Уважаемые коллеги,
первый раз столкнулась с трехсторонней сделкой в ЕС.
Надо прояснить, как это все оформляеся.
Эстонская фирма - посредник (B). Товар идет из страны ЕС (A) в страну ЕС (C).
Эстонcкая фирма получает счет от (А) и выставляет свой счет (С).
В отчете о прибыли все как обычно?
Müügitulu - это полная сумма счета (käibemaks на счете отсутсвует, на счете должна быть ссылка на трехстороннюю сделку)?
Полученый счет от фирмы (А) идет в расходы.
Декларирование:
Согласно §7 (2.8) внутрисоюзным оборотом такая сделка не считается, в декларации по НСО мы ее не отражаем.
Но показываем в приложении VD, в последнем столбце стоимость (väärtus) трехсторонней сделки. То есть полную сумму счета фирме С ?
:-?
Подскажите, я все правильно понимаю?
ilmen2005-01-24 13:05
Правильно.
О порядке отражения трехсторонней сделки на сайте Налогового департамента изложено так.
Esimene müüja A deklareerib järgnevalt: - müük B-le deklareeritakse käibedeklaratsioonis kauba ühendusesisese käibena; - müügi maksumus deklareeritakse kauba ühendusesiseses käibe aruandes tava käibena (mitte kolmnurktehinguna)
Teine müüja B deklareerib järgnevalt: - B deklareerib C-le müüdud kaupa kauba ühendusesise käibe aruande lahtris “Kolmnurktehing”; - Kui B-l on ka muud kauba ühendusesisest müüki C-le, deklareeritakse need kauba ühendusesiseses käibe aruandes eraldi kolmnurktehingu käibest.
Kuid: B ei deklareeri A-lt soetatud kaupa kauba ühendusesisese soetamisena ega müüki C-le käibedeklaratsioonis kauba ühendusesisese müügina.
Teine ostja C deklareerib järgnevalt: - soetamine B-lt deklareeritakse käibedeklaratsioonis lahtris 1 või 2 (vastavalt maksumäärale); - soetamiselt arvutatakse käibemaks ja - kui on hangitud kaupa, millelt on õigus sisendkäibemaksu maha arvata, näidatakse arvutatud käibemaksu summa ka mahaarvatava sisendkäibemaksuna.
В схеме отчета о прибыли как обычно.
Это сообщение было отредактировано: ilmen, 24 Янв, 2005 г. - 20:44
Leo2005-01-24 13:16
Спасибо!
А как правильно оформить счет, с указанием на трехстороннюю сделку на английском языке?
Надо ли указывать сторону (А) на этом счете?
ilmen2005-01-24 16:58
Ссылка
6tc D Article 28 cA, Article 21 Triangulation
Пометку о треугольной сделке делает в своем счете (А) на Вас, а Вы делаете ссылку о треугольной сделке в своем счете на (С).
В вашем счете не надо указывать (А) .
Это сообщение было отредактировано: ilmen, 24 Янв, 2005 г. - 20:46
Leo2005-02-10 13:36
[quote][I]2005-01-24 12:18 Leo писал(а):[/I]
Уважаемые коллеги,
первый раз столкнулась с трехсторонней сделкой в ЕС.
Надо прояснить, как это все оформляеся.
Эстонская фирма - посредник (B). Товар идет из страны ЕС (A) в страну ЕС (C).
Эстонcкая фирма получает счет от (А) и выставляет свой счет (С).
В отчете о прибыли все как обычно?
Müügitulu - это полная сумма счета (käibemaks на счете отсутсвует, на счете должна быть ссылка на трехстороннюю сделку)?
Полученый счет от фирмы (А) идет в расходы.
Декларирование:
Согласно §7 (2.8) внутрисоюзным оборотом такая сделка не считается, в декларации по НСО мы ее не отражаем.
Но показываем в приложении VD, в последнем столбце стоимость (väärtus) трехсторонней сделки. То есть полную сумму счета фирме С ?
[/quote]
Еще один вопрос в догонку, если такая трехсторонняя сделка не оборот, то возникает ли пропорция по возврату НСО?
Помогите, пожалуйста.
olgija12005-02-10 14:02
Я так понимаю, что есть не оборот. А есть необлагаемый налогом оборот. Пропорция возникает во втором случае.
nila2005-12-12 10:42
[quote][I]2005-01-24 12:18 Leo писал(а):[/I]
Уважаемые коллеги,
первый раз столкнулась с трехсторонней сделкой в ЕС.
Надо прояснить, как это все оформляеся.
Эстонская фирма - посредник (B). Товар идет из страны ЕС (A) в страну ЕС (C).
Эстонcкая фирма получает счет от (А) и выставляет свой счет (С).
В отчете о прибыли все как обычно?
Müügitulu - это полная сумма счета (käibemaks на счете отсутсвует, на счете должна быть ссылка на трехстороннюю сделку)?
Полученый счет от фирмы (А) идет в расходы.
Декларирование:
Согласно §7 (2.8) внутрисоюзным оборотом такая сделка не считается, в декларации по НСО мы ее не отражаем.
Но показываем в приложении VD, в последнем столбце стоимость (väärtus) трехсторонней сделки. То есть полную сумму счета фирме С ?
:-?
Подскажите, я все правильно понимаю?[/quote]
А, ЕСЛИ В ТАКОЙ СДЕЛКЕ МЫ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТО МЫ НАЧИСЛЯЕМ ОБРАТНЫЙ НСО??
