Фирма предполагает что достигнет оборота в 250000 ЕЕК до конца августа.Можем ли мы зарегистрироваться обязанными по НСО уже с августа?
Umal2005-08-26 14:16
Задним числом зарегистрируют только в случае, если вы уже превысили 250000, тогда регистрируют с даты достижения данной суммы. Иначе с даты подачи заявления. Регистрируют в течении ~ 3-х дней
Liisa992006-08-03 18:03
Фирма не налогообязанная выставила в июне счёт на предоплату, 40% от 10.000.- кр.. Клиент заплатил 4000.-
В июле фирма превысила оборот в 250.000.- Надо регистрироваться. Допустим зарегистрируют с 06. июля.
Чуть позже, пусть 15.июля идет продажа товара и от клиента получаем оставшиеся 6000.-
Вопрос:
1. С какой суммы надо декларировать НСО за июль? И как будет выглядеть счёт? :roll:
Umal2006-08-03 20:54
Вот, что накопала
Закон о налоге с оборота
ст.11 п.1
"Оборот возник или услуга получена в день, когда первым было совершено одно из нижеследующих действий:
1. Отправка товара покупателю или обеспечение доступа к нему или оказание услуги;
2. поступление частичного или полного платежа за товар или услугу, частичная или полная оплата при получении услуги..."
Ст.11 п.5
"Если какое-либо из указанных в части 1 настоящей статьи действий выполнено ранее возникновения обязанностей налогообязанного (ст.24) , налогообязанный должен начислять налог с оборота с налогооблагаемой стоимости сделки только в том случае, если отправка товара покупателю или обеспечение доступа к товару или оказание услуги произошло во время вышеназванных обязательств"
Как всегда не очень понятно :-?
Но я так поняла, что раз товар передается после регистрации, то вся сделка облагается нологом с оборота.
Единственно утешает ст.29 п.5
"Налогобязанный, кто до дня регистрации его налогообязанным, приобрел товар...для его отчуждения или использования в производстве отчуждаемых товаров, имеет право вычесть включенный налог с оборота этих товаров в периоде налогообложения, когда эти товары были отчуждены в качестве облагаемого оборота"
Т.е. в июле можно будет вычесть НСО, уплаченный за проданный товар
Umal2006-08-03 21:49
[quote][I]2006-08-03 18:03 Liisa99 писал(а):[/I]
1. И как будет выглядеть счёт? :roll: [/quote]
В счете указать всю сумму сделки, накрутить налог с оборота и указать оплаченную часть.
Но конечно, лучше бы договориться с клиентом и "передать" товар до регистрации. Ведь им это тоже было бы выгоднее.
Liisa992006-08-20 18:16
Зарегестрировали фирму как налогообязанную. На страничке НД две даты:
1. Kohustuse alguskuupäev (день возникновения обязанности регистрации ) 11. июля.
2. Registreerimise otsuse kuupäev (День регистрации решения) 18. августа.
Что считать датой регистрации? :-?
1) По Ст. 20, ч.3 получается 11.07.
Тогда НСО можно ставить в зачёт с закупочных счетов с 11.07. ?
(+ с товаров, купленных до 11.07. по Ст.29 п.5)
2) Или всётаки датой регистрации считается 18.08 ?
Тогда накручивать НСО мы должны со дня возникновения обязанности, т.е. с 11.07, а ставить НСО в зачёт с 18.08
Думаю, что первый вариант правильный, но чуток сомневаюсь. Помогите пожалуйста. :nuuu:
top2006-08-20 22:19
[quote][I]2006-08-20 18:16 Liisa99 писал(а):[/I]
1) По Ст. 20, ч.3 получается 11.07.
Тогда НСО можно ставить в зачёт с закупочных счетов с 11.07. ?
(+ с товаров, купленных до 11.07. по Ст.29 п.5)
:nuuu: [/quote]
Я бы делала так... :roll:
Nelka2007-05-15 19:46
[quote][I]2005-08-25 21:41 alisa писал(а):[/I]
Фирма предполагает что достигнет оборота в 250000 ЕЕК до конца августа.Можем ли мы зарегистрироваться обязанными по НСО уже с августа?[/quote]
Уважаемые, подскажите, а у ФИЕ такой же порядок регистрации налогообязанным, как и у других фирм? В течение года надо постоянно следить, достигает ли оборот 250 000? Или смотреть только в конце года, по результатам?
oksanita2007-05-16 09:50
Надо следить в течении года, а порядок регистрации тот же.
Это сообщение было отредактировано: oksanita, 16 Мая, 2007 г. - 09:51
oksanita2007-07-31 12:12
[quote][I]2006-08-03 21:49 Umal писал(а):[/I]
> >[I]2006-08-03 18:03 Liisa99 писал(а):[/I]
1. И как будет выглядеть счёт? :roll: < <
В счете указать всю сумму сделки, накрутить налог с оборота и указать оплаченную часть.
Но конечно, лучше бы договориться с клиентом и "передать" товар до регистрации. Ведь им это тоже было бы выгоднее.[/quote]
То есть если товар "передан" покупателю до момента регистрации фирмы налогообязанной, а остаток по счету получен после, то налог с оборота платить с этой сделки не надо?
oksanita2007-08-03 11:43
Ответ из налогового департамента: Если вы сможете доказать, что товар передан покупателю до того, как оборот превысил 250 000, то регистрируем фирму налогообязанной и данная сделка задним числом налогом не облагается.
oksanita2007-08-07 16:27
Подали заявления для регистрации фирмы налогообязанной в момент когда оборот превысил 250000, налоговый прислал korraldus с просьбой явиться с документами подтверждающими деятельность фирмы, договора, счета, банк выписка и т.д. Вопрос: имеется станок для изготовления мебели, куплен в лизинг, который оформлен совершенно на другую фирму, расчет между этими фирмами идет мимо бухгалтерии, может ли налоговый поинтересоваться как изготавливаем мебель, если нет никакого оборудования? Можно ли составить скажем договор о безвозмездном пользовании станком, любезно предоставленным владельцем фирмы? Можем ли мы тогда списывать в расходы все затраты на этот станок, скажем обслуживание, запилка пил и прочее?
astik2007-08-08 08:40
Запаситесь договором "безмозмездного" пользования станком с указанием, что расходы на его содержание и использование компенсирует пользователь
top2007-08-08 11:42
Думаю, при договоре безвозмездного пользования проблемы могут быть у Вашего "благодетеля", если он не сможет доказать выгоду для свого бизнеса в такой благотворительности.
Kalina2007-12-17 17:37
Товарищи бухгалтера! Помогите глупому бухгалтеру. Никогда не связывалась с фирмой, не обязанной по НСО. Она новая небольшая фирма. В позапрошлом месяце оборот составил 143259 крон, в предыдущем - 136520. Как видно из суммы, она превысила 250000. Вопрос - каким числом мне нужно уже выделять НСО и какие вообще действия я должна предпринять для того, чтобы нас утвердили налогообязанными???? :-?
Natasha2007-12-17 17:53
Вот [URL=http://www.emta.ee/?id=3258]здесь[/URL] всё подробно написано.
Alljona2007-12-17 20:13
Добрый день!
Где можно подробно почитать, что такое ОБОРОТ средств?
Marica2009-03-18 11:12
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно зарегестрироваться налогообязанным по нсо по интернету. Или обязательно идти в МА с бумагами.
Aristotel2009-03-18 11:33
8800812
MA
KiisuMiisu2009-06-01 16:44
Как подсчитать оборот? Расход+доход=или>250 000крон, то надо регистрироваться?
nlo2009-06-01 17:03
оборот должен составить 250 000, т.е. грубо говоря, сумма выставленных счетов вами покупателям (müügitulu)
KiisuMiisu2009-06-01 22:23
А ostuarved тут не в счёт?
Leo2009-06-01 22:36
[quote][I]2009-06-01 22:23 KiisuMiisu писал(а):[/I]
А ostuarved тут не в счёт?[/quote]
в счет, только если вы из ЕС покупали. :-)
Оборотом здесь будет считаться оборот в понятии закона о Налоге с Оборота. Посмотрите параграфы 4 и 7 закона. Там написано, что является налогооблагаемым оборотом в Эстонии.
klubnitska2009-11-22 16:08
Добрый день!
Скажите кто в курсе, могу ли я открыть фирму и сразу же её зарегистрировать налогообязанной?
janat2009-11-22 16:14
Да, но но фирма должна подтвердить, что начинает предпринимательство .
astik2009-11-22 16:39
Для этого, когда пойдете в налоговый регистрироваться берите все доки и договора, которые хоть как-то подтверждают ваше предпринимательство, договора на аренду, на поставку товара или оказание услуг и т.д.
klubnitska2009-11-22 17:39
ok! Спасибо! А если через интернет заявление подать? Всё равно попросят принести всё?
janat2009-11-22 19:52
Да, это предусматривает ЗНСО, ст. 20
mav4622010-05-20 12:13
Подскажите кто в курсе, фирма зарегистрировано обязанной по НСО с 10 числа. Счет за аренду помещения придит в конце месяца. Могу я зачесть НСО 100% или только частично?
15 числа получили от банка счет на первый взнос за транспортное средство купленное в лизинг. Можно с этого счета зачесть НСО 100%?
julias2010-05-20 12:22
[quote][I]2010-05-20 12:13 mav462 писал(а):[/I] Подскажите кто в курсе, фирма зарегистрировано обязанной по НСО с 10 числа. Счет за аренду помещения придит в конце месяца. Могу я зачесть НСО 100% или только частично? [/quote]
Частично (пропорционально дням).
[quote] 15 числа получили от банка счет на первый взнос за транспортное средство купленное в лизинг. Можно с этого счета зачесть НСО 100%? [/quote]
по-моему так: если договор был заключён после 10 числа - то да, можно зачесть полностью.
Это сообщение было отредактировано: julias, 20 Мая, 2010 г. - 11:28
mav4622010-05-20 12:35
спасибо.
Я так и сделала по аренде помещения(частичный зачет), а по покупке трансп. ср-ва позвонила в МА, спросила по обеим ситуациям. Там ответили, что в обоих случаях 100% зачет. Меня это смущает. Где бы на эту тему посмотреть еще инфу, ставкиваюсь с этим впервые.
julias2010-05-20 12:41
[quote][I]2010-05-20 12:35 mav462 писал(а):[/I] спасибо. Я так и сделала по аренде помещения(частичный зачет), а по покупке трансп. ср-ва позвонила в МА, спросила по обеим ситуациям. Там ответили, что в обоих случаях 100% зачет. Меня это смущает. Где бы на эту тему посмотреть еще инфу, ставкиваюсь с этим впервые. [/quote]
вот умора! я вчера консультировалась в Максуамете по этому же поводу (первый Ваш вопрос) и мне ответили, что возможен только частичный зачёт! ну это же логично - если Вы получили часть услуги, не будучи налогообязанным, то Вы не имеете права зачитывать НСО в этот период.
marina802010-05-20 12:59
вот поэтому нужно с ними письменно общаться :lol: Чтобы потом помахать бумажечкой, когда тебя попытаются крайним сделать
mav4622010-05-20 14:03
меня тоже этот ответ смутил, поэтому и обратилась на форум.Звонила по номеру 8800813.
mav4622010-05-20 14:46
Позвонила в МА в Тарту. Стафейкина отвечала. Тоже сказала, что в обоих случаях 100% зачет. Что делать?
julias2010-05-20 14:51
[quote][I]2010-05-20 14:46 mav462 писал(а):[/I] Позвонила в МА в Тарту. Стафейкина отвечала. Тоже сказала, что в обоих случаях 100% зачет. Что делать? [/quote]
обратиться с письменным запросом.
astik2010-05-20 15:46
[quote][I]2010-05-20 12:41 julias писал(а):[/I]
> >[I]2010-05-20 12:35 mav462 писал(а):[/I] спасибо. Я так и сделала по аренде помещения(частичный зачет), а по покупке трансп. ср-ва позвонила в МА, спросила по обеим ситуациям. Там ответили, что в обоих случаях 100% зачет. Меня это смущает. Где бы на эту тему посмотреть еще инфу, ставкиваюсь с этим впервые. < <
вот умора! я вчера консультировалась в Максуамете по этому же поводу (первый Ваш вопрос) и мне ответили, что возможен только частичный зачёт! ну это же логично - если Вы получили часть услуги, не будучи налогообязанным, то Вы не имеете права зачитывать НСО в этот период. [/quote]
Обычно аренда помещения платится вперед, посмотрите в счете что написано 8| , если вперед , то берите весь КМ смело в зачет
julias2010-05-20 16:15
[quote][I]2010-05-20 15:46 astik писал(а):[/I] Обычно аренда помещения платится вперед, посмотрите в счете что написано 8| , если вперед , то берите весь КМ смело в зачет[/quote]
У нас аренда как раз платится не вперёд, а после окончания месяца. И тоже такой случай, что 16-го апреля зарегистрировались налогообязанными, и в мае получили счёт за аренду и прочие услуги апреля. Устно мне ответили в Налоговом, что надо считать входящий кяйбемакс пропорционально, но сейчас я уже сильно сомневаюсь в этом... Читала закон - ничего по поводу пропорции не нашла, спрашивала у аудитора - та тоже говорит, что в законе не нашла ничего подобного... Хотя по нормальной логике вроде надо считать пропорционально... А сумма кяйбемакса хорошая, терять не хочется... Обратилась с письменным запросом в Налоговый, как получу ответ - отчитаюсь.
julias2010-05-21 17:04
Получила ответ из Налогового от Катрин Вельвельт, что налог всё-таи надо учитывать пропорционально:
Juhul, kui firma registreeriti käibemaksukohustuslaseks 16.04.2010 kuupäeval, aga arve esitati aprillikuu teenuste eest, tuleb sisendkäibemaks maha arvata tõepoolest proportsionaalselt, st maha võib arvata sisendkäibemaksu nende päevade eest, mil ettevõte on käibemaksukohustuslane, kui ta kasutab seda teenust ettevõtlusega seotud maksustatava käibe tarbeks. Käibemaksusumma arvutamise üldpõhimõtted on sätestatud KMS § 29 lg 1.
Я ей ответила, что данный параграф не говорит нигде прямо или косвенно о том, что надо учитывать кяйбемакс с полученных услуг пропорционально. Там говорится об учёте кяйбемакса при покупке товаров и основного имущества, но об услугах - ни слова. И ещё написала ей, что у нескольких её коллег есть противоположное мнение об этом. Посмотрим, что она там надумает...
mav4622010-05-26 11:21
Уважаемая Julias! Как там продолжение переписки в Катрин Вельвельт? Очень интересно.
julias2010-05-26 11:32
Только что она мне прислала письмо следующего содержания:
"Antud juhul sõltub sisendkäibemaksu mahaarvamine sellest, kas kasutatakse ostetud teenust maksustatava või ka maksuvaba käibe tarbeks ning millise konkreetse käibe (teenuse osutamine, kauba müük vm) tarbeks ettevõtte ostetud teenust kasutab. Sõltub ka sellest, kuidas infotelefonil küsimus esitati, sest vastus võib erinevatel ettevõtetel sõltuvalt käibest ja kasutamisest ollagi erinev. Sooviksin täpsustada Teie ettevõtte kohta täpsemat informatsiooni ja lisada selgitusi telefoni teel, juhul kui saaksite saata oma telefoni nr või helistada ise tel 6761967."
Чуть позже буду звонить, потом сообщу, что она сказала.
julias2010-05-27 10:22
Отчитываюсь по звонку Катрин Вельвельт: она проконсультировалась с вышестоящими коллегами и всё-таки все они утверждают, что в нашем случае зачёт входящего налога должен происходить пропорционально. Так как потреблённая услуга использовалась для налогооблагаемого оборота, который возник 16.04.2010.
Но это только наш случай таков, и, как она сказала, надо каждый случай рассматривать индивидуально, смотря какая услуга, смотря какой оборот, смотря когда он возник и т.д. и т.п. Поэтому консультанты по телефону могли ответить, что можно зачесть 100% (смотря как был поставлен вопрос).
Такая точка зрения мне кажется логичной, как я уже говорила в начале обсуждения, раз услугу потребляли в то время, когда не были налогообязанными, то и невозможно зачесть в этой части налог с оборота.
mav4622010-05-28 14:04
честно говоря, логики здесь как раз и нет. Вы купили 1 числа материал. Сделали продукцию и продаете ее уже 15. А с 10 числа вы стали налогообязанным. Т.е. вы же не можете зачесть КМ от 1-го числа и себестоимость продукции дороже на КМ. Поэтому и было бы логично, что если уже стал налогообязанным, то после этого числа с любого счета можешь зачесть налог. А так получается игра в одни ворота. Объяснение размытое, что в каждом случае свой подход и т.д. Такие законы должны четко все прописывать, без толкований и гаданий так или нет. А то из этого сделали бизнес.
Это мое мнение.
Вам большое спасибо.
top2010-05-28 14:53
[quote][I]2010-05-28 14:04 mav462 писал(а):[/I]
.. в каждом случае свой подход и т.д. Такие законы должны четко все прописывать, без толкований и гаданий так или нет. А то из этого сделали бизнес.[/quote]
очень согласна с этим мнением...получается: закон что дышло, как повернул -так и вышло... :roll:
и это касается не только данной темы...сколько неясностей с налогом с продаж...
Это сообщение было отредактировано: top, 28 Мая, 2010 г. - 14:55
julias2010-05-28 15:11
To mav462:
Абсолютно с Вами согласна в плане того, что в Законе всё должно быть чётко прописано, и чтобы не надо было догадываться и додумывать что-то. Но наши законодатели частенько недопонимают то, что сочиняют, поэтому таких тёмных мест в законах полно.
Но по поводу отсутствия логики - не соглашусь. Насчёт товаров, материалов и проч. всё и так понятно (и в законе конкретно сказано), потому что счёт за товары выставляется в день продажи, а не за какой-то период. А вот насчёт услуг - допустим, что фирма стала налогообязанной 16.04.10, ей выставили один счёт за аренду за весь апрель. Если представить, что этой фирме каждый день бы выставляли счёт за аренду каждого дня - то как бы она проводила эти счета, будучи неналогообязанной? Правильно, она бы не брала НСО в зачёт, а ставила бы его в расходы. А начиная с 16.04.10 - стала бы брать НСО в зачёт. Ну и что, что счёт приходит один раз в месяц, просто это специфика услуги такова - не будешь же за каждый день отдельно выставлять счёт...
mav4622010-07-15 13:27
To Julias
возвращаюсь к прежней теме
читаю лекцию про sisendkäibemaks за октябрь 2009г. Была на стр. налогового и я ее сохранила.хотела бы вам ее перебросить, автор Тамара Зазыкина.
Скопировать не дает или не умею. Если она у вас есть, то 31-33.
julias2010-07-15 14:33
[quote][I]2010-07-15 13:27 mav462 писал(а):[/I] читаю лекцию про sisendkäibemaks за октябрь 2009г. Была на стр. налогового и я ее сохранила.хотела бы вам ее перебросить, автор Тамара Зазыкина.
Скопировать не дает или не умею. Если она у вас есть, то 31-33.[/quote]
у меня её нет. на страничке налогового не нашла... если можно, то приведите цитату или скиньте файл на julias[IMG]http://buh-info.ee/imgs/at_.gif[/IMG]infonet.ee
Galaktion2010-08-18 17:39
Подскажите, пожалуйста, можно зарегестрироваться налогообязанным по нсо по интернету. Или обязательно идти в МА с бумагами.
Меня очень интересует ответ на ранее заданный вопрос.Слышала,что можно.Подскажите и мне.
clover2010-08-19 07:58
Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus
Käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse (vormi KR) saab esitada elektrooniliselt e-posti aadressile kmkremta.ee. E-posti aadressile kmkremta.ee saadetud avaldus peab olema:
esitatud ekraanil täidetaval käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse vormil
NB! Avalduse avamiseks ja täitmiseks on vajalik programm Adobe Acrobat Reader.
digitaalselt allkirjastatud
esitatud ettevõtte seadusliku esindaja või volitatud isiku või notari poolt
täidetud eesti keeles
gel2011-11-13 18:08
Эстонская неналогообязанная фирма ведёт деятельность - в Финляндии выполняются строительные работы, счета для финнов выставляются с 0% НСО.
Выяснилось, что сумма выставленных счетов уже пару месяцев назад превысила минимум, когда надо регистрироваться по НСО, то есть 16000 евро.
В ближайшие дни фирма подаёт заявление о регистрации по НСО.
Чем чревато то, что фирма проглядела, когда оборот превысил минимум допустимого? Фирма ведь и дальше будет выставлять с 0 ставкой.
Год назад назад фирма уже ходотайствовала о регистрации по НСО - отказали, за неимением деятельности.
Это сообщение было отредактировано: gel, 13 Ноя, 2011 г. - 18:12
vastus2011-11-13 22:38
так вы в финляндии должны зарегистрироваться, так как оборот совершается там.