Здравствуйте! Бухгалтерия ведётся на 1С 7.7, конфигурация Data Service OÜ.
Делаю взаимозачёт, проводки не появляются, что я могла упустить?
И никаких сообщений?
Как заполнили документ?
Дебет/кредит равны? Неплохо было бы скриншот получить.
Максим, здравтствуйте. А что это скриншот? Сообщений нет никаких.
1. Сначала я выставила счёт на предоплату (не формирует проводок).
2. Поступила предоплата 50% Д-банк К-предоплата
3. Выставляю счёт, поступают оставшиеся 50% Д-банк, К-покупатели
4. Делаю взаимозачёт на первые 50% и .............
[quote][I]2007-01-25 14:08 marmeladka писал(а):[/I]
А что это скриншот? [/quote]
скриншот-это фотография экрана, точнее изображения на экране. Чтобы сделать эту фотографию, нужно нажать Shift+PrtScSysRq (эта кнопка следующая за F12)...
После этого скопированный раб.стол вставить в например, Paint.
Надеюсь, смогла понятно объяснить.
[quote][I]2007-01-25 14:17 marmeladka писал(а):[/I]
4. Делаю взаимозачёт на первые 50% и ............. [/quote]
Прошу прощения, я, например, не понимаю, что вы подразумеваете под этим предложением? Насколько я знаю, взаимозачет-зачет взаимных требований и о нем можно говорить только в том случае, если какая-то фирма Вам выставила счет и Вы ей выставили счет. Чтобы не гонять деньги туда-сюда и применяется взаимозачет. Требования перекрываются, если остается разница-тогда происходит оплата.
Полученную предоплату в 50% я отражаю, как обязательство перед покупателем. А потом делаю взаимозачёт, вернее пытаюсь
В стандартной ситуации наш документ "Взаимозачёт" должен ещё на стадии заполнения найти все суммы самостоятельно. Заполняется сначала "шапка документа", чтобы дать знать расчёту, что искать. В текущем варианте докумнет здесь требуется показать 2 конто на которых искать незакрытые сальдо - например, 62.1 и 62.2, и контрагента одного и того же в субконто. Затем кнопку заполнить. Если всё правильно, то в таличной части возникнут строки со всеми вариантами аналитики по этим счетам, по соотвествующему контрагенту. Важно не перепутать дебет с кредитом при указании конто 62.1 и 62.2. Далее Вы только корректируете суммы зачёта по строкам.
Дальше у документа нет шансов ошибиться - проводки формируются ровно по указанным суммам и аналитикам.
Если же табличная (многострочная) часть документа и шапка оформлены правильно, то у меня пока нет вариантов. Пришлите скриншот окна программы, с открытым неработающим документом "Взаимозачёт" на "1s @ dataservice . ee" (без пробелов и ковычек, естественно).
Что такое скриншот?..
Вот, нашёл не совсем приличную, но более понятную [URL=http://spectator.ru/technology/web-building/screenshots_for_dummies]ссылку[/URL].