Mihhail2005-12-12 11:09
[quote][I]2005-12-12 10:42 stroitel писал(а):[/I]
А, ЕСЛИ В ТАКОЙ СДЕЛКЕ МЫ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТО МЫ НАЧИСЛЯЕМ ОБРАТНЫЙ НСО??[/quote]
[IMG]http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/exclame.gif[/IMG][B]пункт 10 [/B][URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=59]Правил[/URL]
nila2005-12-12 11:16
Sorry! :nuuu:
rutja2009-12-11 12:26
Подскажите пожалуйста - если товар из одной страны ЕС идет в третью (мы фирма-посредник), но по пути догружает на нашем складе в Эстонии еще некоторое кол-во товара - это является трехстронней сделкой (при выполненнии всех прочих условий) ?
Liisa992009-12-11 13:46
[quote][I]2009-12-11 12:26 rutja писал(а):[/I]
товар из одной страны ЕС идет в третью (мы фирма-посредник), но по пути догружает на нашем складе в Эстонии еще некоторое кол-во товара - [/quote]
Клиенту Вы наверняка выставляете инвойс на товар из ЕС+свой ?
Тем более, что товар заходит в Эстонию.... , а значит и к клиенту двигается из Эстонии. При 3-х сторонней сделке товар в Эст. не заходит :roll: вроде.
На мой взгляд здесь покупка из ЕС и продажа в ЕС.
А что показывают Ваш поставщик и Ваш клиент в декларациях?
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 11 Дек, 2009 г. - 13:48
rutja2009-12-11 14:09
Спасибо, что окликнулись. Позвонила в МА, сказали, что в этом случае трехсторонней сделкой будет является объем, отправленный из первой страны ЕС. то что догрузят в Эстонии - внутрисоюзный оборот. То что груз идет по территории Эстонии не важно, важно что он не складируется и не храниться тут.
rutja2009-12-11 15:09
еще вопрос - в счете фирме С должна быть строка с 0% НСО?
astik2019-03-07 16:04
Трехсторонняя сделка
Белорусская фирма продает товар эстонской налогообязанной фирме. В свою очередь эстонская фирма продает этот же товар литовской налогообязанной фирме.
Товар движется напрямую из Белоруссии в Литву, деньги движутся из Эстонии в Белоруссию. Затем Литва расплачивается с Эстонией.
Что будет с налогами?
Белорусская фирма сама затомаживает товар. Литовская фирма утверждает, что сама растаможит товар у себя в Литве и заплатит местный таможенный сбор и НСО. :-?
Возможно ли такое?
Надо ли Эстонской фирме что-то заявлять на нашей таможне, поскольку товар непосредственно в Эстонию не поступает, а отгружается напрямую в Литву?
kriston2019-03-07 16:37
Это не трехсторонняя сделка, т.к. продавец/белорусская компания/ не из ЕС.
Для эстонской фирмы это не оборот и в таможню заявлять не нужно. Запросите обязательно транспортные документы с отметками таможни.
:ne-ne:
astik2019-03-07 16:50
Трехсторонняя - в смысле три стороны участницы. То, что это не евросоюз, понятно.
Т.е. Эстонской фирме в данной сделке даже нечего будет декларировать в КМД?
А как же то, что эстонская фирма выпишет инвойс на литовскую.... и у нас даже осядет разница в цене между покупкой в Белоруссии и продажей в Литве.
И растамаживать литовцы собираются по нашей эстонской цене :roll:
Liisa992019-03-11 10:21
[quote][I]2019-03-07 16:50 astik писал(а):[/I]
Трехсторонняя - в смысле три стороны участницы. То, что это не евросоюз, понятно.
Т.е. Эстонской фирме в данной сделке даже нечего будет декларировать в КМД?[/quote]
Да.
[quote]А как же то, что эстонская фирма выпишет инвойс на литовскую.... и у нас даже осядет разница в цене между покупкой в Белоруссии и продажей в Литве.
И растамаживать литовцы собираются по нашей эстонской цене :roll:
[/quote]
Ничего страшного, т.к. растаможка будет по вашим документам.
Главное доставьте вовремя документы конечному покупателю. Если нужны оригиналы, отправьте быстрым курьером.
astik2019-03-11 11:04
А регистрироваться в Литве каким-нибудь ограниченным налогообязанным не заставят?
И у Эстонской фирмы через некоторое время ВАТ не заберут?
И вообще, если сделки только такого типа, Эстонской фирме ВАТ нужен?
Liisa992019-03-11 11:41
[quote][I]2019-03-11 11:04 astik писал(а):[/I]
А регистрироваться в Литве каким-нибудь ограниченным налогообязанным не заставят?[/quote]
Я считаю, что нет. Но Литовских законов не знаю.
[quote]И у Эстонской фирмы через некоторое время ВАТ не заберут?[/quote]
Если не будет сделок, которые отражаете в эст.КМД, то скорей всего заберут.
[quote]И вообще, если сделки только такого типа, Эстонской фирме ВАТ нужен? [/quote]
Для сделок такого типа - нет, ВАТ не нужен.
Обязательно нужны копии эксп.деклараций. И СМР-ки (если есть).
Вас могут не понять банки и закрыть банк.счёт, если будут сделки только такого типа и может заинтересоваться ФИН.инспекция и бюро по отмыванию денег (для чего Вам вообще пропускать деньги через Эстонию). 8-)