прчитала в ,, бухг. новостях,, про общий принцип определения времени свершения оборота и вот вопрос :
Если счёт выставлен в сентябре , а проплата произошла только в октябре (товор получат после проплаты )
Я поняла , что в декларации налог с оборота в сентябре не декларируется , а как быть с самим счётом ? Его по бухгалтерии когда пропускать ?Или его вообще не разносить до проплаты ? Что то я не так поняла !! :-? Поясните !!!
Если вы выставили счет в сентябре то и учитывайте оборот в сентябре не зависимо от того когда поступят деньги.В законе об НСО есть и второй вариант учитывать оборот по поступившим деньгам но я использую первый способ.
[quote][I]2004-11-06 14:44 klement писал(а):[/I]
Если счёт выставлен в сентябре , а проплата произошла только в октябре (товор получат после проплаты )[/quote]
Речь идет о внутрисоюзном обороте или об обороте внутри Эстонии?
Если внутри Эстонии - то оборот в вашем случае декларируется в октябре (по дате предоплаты).
Если продажа в страну ЕС - то оборот в вашем примере декларируется в сентябре (по дате счета).
[quote][I]2004-11-06 22:25 nat12mab писал(а):[/I]
Если вы выставили счет в сентябре то и учитывайте оборот в сентябре не зависимо от того когда поступят деньги.[/quote]
По Закону о НСО, действующему с 01.05.2004
ваше утверждение верно только в случае продажи в страну ЕС.
В случае продажи эстонскому покупателю существенными являтся только дата передачи товара/оказания услуги и дата поступления денег (оборот - по первости даты), дата счета теперь не имеет никакого значения.
В случае продажи в страну ЕС - оборот возникает по первости даты между датой счета и 15 числом месяца, следующим за месяцем передачи товара. Здесь дата оплаты не имеет значения.
[quote][I]2004-11-06 14:44 klement писал(а):[/I]
Если счёт выставлен в сентябре , а проплата произошла только в октябре (товор получат после проплаты ).... как быть с самим счётом ? [/quote]
В данном случае лучше оформлять "счёт на предоплату" (или требование по предоплате).
Приветствую всех, много нахожу для себя полезного, интересны вопросы, особенно ответы.
По теме-
По договору с заказчиком (внутри Эст), общая сумма сделки разделена на два счета
1 счет - ноябрь (передача товара100%, оплата покупател.)
2 счет - декабрь ( оплата покупателем оставшейся суммы по договору)
У меня оборот возникает ноябрь и декабрь по выставленным счетам?
Или правильно будет сделать один счет на всю сумму в ноябре? :nuuu:
[quote][I]2004-11-08 14:12 GA-GA писал(а):[/I]
У меня оборот возникает ноябрь и декабрь по выставленным счетам?
Или правильно будет сделать один счет на всю сумму в ноябре? :nuuu: [/quote]
Оборот возникает в ноябре на всю сумму, следовательно и счёт надо выставить соответственно.