Добрый день,
У меня такой ворос:
рижская фирма перевозила наш товар с одного термина на другой, выставила счет с пометкой 18% - 0.
правильно я понимаю, что у нас возникает необходимость начислить обратный НСО?
[quote][I]2007-03-12 14:18 labor писал(а):[/I]
рижская фирма перевозила наш товар с одного термина на другой,
[/quote]
Вы имели в виду терминаЛА? А где физически расположены терминалы? Опишите ситуацию немного подробнее.
Товар находился у латышской фирмы, его нужно было доставить на таможенный терминал, который также находится в Риге. Перевозили товар (это была допоставка к уже отправленному товару ранее), затем этот товар был отправлен в Россию. Теперь латышская фирма выставила счет за транспортные услуги.
[quote][I]2007-03-13 11:09 labor писал(а):[/I]
Товар находился у латышской фирмы, его нужно было доставить на таможенный терминал, который также находится в Риге. Перевозили товар (это была допоставка к уже отправленному товару ранее), затем этот товар был отправлен в Россию. Теперь латышская фирма выставила счет за транспортные услуги.
[/quote]
§ 31 (3) Полученные услуги от иностранного лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, декларируются и облагаются обратным НсО эстонским налогообязанным - получателем этой услуги.
:-)
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------
2008-02-06 13:50 Mihhail писал(а):
(2) Местом возникновения оборота услуг является Эстония, если зарегистрированному в Эстонии субъекту налога или субъекту ограниченной налоговой обязанности оказываются следующие услуги:
.......
3) консультационные, юридические, аудиторские, переводческие, инженерные или информационные услуги, услуги в сфере бухгалтерского учета или обработки данных;
5) предоставление в пользование рабочей силы;
(07.12.2005)
-->
--------------------------------------------------------------------------------
Подскажите, подпадает ли под эти пункты такая ситуация: эстонская налогообязанная фирма заказала у финской фирмы исследование реального состояния закупочных цен, исходя из анализа затрат клиентуры, находящейся в Эстонии. В процессе исследования финские специалисты работали на территории Эстонии. Будет ли это являться внутрисоюзным оборотом и должна ли я декларировать внутрисоюзный налог с оборота?