← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

внутрисоюзный оборот

2007-03-12 14:18
Добрый день, У меня такой ворос: рижская фирма перевозила наш товар с одного термина на другой, выставила счет с пометкой 18% - 0. правильно я понимаю, что у нас возникает необходимость начислить обратный НСО?
2007-03-13 09:10
[quote][I]2007-03-12 14:18 labor писал(а):[/I] рижская фирма перевозила наш товар с одного термина на другой, [/quote] Вы имели в виду терминаЛА? А где физически расположены терминалы? Опишите ситуацию немного подробнее.
2007-03-13 11:09
Товар находился у латышской фирмы, его нужно было доставить на таможенный терминал, который также находится в Риге. Перевозили товар (это была допоставка к уже отправленному товару ранее), затем этот товар был отправлен в Россию. Теперь латышская фирма выставила счет за транспортные услуги.
2007-03-16 10:51
[quote][I]2007-03-13 11:09 labor писал(а):[/I] Товар находился у латышской фирмы, его нужно было доставить на таможенный терминал, который также находится в Риге. Перевозили товар (это была допоставка к уже отправленному товару ранее), затем этот товар был отправлен в Россию. Теперь латышская фирма выставила счет за транспортные услуги. [/quote] § 31 (3) Полученные услуги от иностранного лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, декларируются и облагаются обратным НсО эстонским налогообязанным - получателем этой услуги. :-)
2008-04-18 10:13
Цитата: -------------------------------------------------------------------------------- 2008-02-06 13:50 Mihhail писал(а): (2) Местом возникновения оборота услуг является Эстония, если зарегистрированному в Эстонии субъекту налога или субъекту ограниченной налоговой обязанности оказываются следующие услуги: ....... 3) консультационные, юридические, аудиторские, переводческие, инженерные или информационные услуги, услуги в сфере бухгалтерского учета или обработки данных; 5) предоставление в пользование рабочей силы; (07.12.2005) --> -------------------------------------------------------------------------------- Подскажите, подпадает ли под эти пункты такая ситуация: эстонская налогообязанная фирма заказала у финской фирмы исследование реального состояния закупочных цен, исходя из анализа затрат клиентуры, находящейся в Эстонии. В процессе исследования финские специалисты работали на территории Эстонии. Будет ли это являться внутрисоюзным оборотом и должна ли я декларировать внутрисоюзный налог с оборота?
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу