2006-08-24 19:08
Заранее извиняюсь за возможные неточности в терминологии. Смягчающее обстоятельство - я не бухгалтер. Ответившим - спасибо!
------------------------------
Описание ситуации 1.
Эстонская фирма: природа деятельности такова, что оборот не облагается налогом (maksuvaba). Соответственно, фирма не является налогообязанной.
Зарубежный партнер эстонской фирмы: налогообязанная фирма в стране-члене ЕС.
Зарубежный партнер оказывает эстонской фирме услугу. Услуга заключается в доступе к компьютерной сети, аренде сервера и установленного на нем ПО. Сервер находится в этой же стране-члене ЕС.
Зарубежный партнер выставил эстонской фирме счет, в котором указано VAT 0%.
Вопрос: должна ли эстонская фирма платить НДС в Эстонии? Если да, то какие шаги надо для этого предпринять?
----------------------------------
Описание ситуации 2.
Эстонская фирма: природа деятельности такова, что оборот не облагается налогом (maksuvaba). Соответственно, фирма не является налогообязанной.
Зарубежный партнер эстонской фирмы: налогообязанная фирма в России.
Зарубежный партнер оказывает эстонской фирме услугу. Услуга заключается в разработке ПО.
Зарубежный партнер выставил эстонской фирме счет, в котором указано VAT 0%.
Вопрос: должна ли эстонская фирма платить НДС в Эстонии? Если да, то какие шаги надо для этого предпринять?
Это сообщение было отредактировано: Dilbert\'s_boss, 24 Авг, 2006 г. - 19:24
Это сообщение было отредактировано: Dilbert\'s_boss, 24 Авг, 2006 г. - 19:24