← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Трехсторонняя сделка и НСО

2005-01-24 12:18
Уважаемые коллеги, первый раз столкнулась с трехсторонней сделкой в ЕС. Надо прояснить, как это все оформляеся. Эстонская фирма - посредник (B). Товар идет из страны ЕС (A) в страну ЕС (C). Эстонcкая фирма получает счет от (А) и выставляет свой счет (С). В отчете о прибыли все как обычно? Müügitulu - это полная сумма счета (käibemaks на счете отсутсвует, на счете должна быть ссылка на трехстороннюю сделку)? Полученый счет от фирмы (А) идет в расходы. Декларирование: Согласно §7 (2.8) внутрисоюзным оборотом такая сделка не считается, в декларации по НСО мы ее не отражаем. Но показываем в приложении VD, в последнем столбце стоимость (väärtus) трехсторонней сделки. То есть полную сумму счета фирме С ? :-? Подскажите, я все правильно понимаю?
2005-01-24 13:05
Правильно. О порядке отражения трехсторонней сделки на сайте Налогового департамента изложено так. Esimene müüja A deklareerib järgnevalt: - müük B-le deklareeritakse käibedeklaratsioonis kauba ühendusesisese käibena; - müügi maksumus deklareeritakse kauba ühendusesiseses käibe aruandes tava käibena (mitte kolmnurktehinguna) Teine müüja B deklareerib järgnevalt: - B deklareerib C-le müüdud kaupa kauba ühendusesise käibe aruande lahtris “Kolmnurktehing”; - Kui B-l on ka muud kauba ühendusesisest müüki C-le, deklareeritakse need kauba ühendusesiseses käibe aruandes eraldi kolmnurktehingu käibest. Kuid: B ei deklareeri A-lt soetatud kaupa kauba ühendusesisese soetamisena ega müüki C-le käibedeklaratsioonis kauba ühendusesisese müügina. Teine ostja C deklareerib järgnevalt: - soetamine B-lt deklareeritakse käibedeklaratsioonis lahtris 1 või 2 (vastavalt maksumäärale); - soetamiselt arvutatakse käibemaks ja - kui on hangitud kaupa, millelt on õigus sisendkäibemaksu maha arvata, näidatakse arvutatud käibemaksu summa ka mahaarvatava sisendkäibemaksuna. В схеме отчета о прибыли как обычно.

Это сообщение было отредактировано: ilmen, 24 Янв, 2005 г. - 20:44
2005-01-24 13:16
Спасибо! А как правильно оформить счет, с указанием на трехстороннюю сделку на английском языке? Надо ли указывать сторону (А) на этом счете?
2005-01-24 16:58
Ссылка 6tc D Article 28 cA, Article 21 Triangulation Пометку о треугольной сделке делает в своем счете (А) на Вас, а Вы делаете ссылку о треугольной сделке в своем счете на (С). В вашем счете не надо указывать (А) .

Это сообщение было отредактировано: ilmen, 24 Янв, 2005 г. - 20:46
2005-02-10 13:36
[quote][I]2005-01-24 12:18 Leo писал(а):[/I] Уважаемые коллеги, первый раз столкнулась с трехсторонней сделкой в ЕС. Надо прояснить, как это все оформляеся. Эстонская фирма - посредник (B). Товар идет из страны ЕС (A) в страну ЕС (C). Эстонcкая фирма получает счет от (А) и выставляет свой счет (С). В отчете о прибыли все как обычно? Müügitulu - это полная сумма счета (käibemaks на счете отсутсвует, на счете должна быть ссылка на трехстороннюю сделку)? Полученый счет от фирмы (А) идет в расходы. Декларирование: Согласно §7 (2.8) внутрисоюзным оборотом такая сделка не считается, в декларации по НСО мы ее не отражаем. Но показываем в приложении VD, в последнем столбце стоимость (väärtus) трехсторонней сделки. То есть полную сумму счета фирме С ? [/quote] Еще один вопрос в догонку, если такая трехсторонняя сделка не оборот, то возникает ли пропорция по возврату НСО? Помогите, пожалуйста.
2005-02-10 14:02
Я так понимаю, что есть не оборот. А есть необлагаемый налогом оборот. Пропорция возникает во втором случае.
2005-12-12 10:42
[quote][I]2005-01-24 12:18 Leo писал(а):[/I] Уважаемые коллеги, первый раз столкнулась с трехсторонней сделкой в ЕС. Надо прояснить, как это все оформляеся. Эстонская фирма - посредник (B). Товар идет из страны ЕС (A) в страну ЕС (C). Эстонcкая фирма получает счет от (А) и выставляет свой счет (С). В отчете о прибыли все как обычно? Müügitulu - это полная сумма счета (käibemaks на счете отсутсвует, на счете должна быть ссылка на трехстороннюю сделку)? Полученый счет от фирмы (А) идет в расходы. Декларирование: Согласно §7 (2.8) внутрисоюзным оборотом такая сделка не считается, в декларации по НСО мы ее не отражаем. Но показываем в приложении VD, в последнем столбце стоимость (väärtus) трехсторонней сделки. То есть полную сумму счета фирме С ? :-? Подскажите, я все правильно понимаю?[/quote] А, ЕСЛИ В ТАКОЙ СДЕЛКЕ МЫ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТО МЫ НАЧИСЛЯЕМ ОБРАТНЫЙ НСО??
2005-12-12 11:09
[quote][I]2005-12-12 10:42 stroitel писал(а):[/I] А, ЕСЛИ В ТАКОЙ СДЕЛКЕ МЫ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТО МЫ НАЧИСЛЯЕМ ОБРАТНЫЙ НСО??[/quote] [IMG]http://www.webdeveloper.com/animations/bnifiles/exclame.gif[/IMG][B]пункт 10 [/B][URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=59]Правил[/URL]
2005-12-12 11:16
Sorry! :nuuu:
2009-12-11 12:26
Подскажите пожалуйста - если товар из одной страны ЕС идет в третью (мы фирма-посредник), но по пути догружает на нашем складе в Эстонии еще некоторое кол-во товара - это является трехстронней сделкой (при выполненнии всех прочих условий) ?
2009-12-11 13:46
[quote][I]2009-12-11 12:26 rutja писал(а):[/I] товар из одной страны ЕС идет в третью (мы фирма-посредник), но по пути догружает на нашем складе в Эстонии еще некоторое кол-во товара - [/quote] Клиенту Вы наверняка выставляете инвойс на товар из ЕС+свой ? Тем более, что товар заходит в Эстонию.... , а значит и к клиенту двигается из Эстонии. При 3-х сторонней сделке товар в Эст. не заходит :roll: вроде. На мой взгляд здесь покупка из ЕС и продажа в ЕС. А что показывают Ваш поставщик и Ваш клиент в декларациях?

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 11 Дек, 2009 г. - 13:48
2009-12-11 14:09
Спасибо, что окликнулись. Позвонила в МА, сказали, что в этом случае трехсторонней сделкой будет является объем, отправленный из первой страны ЕС. то что догрузят в Эстонии - внутрисоюзный оборот. То что груз идет по территории Эстонии не важно, важно что он не складируется и не храниться тут.
2009-12-11 15:09
еще вопрос - в счете фирме С должна быть строка с 0% НСО?
2019-03-07 16:04
Трехсторонняя сделка Белорусская фирма продает товар эстонской налогообязанной фирме. В свою очередь эстонская фирма продает этот же товар литовской налогообязанной фирме. Товар движется напрямую из Белоруссии в Литву, деньги движутся из Эстонии в Белоруссию. Затем Литва расплачивается с Эстонией. Что будет с налогами? Белорусская фирма сама затомаживает товар. Литовская фирма утверждает, что сама растаможит товар у себя в Литве и заплатит местный таможенный сбор и НСО. :-? Возможно ли такое? Надо ли Эстонской фирме что-то заявлять на нашей таможне, поскольку товар непосредственно в Эстонию не поступает, а отгружается напрямую в Литву?
2019-03-07 16:37
Это не трехсторонняя сделка, т.к. продавец/белорусская компания/ не из ЕС. Для эстонской фирмы это не оборот и в таможню заявлять не нужно. Запросите обязательно транспортные документы с отметками таможни. :ne-ne:
2019-03-07 16:50
Трехсторонняя - в смысле три стороны участницы. То, что это не евросоюз, понятно. Т.е. Эстонской фирме в данной сделке даже нечего будет декларировать в КМД? А как же то, что эстонская фирма выпишет инвойс на литовскую.... и у нас даже осядет разница в цене между покупкой в Белоруссии и продажей в Литве. И растамаживать литовцы собираются по нашей эстонской цене :roll:
2019-03-11 10:21
[quote][I]2019-03-07 16:50 astik писал(а):[/I] Трехсторонняя - в смысле три стороны участницы. То, что это не евросоюз, понятно. Т.е. Эстонской фирме в данной сделке даже нечего будет декларировать в КМД?[/quote] Да. [quote]А как же то, что эстонская фирма выпишет инвойс на литовскую.... и у нас даже осядет разница в цене между покупкой в Белоруссии и продажей в Литве. И растамаживать литовцы собираются по нашей эстонской цене :roll: [/quote] Ничего страшного, т.к. растаможка будет по вашим документам. Главное доставьте вовремя документы конечному покупателю. Если нужны оригиналы, отправьте быстрым курьером.
2019-03-11 11:04
А регистрироваться в Литве каким-нибудь ограниченным налогообязанным не заставят? И у Эстонской фирмы через некоторое время ВАТ не заберут? И вообще, если сделки только такого типа, Эстонской фирме ВАТ нужен?
2019-03-11 11:41
[quote][I]2019-03-11 11:04 astik писал(а):[/I] А регистрироваться в Литве каким-нибудь ограниченным налогообязанным не заставят?[/quote] Я считаю, что нет. Но Литовских законов не знаю. [quote]И у Эстонской фирмы через некоторое время ВАТ не заберут?[/quote] Если не будет сделок, которые отражаете в эст.КМД, то скорей всего заберут. [quote]И вообще, если сделки только такого типа, Эстонской фирме ВАТ нужен? [/quote] Для сделок такого типа - нет, ВАТ не нужен. Обязательно нужны копии эксп.деклараций. И СМР-ки (если есть). Вас могут не понять банки и закрыть банк.счёт, если будут сделки только такого типа и может заинтересоваться ФИН.инспекция и бюро по отмыванию денег (для чего Вам вообще пропускать деньги через Эстонию). 8-)
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу