Помогите пожалуйста разобраться, Член правления фирмы подаёт сам декларации TSD, и за период с мая по октябрь 2006 подал все декларации не по выплате, а по начислению!!! :cry-cry: Суммы одни и те же, тв фирме один работник(трудовой Договор, ставка). Каким образом исправить ситуацию?
Это ведь не есть хорошо!!!
:cry-cry: :-?
Составить правильные декларации и отправить исправления в МА :-? естественно. Если выплаты из месяца в месяц были одинаковые, то видимо исправить надо самую первую декларацию, где была ошибка. А если он налоги уплачивал тоже по начислению, а не по выплате, то и задолженности по налогам не возникнет, будет предоплата :-)
СПАСИБО!
А что именно изменить в первой ошибочной декларации? Например: в мае подана декларация за апрель, хотя в апреле выплаты не было, только начисление З/п, нужно апрельскую декларацию подать с нулями ??? А налоги, действительно, платились раньше положенного, то есть в один день с З/п :roll: То есть за апрель в мае и т.д.
Простите за глупые вопросы, что-то меня переклинело, никак не могу сообразить с чего начинать!!! Никогда раньше не иcправляла декларации... Sorry... :cry-cry:
[quote][I]2006-11-28 12:09 sbond писал(а):[/I]
... никак не могу сообразить с чего начинать!!! [/quote]
Сделайте правильные декларации, не обращая внимания на ошибочные.
Потом зайдите в е-максуамет, и сверяйте декларации. Где есть ошибки -исправляйте.
[quote][I]2006-11-28 12:09 sbond писал(а):[/I]
СПАСИБО!
А что именно изменить в первой ошибочной декларации? Например: в мае подана декларация за апрель, хотя в апреле выплаты не было, только начисление З/п, нужно апрельскую декларацию подать с нулями ???
Точно :-) На новой декларации не забудьте написать, " исправленная"
Это сообщение было отредактировано: astik, 28 Ноя, 2006 г. - 13:05
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! :lady:
Я позвонила на инфо-телефон Налогового и мне объяснили, что в электронном виде эти исправления не сделать, так как в декларации можно менять суммы, а период нет, то есть мне надо в бумажном виде всё исправить и послать в МА. 8|