Не нашла, где раньше обсуждалась эта тема. Но думаю,что здесь тоже можно
1С не вариант решения, как было однажды сказано,а Eluraama- должна быть опред.программа для работы с ней,если не ошибаюсь. Так какую всё же лучше? Хотя Eluraama смотрела и на первый взгляд нравится, но как в работе она будет?
Посоветуйте
Если уж говорить об 1С, то и просто в бухгалтерии, не в КТ, тоже есть свои минусы при работе с ней. Найти минусы можно везде, и можно к ним приспособиться.
sveta2002-12-01 21:42
Я работаю с Eluraama,квартплату считает,но бухгалтерия слабовата но она и стоит 2000-2500 точно не заню сейчас
McSim2002-12-02 00:05
Идеальных программ нет. Специалистов, которые бы знали на одинаково хорошем уровне сразу 10 программ, тоже нет. Поэтому выбирать придётся только либо наудачу, либо с помощью просмотра разных вариантов в деле. А самый главный аргумент в пользу той или иной программы - ваши отношения с обслуживающей фирмой.
Вам нужна и бухгалтерия и учёт в квартирном товариществе в одном флаконе? И дёшево? Должен вас огорчить.
Могу дать несколько советов.
1) Определите оптимальную и максимальную цену.
2) Определите приоритет - бухгалтерский учёт или специфический учёт в КТ.
3) Найдите не менее 3 предложений и посмотрите в работе каждое.
4) Узнайте об условиях обслуживания программ.
Это минимум.
Теперь давайте коллекционировать варианты. Но только от тех, кто попробовал. Я знаю несколько, но не пробовал ни один. Даже 1С для квартирного товарищества я пока не трогал. Боюсь, скоро придётся, потому что 1С по сочетанию цены и возможностей - один из лучших вариантов для КТ. Как бы я не отпирался, а клиент - король.
Кто следующий?
sunny342002-12-02 00:31
У меня 1С, 6.0. И было бы всё же удобнее ею дальше и для КТ использовать,купив дополнительно модуль для этого(как мне объяснили).
А в Eluraama можно смотреть оплату счета квартиросъемщиком,если оплата происходит в два раза и я увижу когда он каждый раз платил?
sunny342002-12-02 00:35
Может можно просто в экселе делать расчет квартплаты, а бухгалтерию в 1С? Тем более,что 1С у меня есть,кроме модуля для КТ. У нас 85 квартир.
McSim2002-12-02 00:55
У нас в ссылках есть программа Korter - посмотрите её. Она, как раз, - учёт КТ без бухгалтерии. Возможно, возникнет связка 1С+Korter. Но это позже.
sunny342002-12-02 01:13
Спасибо. Загрузила. Посмотрю.
sunny342002-12-02 01:29
Цитата:
У нас в ссылках есть программа Korter - посмотрите её. Она, как раз, - учёт КТ без бухгалтерии. Возможно, возникнет связка 1С+Korter. Но это позже.
А кто работает уже на ней? Какие есть проблемы с ней?
Обслуживание этой программы будет далековато для меня
McSim2002-12-02 02:01
Цитата:
2002-12-02 01:29 sunny34 писал(а):
А кто работает уже на ней? Какие есть проблемы с ней?
Обслуживание этой программы будет далековато для меня
1) Там же есть страничка "Наши клиенты"
2)см.пункт 1
sveta2002-12-02 09:28
Цитата:
2002-12-02 00:31 sunny34 писал(а):
У меня 1С, 6.0. И было бы всё же удобнее ею дальше и для КТ использовать,купив дополнительно модуль для этого(как мне объяснили).
А в Eluraama можно смотреть оплату счета квартиросъемщиком,если оплата происходит в два раза и я увижу когда он каждый раз платил?
Да , вы видети по дате
sveta2002-12-02 10:57
Квартплату считает Eluraama хорошо и быстро ,85 кв. максимум за 2 часа квартплата готова.
Возможности
1.Отчет об оплате кто ,где ( почта,банк,касса) ,сколько, когда
2.отчет кто сколько должен
3.отчет по водомерам
4.карта квартиры - видно начисенная квартплата,оплаченная,потребление воды
5 копирует в EXCEL тем самым дает возможность сделать что то свое дополнительно
6Начисление квартплаты ,поставщики -проводки автаматические,остальные надо вводить ,есть возможность смотреть каждый счет.
7Оборотный баланс
8Гл.книга
9 можно корректировать данные
Gr_work2002-12-02 11:50
В 1С сделал настройку (проба пера) работает в КТ, их устраивает...
soter2002-12-02 14:57
Советую посмотреть уже обкатанную настройку фирмы Ибекс для квартирного товарищества, хотя если есть время можно написать и лучше!
McSim2002-12-02 15:12
Цитата:
2002-12-02 14:57 soter писал(а):
Советую посмотреть уже обкатанную настройку фирмы Ибекс для квартирного товарищества, хотя если есть время можно написать и лучше!
Извините, г-н soter, но я убрал ссылку из вашего сообщения. Можете свободно упоминать здесь и Ибекс, и Романову, и Васильеву, и Medesko, но ссылки публиковать не надо.
