отзовитесь пожалуйста, у кого авансы выплачиваются, а выплаты зарплаты в след.месяце.
как вы это делаете?
Это сообщение было отредактировано: McSim, 31 Июль, 2006 г. - 12:45
McSim2005-12-05 09:30
В ибексовской конфигурации сейчас сделано так, что вы платите авансы на 70.3 - отдельный конто по авансам, а при начислении указываете эту сумму в графе Авансы. В принципе, она сама должна там появиться.
А документ закрытия нормально прочтёт это как выплату и рассчитает налоги от выплаты в текущем месяце, в том числе аванс.
Что у вас не так?
Perla2006-07-27 10:31
Максим, когда перед началом работы (к примеру хотим начать 01.01.06)
вводим остатки задолженноси по зарплате скажем на 31.12.05.., какие нужно ввести остатки?
скажем, в декабре 2005 был выплачен аванс 3000 ЕЕК,
в декларацию за декабрь пойдут удержанные с этой суммы:
30 töötuskindlustuse 1%
60 kogumispensioni 2%
698 kinnipeetud tulumaks 24% (подоходный с 1-й кроны, поскольку декабрьский необлагаемый минимум зачли при выплате ноябрьской зп в декабре)
31.12.05 начислили зп за декабрь 10000 ЕЕК. выплачиваться будет в начале января 2006.
мне нужно ввести остаток по задолженности по работнику на 31.12.05.
нужно вводить начальный остаток задолженности по данному работнику 7000 ЕЕК или вводить за вычетом удержаний (10000 - 3000 - 30 - 60 - 698) 6212 ЕЕК?
Д 00 К 70.1 7000 ЕЕК или же
Д 00 К 70.1 6212 ЕЕК
плюс задолженности по налогам 30, 60 и 698?
:nuuu: надеюсь, мой вопрос понятен, а то я сама что-то перемудрила :cry-cry: :cry-cry: :cry-cry:
McSim2006-07-31 12:51
Если задача касается новой фирмы, которую будете вести в 01.01.2006, то нет смысла указывать аванс. Введите остатки исходя из того, что начислено 7000 и они будут выплачены в январе.
Perla2006-08-11 14:38
в Palgamaksud и TSD почему-то не входят выплаченные отпускные, остальное вроде сходится.
McSim2006-08-11 16:09
[quote][I]2006-08-11 14:38 Perla писал(а):[/I]
в Palgamaksud и TSD почему-то не входят выплаченные отпускные, остальное вроде сходится.[/quote]
Вы эти выплаты как-то по особому отражаете в бухучёте? Проводки такие же, как при выплате зарплаты?
Perla2006-08-11 16:19
D 70.4 Puhkuste reserv
K 51.1 Pangaarved (EEK)
McSim2006-08-12 13:53
[quote][I]2006-08-11 16:19 Perla писал(а):[/I]
D 70.4 Puhkuste reserv
K 51.1 Pangaarved (EEK)[/quote]
На конто "Puhkuste reserv" ведётся учёт резерва отпусков, а не "отпускных". Этот конто корреспондируется только конто расходов и конто задолженности по з/п. Все выплаты осуществляются на 70.1
Perla2006-08-28 17:28
т.е. отпускные начисляются и выплачиваются через 70.1 вместе с зарплатой?
а как я смогу посмотреть отдельно отпускные кому и сколько было?
Это сообщение было отредактировано: Perla, 29 Авг, 2006 г. - 12:54
Perla2007-06-15 14:58
так получилось, что работнику в конце месяца был выплачен аванс больше, чем за весь месяц начислена зарплата (болел).
теперь в документе "начисление зарплаты" сальдо у работника минусовое и программа не проводит этот документ, пишет: аванс был больше чем сумма к выплате.
что мне сделать? насильно "начислить" больше, чтобы было сальдо =0, а в следующем месяце уменьшить на ту же сумму в следующей зарплате?
tere2007-06-15 16:43
[quote][I]2007-06-15 14:58 Perla писал(а):[/I]
...аванс был больше чем сумма к выплате. что мне сделать?[/quote]
Если нет других вариантов, попробуйте просто "обмануть" программу:
1. Уменьшите выплаченный аванс до нужной суммы.
2. Проведите документ начисления.
3. Вернитесь к выплате и восстановите прежнюю сумму.
Не лучший вариант, но может сработать.