Подскажите пож.как правильно оформить расход на прием деловых партнеров,если допустимая сумма т.е. 2%-2000ЕЕК. а реально потрачено по документам-3750ЕЕК.Куда отнести остальное?
KISA2006-12-06 12:38
[quote][I]2006-12-06 12:27 serebrjanka писал(а):[/I]
.Куда отнести остальное?[/quote]
Всё туда же. Только в ТСД Lisa 5 появятся налоги, которые Вы уплатите и проведёте по бухгалтерии.
serebrjanka2006-12-06 14:30
и еще вопрос по этой-же теме :из общей суммы расходов вычитаетcя 500 ЕЕК и 2% от выплат,облагаемых соц,налогом, с остального платим 23%? Я правильно поняла Статью 49 п.4 ?
KISA2006-12-06 14:41
[quote][I]2006-12-06 14:30 serebrjanka писал(а):[/I]
и еще вопрос по этой-же теме :из общей суммы расходов вычитаетcя 500 ЕЕК и 2% от выплат,облагаемых соц,налогом, с остального платим 23%? Я правильно поняла Статью 49 п.4 ?[/quote]
Правильно. И всё это за Вас сделает Декларация сама в интернете. Вы только правильно суммы поставьте.
serebrjanka2006-12-06 14:49
СПАСИБО
serebrjanka2006-12-06 15:01
Начала делать проводки и вылезла еще одна проблема- как учитывается käibemaks с таких расходов?
Umal2006-12-06 15:04
[quote][I]2006-12-06 15:01 serebrjanka писал(а):[/I]
Начала делать проводки и вылезла еще одна проблема- как учитывается käibemaks с таких расходов?[/quote]
Не вычитается, все в расходы.
top2006-12-06 20:02
[quote][I]2006-12-06 14:30 serebrjanka писал(а):[/I] из общей суммы расходов вычитаетcя 500 ЕЕК и 2% от выплат,облагаемых соц,налогом, с остального платим 23%? Я правильно поняла Статью 49 п.4 ?[/quote]
И 2% и 500 крон берутся нарастающим итогом с начала года.
serebrjanka2006-12-07 21:22
2% и 500 крон берутся нарастающим итогом с начала года.[/quote] Пожалуйста поясните,желательно с конкретным примером
mav4622006-12-07 22:27
500еек+2% в месяц, в году 12 месяцев. Если у вас это первый такой расход за 2006 год, то 12 месяцев*500 +2% от персонифицированного соц.налога тоже за все месяцы. Т.е. с ваших 3750 платить ничего не придется. Помните, что питание своих работников- спецльгота.
serebrjanka2006-12-07 23:42
[quote][I]2006-12-07 22:27 mav462 писал(а):[/I]
500еек+2% в месяц, в году 12 месяцев. Если у вас это первый такой расход за 2006 год, то 12 месяцев*500 +2% от персонифицированного соц.налога тоже за все месяцы. Т.е. с ваших 3750 платить ничего не придется. Помните, что п итание своих работников- спецльгота.[/quote] Впервые столкнулась с этой проблемой и без помощи АСов не обойтись. Спасибо. И еще один вопрос :статья 33 (1) ограничивает расходы ?А если больше?
mav4622006-12-08 09:36
статьи 32-37 регултруют обложение доходо физ.лица предпринимателя.
Irisha_2006-12-09 21:07
[quote][I]2006-12-07 22:27 mav462 писал(а):[/I]
500еек+2% в месяц, в году 12 месяцев. Если у вас это первый такой расход за 2006 год, то 12 месяцев*500 +2% от персонифицированного соц.налога тоже за все месяцы. .[/quote]
И мне помогите! Если у нас новая фирма, и нет еще зарплаты, нет 2% от соц.налога, то можно 500 еек только сипользовать? Вот купили булочку и салатик крон на 100, оплатили с фирмы. Что теперь надо? оформить отчет о приеме гостей? И где-то эти 100 еек в декларации отразить? Спасибо!
astik2006-12-11 08:31
И на чеке обязательно отметить, каких деловых партнеров кормили: Иванова из фирмы А и Петрова из фирмы Б. Надо бы еще распоряжение или приказ на выделение средств для приема партнеров от начальства 8|
Nelka2006-12-11 09:27
[quote][I]2006-12-11 08:31 astik писал(а):[/I]
И на чеке обязательно отметить, каких деловых партнеров кормили: Иванова из фирмы А и Петрова из фирмы Б. Надо бы еще распоряжение или приказ на выделение средств для приема партнеров от начальства 8| [/quote]
А если вместе с ними ел и Ваш начальник, то соответсвенно 2/3 суммы идет на прием партнеров, а 1/3 на спецльготу. 8|
Irisha_2006-12-11 22:15
а 2% от соц.налога или от фонда зарплаты? И эти 100 еек надо декларировать где-тоо тдельно?
Nelka2006-12-12 10:08
[quote][I]2006-12-11 22:15 Irisha_ писал(а):[/I]
а 2% от соц.налога или от фонда зарплаты? И эти 100 еек надо декларировать где-то отдельно? [/quote]
Декларировать их надо в TSD lisa 5, osa 1.2, 13-я строка. Если Вы заполняете TSD через интернет, то 2% посчитаются автоматически.
Irisha_2006-12-12 10:59
[quote][I]2006-12-12 10:08 Nelka писал(а):[/I]
> >[I]2006-12-11 22:15 Irisha_ писал(а):[/I]
а 2% от соц.налога или от фонда зарплаты? И эти 100 еек надо декларировать где-то отдельно? < <
Декларировать их надо в TSD lisa 5, osa 1.2, 13-я строка. Если Вы заполняете TSD через интернет, то 2% посчитаются автоматически. [/quote]
так а если нету меня зарплаты еще -новая фирма, то автоматически с 500 еек посчитает? Или нельзя так?
Lerik2006-12-12 11:14
По моему там автоматически считается , даже если зарплаты еще нет ... :-)