Да, у Ибекса и у Романовой есть настройки 1С:Бухгалтерия 6,0 для квартирных товариществ. При выборе себе программы их не плохо было бы посмотреть тоже. Согласен.
soter2002-12-02 15:51
Максим! Согласен полностью, тем более не имел ввиду рекламировать кого-либо, просто до этого смотрел цены на их сайте. И, к стати, ссылки на все выше перечисленные сайты имеются (см. Главное меню)
docha2002-12-10 09:45
хочу поделиться наболевшим. просто до ужаса обидно. Все уже видели предложения по программе ElamuRaama на hot'e и у Сухневой... расценки тоже видели, и что предлагается mde-файл или грубо говоря обложка тоже видели...
на днях разглядывала сайт www.microsoft.ru и в разработках приложений для Office нахожу БЕСПЛАТНУЮ программу Квартира 5.0 в файле mdb (в котором можно "внутренности" посмотреть)... я думаю, что говорить о том, что выглядит он один к одному с нашей любимой ElumuRaama говорить не надо. и настроен на эстонские квартирные товарищества...
Библиотека разработок
Возникает такой нехороший вопрос - и за что с нас деньги берут???
Обидно стало. Очень. Неужели на таких вот бесплатных чужих разработках народ наживается?
McSim, а даже если и автора? почему нигде не упоминается возможность посмотреть базу в "открытом" виде у microsoft? согласна, что, наверное, без поддержки и объяснений рядовой пользователь там ничего не поймет, но все-таки?
McSim2002-12-10 10:57
По-моему, всё нормально. Занимаясь этим вопросом, ты сама должна была найти всё бесплатное.
Это как Линукс. Он бесплатен, но если хочешь руководство пользователя, поддержку, коробку, то плати.
Loki2002-12-10 11:15
Был однажды у клиента, смотрел настройку Ларисы. Довольно громоздкая, код не очень оптимизированный. Бухгалтер, правда, серьёзных претензий к настройке не имела.
sveta2002-12-10 11:17
Я купила для второго товарищества эту программу у автора ElamuRaama ,стоила она дешевле т.к. вторая и напрямую, Влад работает програмистом он добавил мне расчет пеней,личную карточку квартиры где видно когда платили через банк,кассу,почту,сколько начислено по каким статьям,потребление воды ,изменил платежки-добавил туда показани газа раньше этог не было.11.12.2002 он должен прйти и принести дополнение к этой программе ,что именно еще не знаю.
docha2002-12-10 11:23
Владислав Шурпенков? это его сайт на hot'e?
sveta2002-12-10 11:29
Да это он.
Но программа там старая версия
sveta2002-12-10 11:42
Сухнева получила разрешение от Влада на продажу программы, Марина устраивала курсы а Влад обучал работе с этой программой .Ему легче через Марину продовать программу т.к. почти все КТ к ней обращались или еще обратятся.
sveta2002-12-11 19:18
Сегодня приходил Влад, он обновил данные о жильцах,можно исползовать как паспартист эти данные.
В планаху него улучшить бух.часть программы,сейчас собирает предложения от бухгалтеров которые работают в его программе что нужно менять, что добовлять.
В Нарве можно купить програмку, специально написанную под КТ, стоит 2000.- и делает и начисление квартплаты и ведёт бухг.
Демо версию можно посмотреть www.hot.ee/avptark
Viktoria2002-12-20 16:41
Эта ссылка не работает!
Natasha2002-12-20 16:56
Цитата:
2002-12-20 16:41 Viktoria писал(а):
Эта ссылка не работает!
Видимо какой то сбой, вчера работала.
Попробуйте ещё посмотреть
здесь
но эта страничка пока в процессе оформления
Oleg2002-12-20 20:56
Если кто хочет, попробовать, поставлю бухгалтерию для КТ (и любую другую бухгалтерию) на Турбо Бухгалтере 6.5+ (желательно в Таллине, остальным прийдется оплачивать дорогу). Первому клиенту поцене ключа.
McSim2003-01-03 12:35
Цитата:
2002-12-20 20:56 Oleg писал(а):
Если кто хочет, попробовать, поставлю бухгалтерию для КТ (и любую другую бухгалтерию) на Турбо Бухгалтере 6.5+
Попробовать? А кто-то уже пробовал?
Oleg2003-01-03 12:58
Цитата:
2003-01-03 12:35 McSim писал(а):
Попробовать? А кто-то уже пробовал?
Конкретно под КТ нет. Но программа (версии 4 и 5) работали с сдачей в аренду помещений в офисном здании. Шестерку я там не ставил. Но сней работь проще и быстрее.
Программа вроде хорошая,но никак не связаться,чтобы приобрести её. Может кто телефон или другой мейл знает?
sveta2003-06-05 13:57
056904793 Влад ,только он уезжать в отпуск собрался,может еще не уехал
sunny342003-06-05 14:07
Спасибо.
alina2003-06-05 14:36
Для пользования программой ElamuRaama 2002 необходим MS Office XP PRO Win 32 EST täisversioon (7800 EEK), если он у Вас есть, то можно купить и ElamuRaama 2002 за 2000 ЕЕК, изучить ее и работать.
А если Вы уже привыкли к определенной бухгалтерской программе, то имеет ли смысл переходить на новую? Достаточно сделать дополнительные настройки в привычной Вам программе.
Oleg2003-06-05 17:33
Цитата:
2003-06-05 14:36 alina писал(а):
Для пользования программой ElamuRaama 2002 необходим MS Office XP PRO Win 32 EST täisversioon (7800 EEK), если он у Вас есть, то можно купить и ElamuRaama 2002 за 2000 ЕЕК, изучить ее и работать.
Ну вот, опять о грустном
McSim2003-06-05 18:19
Ищем бухгалтера, готового потратить время на тестирование нашего варианта настройки 1С:Бухгалтерии 6.0 под квартирное товарищество. Взамент - установка со скидкой. Размер скидки зависит от степени тестирования.
sunny342003-06-05 21:08
Цитата:
А если Вы уже привыкли к определенной бухгалтерской программе, то имеет ли смысл переходить на новую? Достаточно сделать дополнительные настройки в привычной Вам программе.
Есть смысл, иначе не спрашивала бы. И привычных для меня нет программ, т.к. работаю уже на нескольких.
Gr2003-06-05 21:20
Ищем бухгалтера, готового потратить время на тестирование нашего варианта настройки 1С:Бухгалтерии 6.0 под квартирное товарищество. Взамент - установка со скидкой. Размер скидки зависит от степени тестирования
А без скидки сколько???
Oleg2003-06-05 22:28
Цитата:
2003-06-05 21:20 Gr писал(а):
А без скидки сколько???
Хаароший вопрос!
Gr2003-06-05 23:11
Стараюсь...
McSim2003-06-05 23:16
Старание да возблагодарится!
4400 с программой вместе.
1500 без программы.
Gr2003-06-05 23:18
Нормально
А когда начинается тестирование?
Oleg2003-06-05 23:19
Это с 6-кой?
Gr2003-06-05 23:20
Я думаю, что ДА
Oleg2003-06-05 23:21
1500 - нормально (могет быть) но 6????
McSim2003-06-05 23:25
Цитата:
2003-06-05 23:18 Gr писал(а):
А когда начинается тестирование?
На следующей неделе, когда программист вернётся из отпуска. Сейчас время предварительных договорённостей.
Да, имеется в виду именно 1С:6,0.
Выбор пал на неё из-за того, что бухгалтерская общая часть уже существует, цена основы невысока.
sunny342003-06-06 07:19
Цитата:
2003-06-05 23:16 McSim писал(а):
1500 без программы.
Это без НСО? У других такая же цена была,но полюс ещё НСО.
alina2003-06-06 10:44
Я бы с удовольствием попробовала.
Поскольку я веду бухгалтерию в двух КТ, то могла бы параллельно обработать какой-либо месяц.
Может с Вашими настройками работать будет удобнее.
1С 6.0 я хорошо знаю, потому что работаю в ней уже давно с разными вариантами настроек.
grandalina @ hot.ee
sunny342003-06-06 12:14
Цитата:
2003-06-05 23:25 McSim писал(а):
Сейчас время предварительных договорённостей.
А когда в продажу примерно поступит и демо версию можно будет посмотреть?
McSim2003-06-06 12:28
Цитата:
2003-06-06 12:14 sunny34 писал(а):
А когда в продажу примерно поступит и демо версию можно будет посмотреть?
Демку снимем только после тестирования. Срок поступления в продажу тоже сильно от тестирования зависит. Через две недели я смогу точно сказать.
sunny342003-06-06 13:11
Ясно,время у меня терпит. Подожду.
docha2003-07-10 09:07
Цитата:
2003-06-05 18:19 McSim писал(а):
Ищем бухгалтера, готового потратить время на тестирование нашего варианта настройки 1С:Бухгалтерии 6.0 под квартирное товарищество. Взамент - установка со скидкой. Размер скидки зависит от степени тестирования.
я так понимаю, что предложение уже силы не имеет?
McSim2003-07-10 09:26
Цитата:
2003-07-10 09:07 docha писал(а):
я так понимаю, что предложение уже силы не имеет?
К сожалению, ещё в силе, так как доработка забуксовала. Пора кушать twix. Как только сделаем ещё шаг, сообщу.
docha2003-07-10 09:31
Если бухгалтер все еще нужен - с удовольствием займусь "бета-тестингом"... так что имей меня в виду!
nikon2004-04-28 13:34
Tak testirovali? i kakov rezultat?
Gr_work2004-04-29 12:09
Уважаемые коллеги
У меня есть несколько настроек для KÜ на 1С 6.0, которые я сделал под конкретные KÜ, может быть кому нибудь пригодятся или вместе доработаем под ваши запросы.
И еще при проверке ведения БУ в нескольких KÜ, я обратил внимание на то, что многие бухгалтера игнорируют требования RTJ 14 по соответствию периода доходов и расходов, в связи с чем им приходится в декабре приводить в соответствие отчетный год по доходам и расходам.
Кто нибудь может мне объяснить к чему такие сложности и почему нельзя вести БУ в течении года соблюдая требования RTJ 14?
marina802004-04-29 12:27
Цитата:
2004-04-29 12:09 Gr_work писал(а):
Уважаемые коллеги
У меня есть несколько настроек для KÜ на 1С 6.0, которые я сделал под конкретные KÜ, может быть кому нибудь пригодятся или вместе доработаем под ваши запросы.
И еще при проверке ведения БУ в нескольких KÜ, я обратил внимание на то, что многие бухгалтера игнорируют требования RTJ 14 по соответствию периода доходов и расходов, в связи с чем им приходится в декабре приводить в соответствие отчетный год по доходам и расходам.
Кто нибудь может мне объяснить к чему такие сложности и почему нельзя вести БУ в течении года соблюдая требования RTJ 14?
на самом деле, требование соответствия доходов и расходов - это требование не RTJ 14, а требование закона о бухучете. Почему нельзя вести? Можно, и нужно, но тут сложности видимо в возможностях программы. Суть, как я понимаю в том, что в январе, выставляя счета за декабрьские комм.услуги, проводку надо делать 31.12.03. И получается, что программа выдает не реально неоплаченные в срок долги, а возникшие суммы обязательств к 31.12.03. А на практике требуется все таки реально неоплаченная сумма. Поэтому проводки делаются обычно в том месяце, когда реально выставлен счет. А так как отчетный период год, то я, например, раз в год, январский счет разбиваю проводками на 2 даты - 31.12.03 и 01.01.04. Но так как это достаточно долго, то в течение года каждый месяц разбивать счета на 2 части - бессмысленно. Главное - чтобы все попало в отчетный год, а как внутри года по месяцам разбито - это не так важно. (это все мое чисто субъективное мнение, подстроенное под возможности моей программы)
McSim2004-04-29 12:37
Цитата:
2004-04-29 12:09 Gr_work писал(а):
У меня есть несколько настроек для KÜ на 1С 6.0, которые я сделал под конкретные KÜ, может быть кому нибудь пригодятся или вместе доработаем под ваши запросы.
Точно! Коробку можно купить у нас, а конфигурацию поставим от Gr.
Кстати, может, воспользуемся поводом и обсудим удобство ведения учёта квартирного товарищества в 1С6.0. Всё, что я видел, было просто бухгалтерским учётом и требовало дополнительно программы для расчётов с квартиросъёмщиками по счётчикам и т.п.
McSim2004-04-29 12:44
Цитата:
2004-04-29 12:27 marina80 писал(а):
но тут сложности видимо в возможностях программы. Суть, как я понимаю в том, что в январе, выставляя счета за декабрьские комм.услуги, проводку надо делать 31.12.03. И получается, что программа выдает не реально неоплаченные в срок долги, а возникшие суммы обязательств к 31.12.03. А на практике требуется все таки реально неоплаченная сумма. Поэтому проводки делаются обычно в том месяце, когда реально выставлен счет.
Как я не согласен!!! О, как же я не согласен!
Задолженность не зависит от того, когда вы соизволили счёт выставить. Услуга получена - будьте добры. И срок оплаты по логике должен считаться от момента свершения сделки. Ваша добрая воля - поставить срок оплаты от момента выставления счёта, как бы признавая свою вину за задержку расчёта. Но долг-то перед вами уже возник.
Хотя, елси ещё раз подумать, то я в своей настройке сделал две даты в документе Arve - дата проводок и дата документа. Наверное, marina80 имела в виду это. Но первично всё-таки должно быть условие получение услуги и возникнговения задолженности, а не момент печати бумажки. Поэтому все проводки должны быть в декабре.
Gr_work2004-04-29 12:54
Цитата:
2004-04-29 12:44 McSim писал(а):
Как я не согласен!!! О, как же я не согласен!
Задолженность не зависит от того, когда вы соизволили счёт выставить. Услуга получена - будьте добры. И срок оплаты по логике должен считаться от момента свершения сделки. Ваша добрая воля - поставить срок оплаты от момента выставления счёта, как бы признавая свою вину за задержку расчёта. Но долг-то перед вами уже возник.
Хотя, елси ещё раз подумать, то я в своей настройке сделал две даты в документе Arve - дата проводок и дата документа. Наверное, marina80 имела в виду это. Но первично всё-таки должно быть условие получение услуги и возникнговения задолженности, а не момент печати бумажки. Поэтому все проводки должны быть в декабре.
200% за!
Я так же понимаю этот вопрос...
Gr_work2004-04-29 13:12
Цитата:
2004-04-29 12:44 McSim писал(а):
Точно! Коробку можно купить у нас, а конфигурацию поставим от Gr.
Кстати, может, воспользуемся поводом и обсудим удобство ведения учёта квартирного товарищества в 1С6.0. Всё, что я видел, было просто бухгалтерским учётом и требовало дополнительно программы для расчётов с квартиросъёмщиками по счётчикам и т.п.
Я сделал эти два вида работ в одной программе (1С 6.0)
так заказывали...
и еще было пожелание что бы исключить (минимизировать) использование вспомогательных счетов и не формировать большого количества проводок, что является одним из не многих недостатков по использованию 1С 6.0 для KÜ
marina802004-04-29 13:20
Цитата:
2004-04-29 12:44 McSim писал(а):
Хотя, елси ещё раз подумать, то я в своей настройке сделал две даты в документе Arve - дата проводок и дата документа. Наверное, marina80 имела в виду это. Но первично всё-таки должно быть условие получение услуги и возникнговения задолженности, а не момент печати бумажки. Поэтому все проводки должны быть в декабре.
Ну да, я именно это имела ввиду. Но так как в моей программе нет такой настройки, то приходится делать вручную эту разбивку. И все равно, никогда не соглашусь, что человек, получая 10 сентабря счет, хочет видеть долг на 31.10.03 По бухгалтерии, я не 200, а 300% согласна, что долг есть, но на практике в счет этот долг вписывать некорректно. И когда человек звонит узнать свой долг на 31.10.03, он хочет знать именно неоплаченную к 31.10.03 сумму, а не потребленные услуги, а я слабо представляю, как в 1С это можно сделать.
Gr_work2004-04-29 13:45
Цитата:
2004-04-29 13:20 marina80 писал(а):
Ну да, я именно это имела ввиду. Но так как в моей программе нет такой настройки, то приходится делать вручную эту разбивку. И все равно, никогда не соглашусь, что человек, получая 10 сентабря счет, хочет видеть долг на 31.10.03 По бухгалтерии, я не 200, а 300% согласна, что долг есть, но на практике в счет этот долг вписывать некорректно. И когда человек звонит узнать свой долг на 31.10.03, он хочет знать именно неоплаченную к 31.10.03 сумму, а не потребленные услуги, а я слабо представляю, как в 1С это можно сделать.
А почему человек, получая 10 сентабря счет должен видеть долг на 31.10.03?
По моему данный счет должен быть за август и долг в нем должен быть на 31.08.03...
marina802004-04-29 14:21
Цитата:
2004-04-29 13:45 Gr_work писал(а):
А почему человек, получая 10 сентабря счет должен видеть долг на 31.10.03?
По моему данный счет должен быть за август и долг в нем должен быть на 31.08.03...
ну конечно 31.08.03 У меня сентябрь после октября идет
Но я никогда ни у кого в счетах не видела, чтобы у человека, оплатившего все в срок, стоял долг в счете
Natasha2004-04-29 14:31
Цитата:
2004-04-29 14:21 marina80 писал(а):
Но я никогда ни у кого в счетах не видела, чтобы у человека, оплатившего все в срок, стоял долг в счете
В нашем КТ делают именно так.
McSim2004-04-29 14:35
Цитата:
2004-04-29 14:21 marina80 писал(а):
Но я никогда ни у кого в счетах не видела, чтобы у человека, оплатившего все в срок, стоял долг в счете
А вот это уже проблема настройки. Это трудно сделать в 1С6.0, но можно.
Цитата:
2004-04-29 13:12 Gr_work писал(а):
Я сделал эти два вида работ в одной программе (1С 6.0)
так заказывали...
и еще было пожелание что бы исключить (минимизировать) использование вспомогательных счетов и не формировать большого количества проводок, что является одним из не многих недостатков по использованию 1С 6.0 для KÜ
Очень интересно. И пожелание это тоже смогли учесть?
Maxim2004-04-29 14:36
Цитата:
2004-04-29 13:12 Gr_work писал(а):
Я сделал эти два вида работ в одной программе (1С 6.0)...
Расчет по КТ+Бухгалтерия? Иначе нет смысла. Раздельно это и так уже есть, лучше или хуже надо смотреть конкретно по каждой реализации такого рода.
Тогда вопрос: как вернуться к расчету "задним числом", выполнить перерасчет док-тов по существовавщим на тот момент тарифам, если их не хранить где-нидь в хронологическом порядке? Интересно, как можно накапливать данные по счетчикам в КТ не на проводках?
Ljena2004-04-29 14:45
[quote
Но я никогда ни у кого в счетах не видела, чтобы у человека, оплатившего все в срок, стоял долг в счете[/quote]
Я начисления делала в спец.программе, а бухгалтерию - в 1С. В спец.программе можно с помощью формулы сальдо сделать,чтобы при любом методе начисления (за текущий месяц или за прошедший месяц) в долг текущего месяца не входили начисления, и учитывались платежи текущего месяца. Может быть сумбурно. Но суть такова. В 1С это сложнее, там учетный период - месяц. Но выход из положения можно найти: при начислении месяц в месяц все в порядке, а при начислении за прошедший месяц счета можно выставлять в последний день, но в этом случае будет стоять долг на начало месяца и платеж его закрывающий. Это конечно не совсем правильно, но этот вариант как-то можно людям объснить, хотя кто работает с людьми, знает как это сложно.
Только не спрашивайте про спец.программу. Ее новая версия плохо работает. Поэтому не могу посоветовать.
marina802004-04-29 15:10
Цитата:
2004-04-29 14:45 Ljena писал(а):
Я начисления делала в спец.программе, а бухгалтерию - в 1С. В спец.программе можно с помощью формулы сальдо сделать,чтобы при любом методе начисления (за текущий месяц или за прошедший месяц) в долг текущего месяца не входили начисления, и учитывались платежи текущего месяца. Может быть сумбурно. Но суть такова. В 1С это сложнее, там учетный период - месяц. Но выход из положения можно найти: при начислении месяц в месяц все в порядке, а при начислении за прошедший месяц счета можно выставлять в последний день, но в этом случае будет стоять долг на начало месяца и платеж его закрывающий. Это конечно не совсем правильно, но этот вариант как-то можно людям объснить, хотя кто работает с людьми, знает как это сложно.
