← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Внутриевропейский оборот- услуга

2006-07-29 10:01
Уважаемые коллеги, всем доброго утра. Поговорим еще о внутрисоюзном обороте. А что делать, если мы выставили счет европейскому получателю УСЛУГИ на 90% ную ПРЕДоплату и деньги получили. Но сама услуга будет оказана в следующем месяце. Очень хочется продекларировать по ФАКТУ оказания услуги. ( ЗоНС ст. 11 ч. 2) А руководитель считает, что декларируем по факту получения денег. Где об этом написано, может между строк и в другом параграфе????
2006-07-29 15:11
На основании ЗоНСО ст. 11 ч. 2 оборот внутри ЕС считается возникшим по первости из следующих действий: - 15-ое число месяца, следующего за месяцем отправки товара покупателю млм предоставления ему доступа к товару - дата выставления счета Время поступления денег при внутрисоюзном обороте не имеет значения. Так что в вашем случае надо декларировать в месяц, когда был выставлен счет.
2006-07-29 16:41
Я еще раз ставлю ударение на слове счет на ПРЕДОПЛАТУ 90%. Далее процедура такова- в СЛЕДУЮЩЕМ месяце мы оказываем РЕАЛЬНО услугу и уже выставляем INVOICE на 100% стоимости услуги, ниже в колонке TERMS of Payments пишем 10% the final payment. Вопрос- что в данном случае СЧЕТ в понимании ЗоНС.
2006-07-29 17:07
[quote][I]2006-07-29 16:41 s8eta писал(а):[/I] Я еще раз ставлю ударение на слове счет на ПРЕДОПЛАТУ [/quote] А чем различаются при внутрисоюзном обороте счет за еще не выполненную услугу(еще не отгруженный товар) от счета за уже выполненную услугу(уже отгруженный товар) в применении ЗоНСО? Смотрю статью 37. Вроде ничем. (конечно, по-разному напишите, например, то, что требется в п.7 ч.7 ст.37, но от этого само понимание счета не изменится) Пример: счет покупателю в Евросоюз выставлен 28 июля. Поставка товара начнется 3 августа. Месяц для декларирования в НТД - июль (по дате счета)

Это сообщение было отредактировано: SvetS, 29 Июль, 2006 г. - 17:12
2006-07-29 17:18
Ну, вероятно это так. Спасибо. Просто один счет- Payment Invoice, а другой- Invoice. Но, возможно, во смысле Закона о НСО оборот уже наступает при факте выставления ЛЮБОГО счета, в независимости от содержания.

Это сообщение было отредактировано: s8eta, 29 Июль, 2006 г. - 17:20
2006-11-02 09:22
Уважаемые коллеги! Вопросик такой нехитрый :) Фирма отправила на однодневное обучение работника в Финляндию. Оттуда пришел счет. Это же не внутриэстонский оборот? то есть НСО мы не имеем права зачесть? Мне кажется, что нет. Подтвердите пожалуйста. Ну или опровергните :nuuu:
2006-11-02 09:34
[quote][I]2006-11-02 09:22 Nelka писал(а):[/I] Оттуда пришел счет. ... НСО мы не имеем права зачесть? Мне кажется, что нет. [/quote] Если я правильно поняла, финская фирма поставила НСО на счёт. В таком случае всё правильно, поставить себе в зачёт финский НСО в эст.декларации Вы не можете.
2006-11-02 09:42
Да, на инвойсе VAT выделен. Оки-доки. Спасибо :-)
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу