1 также в строке 5.1?
Спасибо![/quote]
Нет.
Стр. 4.1 НСО, начисленный с импорта товар. Заполняется эта графа только по тем плательщикам нсо, которые письменно обратились в налог. департамент и получили у него право декларировать нсо, начисляемый с импорта товара, на условиях, установленных в ст.38 ч.2(1)-2(3) Закона о НСО.
Обратите внимание, на стр. 12 и 13 КМД эта строка (4.1) добавляется к стр. 4, т.е. в расчете она подлежит уплате.
Это сообщение было отредактировано: janat, 15 Янв, 2010 г. - 12:54
nikon2010-01-26 16:30
janat, я все-таки решила написать в Maksuamet, потому что странно, что нельзя учесть налос с оборота с импорта, как вы написали. Ведь мы декларанту ничего не платим, и он нам тоже. Но он платит в налоговыи, так с какои стати и мы еше должны платить...
Все же можно сумму в строке 4.1 отразить также в строке 5.1, получается просто информативные данные.
KidnesOÜ2014-01-10 12:40
Добрый день. Вопрос по экспорту и таможенной декларации. Пришел клиент(из России) в магазин и купил товар в сумме 1000 евро, желая увезти его в Россию. Если фирма выставляет счет с 0% как на экспорт, то кто должен заполнять таможенную декларацию? И это же надо заполнять декларацию пассажира (Reisija deklaratsioon)?Если фирма заполняет ее сама, то есть ли возможность отправить на емайл таможни? и вернется ли потом подписанная таможней декларация обратно или налоговая может просматривать их в общей системе? И вообще, нужно ли ее делать?
Liisa992014-01-10 15:41
[quote][I]2014-01-10 12:40 KidnesOÜ писал(а):[/I]
клиент(из России) в магазин и купил товар в сумме 1000 евро, желая увезти его в Россию. Если фирма выставляет счет с 0% как на экспорт, то кто должен заполнять таможенную декларацию?
И вообще, нужно ли ее делать?[/quote]
Если товар отправляется почтой, то на сумму до 1000 евро эксп.декларация не нужна и можно применить 0%.ю ставку НДС.
Если товар частное лицо вывозит сам, и хотите применить 0%.ю ставку, то эксп.декларация нужна. Всё равно кто делает, важно, что товар вывозится из ЕС.
Если товар не будет вывезен из ЕС, Вы должны будете заплатить 20% в НД. Поэтому когда идёт продажа частному лицу, то счёт обычно выставляется с НДС 20% (независимо кто сделал эксп.декл) , а когда у Вас будут данные, что товар прошёл таможню и вывезен из ЕС - можете вернуть ему 20% и исправить декларацию КМД.
Ещё есть вариант Tax Free, тогда частному лицу возвращают НДС на границе (подробности не знаю, но если у Вас магазин и такое случается часто, то стоит об этом узнать подробнее).
Если маклер делает эксп.декларацию от имени вашей фирмы, то все декларации доступны в электронной среде Налогово-таможенного департамента и там же будет отметка, вывезен товар из ЕС или нет. Вам этого достаточно.
Если эксп.декл. оформляет частное лицо, то он должен сам предоставить Вам данные о вывозе товара и прохождении таможни.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 10 Янв, 2014 г. - 15:53
KidnesOÜ2014-01-10 17:05
Если товар частное лицо вывозит сам, и хотите применить 0%.ю ставку, то эксп.декларация нужна. Всё равно кто делает, важно, что товар вывозится из ЕС.
Т.е. если я знаю точно, что товар будет вывезен из ЕС, то я должна сделать экспортную декларацию? а не подскажите, это именно та декларация, которая называется пассажирская? и я лично могу оформить ее в электронной форме?
Liisa992014-01-10 17:55
[quote][I]2014-01-10 17:05 KidnesOÜ писал(а):[/I]
а не подскажите, это именно та декларация, которая называется пассажирская? и я лично могу оформить ее в электронной форме?[/quote]
Можете и лично, если умеете. Я не умею, у нас это делает таможенный маклер (обращаюсь в фирму). В электронной форме.
Оформление эксп. декл. у тамож. маклера стоит са. 25 евро + КМ.
edita2017-05-08 11:02
Прошу меня проверить, так как давно не сталкивалась с декларациями.
Пришел товар по импортной декларации.
Есть счет от поставщика, перевозчика и маклера
Есть нсо с импорта и таможенные пошлины.
Мои действия:
НСО с импорта пишу в КМД строках 5 и 5,1
Приходую товар по стоимости приобретения + таможенные пошлины+ услуги маклера + услуга перевозчика.
Счет от маклера (сами услуги маклера допустим 100 евро + налог, а общая сумма с таможенными НСО и пошлинами больше 1000) в приложении по 1000 сделкам не декларирую.
Првильно?
Liisa992017-05-08 11:15
[quote][I]2017-05-08 11:02 edita писал(а):[/I]
НСО с импорта пишу в КМД строках 5 и 5,1[/quote]
Да.
[quote] Приходую товар по стоимости приобретения + таможенные пошлины+ услуги маклера + услуга перевозчика. [/quote]
Да, так правильнее. Но я не всегда так делаю. Если весь товар продаётся в этом отчётном периоде, то в стоимость товара ставлю только цену товара и транспорт, а услуги маклера и пошлину сразу в расход. Т.к. распределять мелочные суммы на весь товар иногда бывает затратно по времени. Или собираю "мелочь" на отдельном счёте и по результатам инвентаризации списываю пропорционально мелочь в расход.
