← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Товар купленный для продажи

2006-06-26 14:28
Вообще-то товары мы не покупаем для продажи. Мы купили товар и теперь надо перевыставить счёт. Говорят можно использовать промежуточный счёт "Прочие дебиторы" если мы этот товар продаём по той же стоимости. Д.Прочие дебиторы 2200.- Д. НСО 396.- К. Задолженность поставщикам 2596.- Д. Покупатели 2596.- К. НСО 396.- К. Прочие дебитры 2200.- Никогда с этим не встречалась. И в прграмме тогда нужно будет добавить этот счёт. :-)
2006-06-26 14:53
А где вопрос? И почему в " Регистрация, дизайн, участие"?
2006-06-26 15:19
[quote][I]2006-06-26 14:53 McSim писал(а):[/I] А где вопрос? И почему в " Регистрация, дизайн, участие"?[/quote] Ой, не посмотрела..... Проводки написаны правильно? и Можно ли дописать промежуточный счёт "Прочие дебиторы"?
2006-06-26 15:45
Если с интерпретацией товара всё в порядке, то проводки вполне правильные.
2006-06-27 08:34
А если мы всё-таки накинем крон 300, то проводки будут такие? При покупке этого товара: Д. товары купленные для продажи 2200.- Д. НСО 396.- К. задолженность поставщикам 2596.- При продаже этого товара: Д. задолженность покупателей 2950.- К. товар купленный для продажи 2200.- К. НСО 450.- К. прибыль от куппленного для продажи товара 300.- :-)
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу