Если внесоюзный товар приобретен из страны ЕС, его растоможили... А как в декларации по НСО, куда и когда? НСО декларируем когда маклер даст подтверждение в п.5.1, а когда декларировать покупку товара и в п.6 или 7?
Не очень понятно, почему растамаживали, если из ЕС....
Но если растамаживали и платили НСО с импорта, то декларировать надо только НСО. В графу 5. (в общую кучу) и ещё в гр. 5.1.
Внутрисоюзное приобретение декларируется только в том случае, если на счету НСО 0% и обязанность декларирования оборота ложится на покупателя.
В вашем случае декларируется НСО с импорта.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 27 Апр, 2005 г. - 15:56
Растамаживали так как товар не имел статуса союзного товара, его произвели не на территории ЕС.
Это сообщение было отредактировано: prealeks, 27 Апр, 2005 г. - 17:38
Продавец(владелец) товара - несоюзное государство.
Покупатель - налогообязанная эстонская фирма.
Товар находится в союзном государстве, и доставляется в Эстонию из союзного государства.
Что это для нас в таком случае? Растомаживать не надо, товар из Союза. Значит, не импорт? Является ли это внутрисоюзным потреблением, если продавец - несоюзное государство?
[quote][I]2005-06-08 18:44 SvetS писал(а):[/I]
Продавец(владелец) товара - несоюзное государство.
Покупатель - налогообязанная эстонская фирма.
Товар находится в союзном государстве, и доставляется в Эстонию из союзного государства.
Что это для нас в таком случае? Растомаживать не надо, товар из Союза. Значит, не импорт? Является ли это внутрисоюзным потреблением, если продавец - несоюзное государство? [/quote]
Владелец товара совершает сделку продажи товара на территории ЕС, значит он должен быть зарегистрирован в той стране по НсО, где совершается продажа и продает вам по ставке 0, и для вас это будет внутрисоюзное приобретение. :-)
[quote][I]2005-06-08 19:09 barra писал(а):[/I]
Владелец товара совершает сделку продажи товара на территории ЕС, значит он должен быть зарегистрирован в той стране по НсО, где совершается продажа и продает вам по ставке 0, и для вас это будет внутрисоюзное приобретение. :-) [/quote]
На счете нет никакого НСО и нет VAT-номера. Но правильное оформление счета - на ответственности продавца. Я как покупатель получаю счет без VAT номера и ставлю его во внутрисоюзное потребление. Я правильно понимаю?
И еще. Оплата за товар будет растянута на месяцы, переход права собственности - после полной оплаты. Фактически это лизинг (аренда капитала). Какая сумма будет внутрисоюзным потреблением в первом месяце - полная стоимость по договору или только сумма счета одного месяца?
Или же покупка в лизинг - это не внутрисоюзное потребление, а импорт услуг?
[quote][I]2005-06-08 21:21 SvetS писал(а):[/I]
< <
На счете нет никакого НСО и нет VAT-номера. Но правильное оформление счета - на ответственности продавца. Я как покупатель получаю счет без VAT номера и ставлю его во внутрисоюзное потребление. Я правильно понимаю?
[/quote]
Света, что ты понимаешь под внутрисоюзным потреблением ? Куда ты эту сумму - как внутрисоюзное потребление хочешь поставить ?
В декларацию о НсО она не идет,т.к. обратный налог ты здесь не начисляешь.
[quote][I]2005-06-08 21:39 barra писал(а):[/I]
что ты понимаешь под внутрисоюзным потреблением ? Куда ты эту сумму - как внутрисоюзное потребление хочешь поставить ? [/quote]
Да, я имела в виду- ставить ее в декларацию о НсО как внутрисоюзное потребление или нет.