Подскажите, пожалуйста, если выставлен счёт за товар вместе с тарой. С тары Нсо не берётся. Как правильно оформить?
Д товар 100
Д Нсо 18
? Тара (10,4 счёт?????) 15
К Зад-сть поставщику 133 ????
А когда продаётся товар, то что делать с тарой ( это бутылки с лимонадом) ?Реализация пойдёт вместе со стоимостью лимонада? Прибыль какая?Нужно списывать тару? (дело в том, что товара очень много , за день непонятно сколько бутылок продано. Может в конце месяца списать товары, тару по результатам инвентуры?)
Помогите, пожалуйста, решить проблему!!!! :cry-cry:
Может не стоит выделять тару отдельно, а учитывать её вместе с товаром, но с тары не берётся Нсо. Как быть?
[quote][I]2006-08-20 15:14 jultsik писал(а):[/I]
Подскажите, пожалуйста, если выставлен счёт за товар вместе с тарой. С тары Нсо не берётся. Как правильно оформить?
Д товар 100
Д Нсо 18
? Тара (10,4 счёт?????) 15
К Зад-сть поставщику 133 ????
А когда продаётся товар, то что делать с тарой ( это бутылки с лимонадом) ?Реализация пойдёт вместе со стоимостью лимонада? Прибыль какая?Нужно списывать тару? (дело в том, что товара очень много , за день непонятно сколько бутылок продано. Может в конце месяца списать товары, тару по результатам инвентуры?)[/quote]
Д товар 100
Д НСО 18
Д Залоговая стоимость тары 15
К Задолженность поставщикам 133
За отчетный период фирма продала товар (лимонад).проводки:
Д касса
К доход от продажи
К НСО
К Залоговая стоимость тары
При продаже в чеке необходимо показать отдельно сумму самого товара и сумму залога.
В декларации КМД "Залоговая стоимость тары" не показывается.т.к. это не оборот.
[b]jultsik[/b], Вы в правильный форум вопрос поместили? Сложные проводки - как у Вас, три дебета, один кредит и т.п. - редко используются в 1С. Чья у Вас конфигурация? Когда последний раз обновляли?
Дело в том, что, если вопрос всё же по 1С, то при ответе на него надо знать, как у Вас отчёт по НСО складывается, чтобы не нарушать логику. Иначе придётся перечислять варианты.
McSim, у меня конфигурация Ибекс. Купила в январе 2006 года. Больше не обновляла. А разве нельзя такие проводки делать операцией или документом -Поставщики? Подскажите, пожалуйста, как правильно. А как часто нужно обновлять? Как правильно нужно НСО считать?
А по 1С, всё-таки какой счёт по залоговой стоимости тары? Это 10.4? или другой?