Добрый день всем и спасибо за поздравления с весенним днём.
У меня такой вопрос.В КМТА в строке 5 налог,разрешённый к списанию с "-".Как его правильно отобразить? Перенести на сл.месяц? :-?
Может быть декларация KMD? :roll:
Может быть декларация KMD?
Да-да,конечно.
Посмотрите пояснения к декларации, может вам нужно использовать графу 10?
Не подходит.Значит,никто не сталкивался?
Так с минусом и ставьте, переносить ничего не надо. Это же ваш долг МТА.
Спасибо,попробую,не знаю,пропустит ли "минус" е-декларация.
по моему это уже реализация графа 1 и НСО по ней в 4 графе. Наверное вы вернули кому-то товар, по которому НСО зачли, а теперь должны его заплатить обратно
Это сообщение было отредактировано: diasa, 13 Мар, 2007 г. - 00:15
Совершенно верно.Но я не уверена,что возврат товара надо декларировать как оборот. :roll:
я всегда так делаю, товар купили и тут же продали без прибылей и без убытков все по честному, налоги не утаивали, а для ревизоров из налогового только это и имеет значение, так что оставьте ваши сомнения :-)
[quote][I]2007-03-13 08:29 ljelja писал(а):[/I]
Совершенно верно.Но я не уверена,что возврат товара надо декларировать как оборот. :roll: [/quote]
Если представить, что ваш поставщик его у вас выкупил, то это ведь будет считаться оборотом? Просто тогда эта сделка декларировалась бы как реализация, но итог в декларации будет тот же. Так что и возврат товара есть оборот.
Хочу закончить тему.Всем спасибо за мнения.Я подала е-декларацию сейчас с "-" цифрой в строке 5 , и декларация прошла нормально,без проблем,правильно сосчитав НсО к уплате.Так что проблемы нет-смело ставьте то,что надо. :-P