.
ну да, суть именно в том, что людям ОЧЕНЬ сложно объяснить. Надо уже компромисс искать. Все таки бухучет придуман не для того, чтобы закон исполнять,а информацию давать. Я вот не вижу особой разницы, проведены доходы мсяцем позже или нет, главное, чтобы все в отчетный год правильно вошло. (т.е. раз в год корректировать декабрь-январь). А если каждый месяц, то на самом деле, надо делать дополнительную настройку, как у вас в другой программе.
Gr2004-04-29 20:29
Цитата:
2004-04-29 13:20 marina80 писал(а):
Ну да, я именно это имела ввиду. Но так как в моей программе нет такой настройки, то приходится делать вручную эту разбивку. И все равно, никогда не соглашусь, что человек, получая 10 сентабря счет, хочет видеть долг на 31.10.03 По бухгалтерии, я не 200, а 300% согласна, что долг есть, но на практике в счет этот долг вписывать некорректно. И когда человек звонит узнать свой долг на 31.10.03, он хочет знать именно неоплаченную к 31.10.03 сумму, а не потребленные услуги, а я слабо представляю, как в 1С это можно сделать.
А что мешает проводить счет (который человек получает 10 сентября) 31августа и указать в нем:
Võlg seisuga 31.08.03
Ljena2004-04-29 22:08
Это был бы наилучший вариант, но если начисления сделать тоже последним днем, то они войдут в долг. Нужно найти какой-то выход. Если начисления сделать первым числом следующего месяца, то они не войдут в долг, но тогда и не войдут в доходы того месяца, за который выставляются счета. Программисты помогите найти выход! Если будут учтены все варианты начислений, то программа будет идеальной. Все в одной.
Gr2004-04-29 22:45
Цитата:
2004-04-29 22:08 Ljena писал(а):
Это был бы наилучший вариант, но если начисления сделать тоже последним днем, то они войдут в долг. Нужно найти какой-то выход. Если начисления сделать первым числом следующего месяца, то они не войдут в долг, но тогда и не войдут в доходы того месяца, за который выставляются счета. Программисты помогите найти выход! Если будут учтены все варианты начислений, то программа будет идеальной. Все в одной.
При составлении данного счета в долг сумма этого счета не попадает
Kuumakse kokku 1570.13
Võlg /Ettemaks 947.00
Viivis 0.00
Summa maksmiseks 2517.13
marina802004-04-30 09:53
Цитата:
2004-04-29 22:45 Gr писал(а):
При составлении данного счета в долг сумма этого счета не попадает
Kuumakse kokku 1570.13
Võlg /Ettemaks 947.00
Viivis 0.00
Summa maksmiseks 2517.13
А вот в 1С попадает. Если проводку делать 31.08.03, то в счете от 10.09.03 появится долг. Тем более что это Kuumakse kokku тоже надо разбить часть на 31,08,03, а часть на 01.09.03
McSim2004-04-30 11:08
Цитата:
2004-04-30 09:53 marina80 писал(а):
Если проводку делать 31.08.03, то в счете от 10.09.03 появится долг. Тем более что это Kuumakse kokku тоже надо разбить часть на 31,08,03, а часть на 01.09.03
Совсем меня запутали. Куда чего попадает, куда не попадает.
Ясно одно - задача корректного выведения долга на определённую дату (не совпадающую с датой выписываемого счёта) в печатную форму документа простыми методами в 1С версии 6.0 не решается. Лучший способ - отчёт. Но если квартир много, то ясно, что никто не будет 200 дополнительных бумажек ежемесячно рассылать. Другой способ - временный расчёт. Но это не единственный способ.
А зачем и что вы туда ставите, зачем какие-то пляски с датами - ничего не понятно.
То есть я хочу сказать, что если мне кто-то сможет точнее объяснить что нужно и откуда, куда, зачем, то вы получите от меня либо решение, либо ответ насколько это вообще возможно в 1С 6.0.
Ljena2004-04-30 11:26
Цитата:
2004-04-30 11:08 McSim писал(а):
А зачем и что вы туда ставите, зачем какие-то пляски с датами - ничего не понятно.
То есть я хочу сказать, что если мне кто-то сможет точнее объяснить что нужно и откуда, куда, зачем, то вы получите от меня либо решение, либо ответ насколько это вообще возможно в 1С 6.0.
В КТ существует два метода начислений: месяц в месяц и месяцем позже. С первым - все как обычно. А вот во втором случае такая сложность: счет выставляется до 7 числа например мая за апрель. В него входят все потребленные услуги за апрель. В начале апреля был выставлен счет за март, срок оплаты которого до 20 апреля. По бухгалтерии:
начислено 31.03.04(счет от 04.04.04) 500 крон
на 01.04.04 долг эти 500 крон
оплачено 15.04.04 500 крон
на 30.04.04 долга нет
начислено 30.04.04 450 крон
В счет 04.05.04 идетдолг 450 крон
А нужно чтобы в счете не было долга.
Например: Долг на 30.04.04 - 0 (тоесть до начисления 30.04.04)
А в счетах: Долг на 01.05.04 450 крон.
Жильци говорят: Какой долг, я все заплатил. Им бухгалтерия - по барабану.
Если что-то не понятно, спрашивайте.
McSim2004-04-30 11:32
В таком случае получается, что ваша проблема возникакет только тогда, когда вы уже провели документ, по нему уже есть проводки. А в момент, когда вы его только-только сформировали печатаеся всё нормально. Так?
И второй вопрос. Так как счетов много, то учёт задолженности у вас, вероятно, идёт общий, а не по каждому счёту отдельно. Так?
И третий. Все счета сразу формируются одним документом (как предполагаем мы в своей настройке под КТ) или на каждую квартиру отдельный счёт?
Ljena2004-04-30 11:40
Цитата:
2004-04-30 11:32 McSim писал(а):
В таком случае получается, что ваша проблема возникакет только тогда, когда вы уже провели документ, по нему уже есть проводки. А в момент, когда вы его только-только сформировали печатаеся всё нормально. Так?
А как распечатать счета не сформировав проводки? Будет ли считать правильно?
Цитата:
2004-04-30 11:32 McSim писал(а):
И второй вопрос. Так как счетов много, то учёт задолженности у вас, вероятно, идёт общий, а не по каждому счёту отдельно. Так?
Не по каждому счету отдельно, но по каждой квартире по нарастающей, как в случае с поставщиками.
Цитата:
2004-04-30 11:32 McSim писал(а):
И третий. Все счета сразу формируются одним документом (как предполагаем мы в своей настройке под КТ) или на каждую квартиру отдельный счёт?
Да одним документом, каждый в отдельности в доме более 100 квартир сохранять очень долго.
И еще важный момент: из этого большого документа иногда нужно распечатать только одну квартиру, такая возможность должна быть.
McSim2004-04-30 12:13
Цитата:
2004-04-30 11:40 Ljena писал(а):
А как распечатать счета не сформировав проводки? Будет ли считать правильно?
Обычно всё нормально. Документ на печать формируется и без проводок. Но, конечно, неисповидимы пути программистские. Чья настройка у вас?
Цитата:
2004-04-30 11:40 Ljena писал(а):
Не по каждому счету отдельно, но по каждой квартире по нарастающей, как в случае с поставщиками.
Как раз с поставщиками-то можно вести по каждому arve отдельно и по фирме в целом. Но сейчас важно то, как вы ведёте учёт по квартирам. Тут мне ясно.
Цитата:
2004-04-30 11:40 Ljena писал(а):
Да одним документом, каждый в отдельности в доме более 100 квартир сохранять очень долго.
И еще важный момент: из этого большого документа иногда нужно распечатать только одну квартиру, такая возможность должна быть.
Возможность распечатать одну квартиру есть - удалить все ненужные страницы перед печатью. Автоматизация возможна, но сразу не скажу, какой способ я бы выбрал - все будут в той или иной степени неудобными.
Так, если одним документом, то самый простой способ - печать ДО проведения. Можно добавить функцию отмены проводок. Тогда в любой момент отменили и распечатали. Но это всё - заочные мысли. Не знаю, как у вас вообще реализован учёт, например, по счётчикам. Если все цифры в табличной части документа зафиксированы и перед печатью не проводится никаких дополнительных расчётов, то задача не сложная.
Ljena2004-04-30 12:23
Цитата:
2004-04-30 12:13 McSim писал(а):
Не знаю, как у вас вообще реализован учёт, например, по счётчикам. Если все цифры в табличной части документа зафиксированы и перед печатью не проводится никаких дополнительных расчётов, то задача не сложная.
А как без расчетов? Не поняла. Самый сложный вариант, когда в доме полный учет: холодная вода, горячая вода, газ и электроэнергия. И по всем комуслугам есть квартиры со счетчиками и без, а электроэнергия и двухтарифные счетчики и обычные. И все надо расчитать правильно. Где по норме,где на метраж или по тарифам.
McSim2004-04-30 12:40
А! Семён Семёныч! Вы ж с Максимом сотрудничаете! То есть мне с ним надо поговорить. Вот у него-то как раз всё настолько автоматизировано, что любое лишнее движение должно быть запрещено. Лена, я поговорю с ним. Почему-то я решил, что разговор идёт об одном из полуфабрикатов для КТ от конкурентов.
Там всё просто.
Вернёмся к этому обсуждению на след.неделе - я успею обсудить с Максимом нюансы его реализации.
marina802004-04-30 12:46
[quote]2004-04-30 11:32 McSim писал(а):
В таком случае получается, что ваша проблема возникакет только тогда, когда вы уже провели документ, по нему уже есть проводки. А в момент, когда вы его только-только сформировали печатаеся всё нормально. Так?
[quote]
Тут еще дело в том, что в счетах, которые печатаются 7.04.04 из одного документа, содержатся мартовские доходы (коммунальные) и апрельские доходы (ремонт, хоолдус) и один документ должет формировать проводки по 2-м датам
Ljena2004-04-30 12:54
Цитата:
2004-04-30 12:46 marina80 писал(а):
Тут еще дело в том, что в счетах, которые печатаются 7.04.04 из одного документа, содержатся мартовские доходы (коммунальные) и апрельские доходы (ремонт, хоолдус) и один документ должет формировать проводки по 2-м датам
В идеале так должно быть при начислении месяц в месяц (счет за апрель выставляется к 10 апреля). Там доходы по обслуживанию за текущий месяц + кабельное, а ком.услуги за март. Но такой возможности я не видела даже в спец.программах. А за 8 лет работы в КТ я их видела очень много. Даже Elamurama этого не может.
Тут еще дело в том, что в счетах, которые печатаются 7.04.04 из одного документа, содержатся мартовские доходы (коммунальные) и апрельские доходы (ремонт, хоолдус) и один документ должет формировать проводки по 2-м датам<<
В идеале так должно быть при начислении месяц в месяц (счет за апрель выставляется к 10 апреля). Там доходы по обслуживанию за текущий месяц + кабельное, а ком.услуги за март. Но такой возможности я не видела даже в спец.программах. А за 8 лет работы в КТ я их видела очень много. Даже Elamurama этого не может.
Получается, что проводки делать лучшше все тем же 10 апреля, хотя и часть доходов мартовские. А при составлении баланса уже корректировать
Ljena2004-04-30 13:06
В Excelе это возможно. Но в 1С не представляю как. Подскажите, может программисты что-нибудь придумают.
Gr2004-04-30 13:36
Все таки я не могу понять почему так все усложнено в БУ KÜ
почему нельзя делать как все фирмы :
услуга оказана выставил счет, а то получается так: в счете от 07,05,04 пишут за май, а в нем комунальные услуги за апрель
фонды за май т. е. человек еще не пользовался услугами а счет уже получил это же предоплата, а Osakapital для чего собирали?
И еще ни где не мог прочитать про такой "метод учета" кто его придумал - сами бухгалтера или кто?
Вот и приходится под это придумывать такие настройки что...
marina802004-04-30 14:05
Цитата:
2004-04-30 13:36 Gr писал(а):
Все таки я не могу понять почему так все усложнено в БУ KÜ
почему нельзя делать как все фирмы :
услуга оказана выставил счет, а то получается так: в счете от 07,05,04 пишут за май, а в нем комунальные услуги за апрель
фонды за май т. е. человек еще не пользовался услугами а счет уже получил это же предоплата, а Osakapital для чего собирали?
И еще ни где не мог прочитать про такой "метод учета" кто его придумал - сами бухгалтера или кто?
Вот и приходится под это придумывать такие настройки что...
Зачем все сразу на бухгалеров ? Если обратите внимание на свой счет за телефон в апреле, то там обычно звонки за март, а вот абонентская плата именно за апрель.
Ljena2004-04-30 14:15
Марина совершенно права. Эта система идет еще с Valdusov. А люди в основном отбухгалтерии далеки. Им напиши, что долга нет и все.
prog2004-05-03 23:05
Цитата:
2004-04-30 12:54 Ljena писал(а):
В идеале так должно быть при начислении месяц в месяц (счет за апрель выставляется к 10 апреля). Там доходы по обслуживанию за текущий месяц + кабельное, а ком.услуги за март. Но такой возможности я не видела даже в спец.программах. А за 8 лет работы в КТ я их видела очень много. Даже Elamurama этого не может.
А моя может
Ljena2004-05-04 09:09
Цитата:
2004-05-03 23:05 prog писал(а):
А моя может
А что у Вас за программа, как ее посмотреть?
Gr2004-05-09 02:13
quote]2004-04-30 14:05 marina80 писал(а):
>>2004-04-30 13:36 Gr писал(а):
Зачем все сразу на бухгалеров ? Если обратите внимание на свой счет за телефон в апреле, то там обычно звонки за март, а вот абонентская плата именно за апрель.[/quote]
2.15! Делая очередную настройку для КУ посмотрел свой счет за тел, от 03,05,04 внимательно!
Osutatud teenused
(01.04.2004 - 30.04.2004)
KODUPAKETT
DIGITAALJAAMA TELEFON, kuutasu 83.05 14.95 98.00
нет в нем абон, платы за май
Так все таки на основании чего (какого закона, инструкции) проводки по счету (одному документу с одной датой) делаются в разных периодах??? Это не трудно сделать наверное в любой программе, но зачем ведь при этом искажается ежемесячный учет кто нибудь убедит меня в обратном?
dot2008-05-21 13:40
Скажите пожалуйста а кто то пользуется FirstOffice для квартирных товариществ ? Если да то как она вам ?
marmeladka2009-01-27 18:35
А Elamuraama только демо версия такая маленькая? Я имею ввиду, есть ли возможность её видеть во весь экран? :-O
sveta2009-01-27 20:47
нет,
marmeladka2009-01-28 10:31
И удобно работать на таком маленьком экране? Просто мне сейчас необходима програмка для квартирного товарищества.
sveta2009-01-28 11:29
привыкла :-D
McSim2009-03-23 10:20
А какие вообще у нас варианты программ для КТ?
1С60 я видел в 3 вариантах.
Elamuraama - нет бухучёта (так ли?)
FirstOffice - что там?
Что ещё кто использует?