← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Импорт услуги и НСО в декларации

2007-08-01 14:29
Нашёл на сайте много обсуждений и инфы про облагается/необлагается ипорт услуги. С 0% всё понятно - прочитал закон, выяснил, при каких условиях будт 0%. А с 18%? Если это импорт услуги, то заполняется строка 7 и в результате, НСО-то остаётся тем же. Или я что-то упустил важное? :-?
2007-08-01 23:34
Ведь чую, что не прав! У кого есть реальный опыт, помогите найти ошибку в моих рассуждениях.
2007-08-01 23:50
Если я правильно поняла о чем речь... :nuuu: Если речь об услугах перечисленых в KMS p.10 (2). то стоимость такой услуги сначала включается в строку 1, начисляется с нее нсо 18% в строке 4, потом нсо "вычитается" по принципу обратного налога в строке 5. Строка 7 информативная, уточняет стоимость налогооблагваемых услуг в строке 1.
2007-08-02 08:40
Клинит. Не могу понять, где я попадаю на налог. Что 0%, что 18% - в обоих случаях платить государству лишнего не надо. Где засада?! :-? :cry-cry:
2007-08-02 10:09
[quote][I]2007-08-02 08:40 McSim писал(а):[/I] Клинит. Не могу понять, где я попадаю на налог. Что 0%, что 18% - в обоих случаях платить государству лишнего не надо. Где засада?! :-? :cry-cry: [/quote] насколько я знаю, фирмы попадают на ндс только при обложении спец.льготы. может кто еще подскажет случаи?
2007-08-02 10:30
[quote][I]2007-08-02 08:40 McSim писал(а):[/I] Клинит. Не могу понять, где я попадаю на налог. Что 0%, что 18% - в обоих случаях платить государству лишнего не надо. Где засада?! :-? :cry-cry: [/quote] Если применяется пропорция, то начисляется 18%, а в зачет идет только часть от 18%. Например аренда иностранной техники попадает под нсо.

Это сообщение было отредактировано: Leo, 02 Авг, 2007 г. - 10:32
2007-08-02 12:22
"Засада" во временнОй разнице - обязанность начислить налог (pöördkäibemaks)возникает при получении услуги - возможность поставить налог в зачет - при получении счета И, конечно, при расчете пропорции - как выше уже писали

Это сообщение было отредактировано: Aristotel, 02 Авг, 2007 г. - 11:23
2007-08-02 14:05
этот обратный ндс существует только для национальной статистики. поэтому и декларирование его - простая информативность и не имеет целью каким-либо образом увеличить налоговые обязательства.
2007-08-02 15:29
Тогда откат назад, вопрос с новой позиции. Фирма не из ЕС, не с территории с низким налогообложением, выставляет нам счёт за посредничество или за транспортную услугу по сделке купли-продажи товара внутри ЕС. Проблема тут не в том, что есть угроза увеличения задолженности по НСО перед НД, а в том, что я неправильно оформлю декларацию? :roll:
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу