Фирма является налогобязанной в Эстонии и Финляндии.
В Финляндии соотв-но декларирует оборот отдельно от Эстонского. Зачитывает финский нсо с услуг. Всё бы ничего, но как отразить этот налог в бухгалтерии?
при условии, что фирма одна, но у неё как бы раздвоение по ват-номеру :) этот момент меня совсем запутал.
например, в прошлом месяце реализации не было, но получили счет за услуги. 250 евро+ 55 евро (22%)=350 евро
как его провести в бухгалтерии? расходы по 26 и задолженность поставщику 60 это понятно, по какому конто отразить эти 22%. нельзя же всё в расходы, налог ведь предоплаченный надо как-то отразить...
подскажите, кто знает.
спасибо заранее.
так же как и эстонский:
Д: расходы 250
Д: требование к финскому налоговому 55
К: задолженность поставщику 305
Добрый вечер.Может быть Вы мне подскажите.Каким родом деятельности занимается Ваша фирма?Нам видимо тоже надо будет регистрироваться налогообязанными в Финляндии а я совсем не знаю с чего начинать.
[quote][I]2007-05-30 19:51 ab писал(а):[/I]
Добрый вечер.Может быть Вы мне подскажите.Каким родом деятельности занимается Ваша фирма?Нам видимо тоже надо будет регистрироваться налогообязанными в Финляндии а я совсем не знаю с чего начинать.[/quote]
Фирма занимается продажей спецтехники. Я думаю, для регистрации надо обратиться в финский налоговый. Точнее сказать не могу, поскольку не я этим занималась. посмотрите на www.vero.fi
[quote][I]как его провести в бухгалтерии? расходы по 26 и задолженность поставщику 60 это понятно, по какому конто отразить эти 22%.[/quote]
А эти 22% где будут зачтены, в Финляндии?