[quote] Счет от маклера (сами услуги маклера допустим 100 евро + налог, а общая сумма с таможенными НСО и пошлинами больше 1000) в приложении по 1000 сделкам не декларирую. [/quote]
Обязательно декларируешь, т.к. сумма счёта больше 1000 евро.
Вот запрос в налоговую и ответ:
Вопрос:
Добрый день,
вопрос связан с заполнением INF к декларации KMD.
Счёт от таможенного маклера на сумму 3500 евро, в т.ч.:
- käibemaks kauba importi eest – 3260,40.- €
- tollimaks – 200.-€
- maakleriteenus ilma km-ta 33.-€ + km 6,60 €.
Kokku: 3500.-€
Какую сумму käibemaks правильно отразить в части В приложения INF в столбике:
“Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa” ?
6,60 € или 3267 (3260,40 + 6,60 ) ?
В строке 5 КМД отражается вся сумма 3267.- евро.
В строке 5.1. КМД отражается 3260,40 евро."
Ответ:
Добрый день!
В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее:
В части B приложения KMD INF в графе“Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa” следует отразить только сумму 6,60 евро, хотя в строке 5 декларации об обороте Вы отражаете 3267 (3260,40 + 6,60 ).
С уважением,
Jelena Agijevitš
Maksu- ja Tolliamet
infotelefon: 880 0813 (налог с оборота)
e-post: kaibemaksemta.ee
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 08 Мая, 2017 г. - 11:20
marina132017-05-18 09:21
а если такой вариант счёта от маклера: вопрос связан с заполнением INF к декларации KMD.
Счёт от таможенного маклера на сумму 2396,26 в т.ч.
- käibemaks kauba importi eest – 2163,41.- €
- tollimaks – 232,85.-€
Kokku: 2396,26.-€
Надо ли этот счёт вообще декларировать в KMD INF ?
Liisa992017-05-18 09:53
[quote][I]2017-05-18 09:21 marina13 писал(а):[/I]
а если такой вариант счёта от маклера:
- käibemaks kauba importi eest – 2163,41.- €
- tollimaks – 232,85.-€
Kokku: 2396,26.-€
[/quote]
Странно, что маклер у Вас бесплатно работает.....
"Arvete andmed kajastatakse juhul, kui arvel märgitud [B]käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 osaliselt või täielikult mahaarvamisele.[/B]
Вроде как надо, т.к. сумма КМ с импорта в строку 5 КМД идет. В ИНФ КМ не указываете, но все остальные данные указать надо.
Но можете уточнить в Максуамете.
marina132017-05-18 10:01
Счёт за свои услуги маклер выставил отдельно.
Liisa992017-05-18 10:12
[quote][I]2017-05-18 10:01 marina13 писал(а):[/I]
Счёт за свои услуги маклер выставил отдельно.[/quote]
Тогда точно надо! Оба счёта. Я так думаю.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 18 Мая, 2017 г. - 10:12
marina132017-05-24 09:46
Задала вопрос максуамету:
вопрос связан с заполнением INF к декларации KMD.
Счёт от таможенного маклера на сумму 3500 евро, в т.ч.:- käibemaks kauba importi eest = 3300.00, tollimaks = 200.00. Второй счёт от маклера за услуги 50,00+10,00(НСО)= 60,00. Нужно ли вносить эти счёта в INF часть В ?
Ответ: счёт от маклера на сумму 3500,00- это не оборот. В данной ситуации декларировать счета не нужно.
Liisa992017-05-24 10:38
[quote][I]2017-05-24 09:46 marina13 писал(а):[/I]
Ответ: счёт от маклера на сумму 3500,00- это не оборот. В данной ситуации декларировать счета не нужно.[/quote]
Странный ответ. :roll: Какой "оборот" при покупке.... :-?
Я всё же не согласна с неизвестным консультатом из Налогового.
В строку 5 КМД этот кяйбемакс на 3300 евро идет, поэтому отражать в ИНФ его всё же надо на мой взгляд.
""Arvete andmed kajastatakse juhul, [B]kui arvel märgitud käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 osaliselt või täielikult mahaarvamisele[/B]
Конечно, отразите или нет, ни на что это особо не повлияет. 8-)
edita2017-10-30 10:53
Сижу думаю, как провести в бухгалтерской программе.
Ранее был счет от маклера на услуги, НСО по декларации и пошлины по декларации.
Теперь есть счет от маклера на их услуги. Это все понятно.
и отдельно со счета предоплаты нашей фирмы в ЕМТА сняты суммы Налога с оборота и пошлин по декларации импорта.
Д НСО по таможенной декл - К счет предоплаты ?
Д таможенные пошлины - К счет предоплаты ?
у кого-нибудь есть подобный опыт?
Liisa992017-10-30 12:20
[quote][I]2017-10-30 10:53 edita писал(а):[/I]
отдельно со счета предоплаты нашей фирмы в ЕМТА сняты суммы Налога с оборота и пошлин по декларации импорта.
Д НСО по таможенной декл - К счет предоплаты ?
Д таможенные пошлины - К счет предоплаты ?
у кого-нибудь есть подобный опыт?[/quote]
Это наверное зависит от программы. В моей например, я делаю так:
Д-Impordilt tasutud käibemaks
К- Muude maksude (sh.tollimaks, raskeveokimaks) võlad
Д- Muude maksude (sh.tollimaks, raskeveokimaks) võlad
К - счёт предоплаты МА