Здравствуйте! Помогите, пожалуйста :cry-cry: :cry-cry: :cry-cry:
Я только недавно начала работать бухгалтером и столкнулась с такой ситуацией: Наша фирма перечислила в качестве спонсорской помощи небольшую сумму спортивному клубу. Я посмотрела в списке на сайте Налогового депатрамента - этот клуб есть. Значит эта выплата не облагается налогом???
KISA2005-04-06 16:01
Вы должны отразить эту сумму в Приложении 5 к Декларации о доходах к 10 числу, следующего за выплатой месяца. Не облагается сумма менее 3% от выплат, облагаемых социальным налогом за данный период.
Это сообщение было отредактировано: KISA, 06 Апр, 2005 г. - 15:51
Kamelija2005-04-06 16:21
А если бы этой фирмы не было в списке, то каким образом облагаются налогом такие выплаты :-?
KISA2005-04-06 16:30
24/76. Смотрите Приложение 5 -там всё расписано или ЗоПН.
Natasha2005-04-06 16:43
Секундочку! :ne-ne:
В lisa 5 это osa 1.1 а там либо 10% от прибыли прошлого года, либо 3% от фонда облагаемого соц. налогом.
KISA2005-04-06 16:54
[quote][I]2005-04-06 16:43 Natasha писал(а):[/I]
Секундочку! :ne-ne:
В lisa 5 это osa 1.1 а там либо 10% от прибыли прошлого года, либо 3% от фонда облагаемого соц. налогом.[/quote]
Права Наташа. Это я в старое TSD посмотрела. :nuuu:
В любом случае, там всё понятно- только внимательно по строчкам посмотреть надо.
Kamelija2005-04-07 09:29
:cry-cry: :cry-cry: Наверное я совсем глупая!!! Вчера весь вечер разбиралась с этой выплатой. Если я правильно поняла, то в текущем месяце мы должны будем заплатить 24/76 от разницы между 3% от фонда облагаемого соц. налогом и суммой сделанной выплаты??? И налог будет пересчитан к концу года, т.е. если мы переплатим, то излишне уплаченная сумма налога будет у нас на переплате по налогу. Нам было бы выгоднее взять 10% от прибыли прошлого года, тогда ничего не пришлось бы платить, но я никак не могу разобраться каким образом это оформляется :cry-cry:
Это сообщение было отредактировано: Kamelija, 07 Апр, 2005 г. - 09:30
edita2005-04-07 10:18
Не надо плакать. :-)
Оформляется это в том же приложении, в 6 пункте ставите прибыль прошлого года, в 7 считаете 10% и дальше по форме.
Umal2005-04-07 10:22
И если в течение года подобные сделки повторяются, то нельзя менять принципы учета: или всегда исходить из 10% прибыли, или всегда от 3% соц.выплат. Смотрите, что выгоднее с долговременных позиций.
Kamelija2005-04-07 11:16
Огромное спасибо за участие и за помощь. Сейчас буду пробовать делать декларацию по интернету. Это моя первая декларация и поэтому я очень сильно волнуюсь.
Kamelija2005-04-26 16:21
Извините, пожалуйста, я опять засомневалась :-? :-? :-? Я декларацию оформила и поставила прибыль прошлого года, всё рассчиталось нормально. А точно ли прибыль прошлого года????
tere2005-04-26 16:41
В пояснении по заполнению написано:
"Real 6 näitab maksumaksja sama kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud viimase majandusaasta kasumi summa."
Посмотрите [URL=http://www.emta.ee/?id=1310]здесь[/URL] в формате pdf.
Kamelija2005-04-27 10:13
Огромное спасибо, за то, что не остались безучастными к моим мучениям. Ничего не могу с собой поделась, постоянно в чем-то сомневаюсь. Может быть с годами это пройдёт....