Проблема такая:
У меня в 1с для расчета зарплаты есть 3 документа, а именно
1) ТОО - Tootasu arvestus, lehed
2) TOV - Tootasu, Maksud
3) KTM - KINNI:68.03, 69.01, 69.9, 69.10,69.11
Подскажите в каком порядке должны быть сделаны эти документы? Могут ли они быть одной датой? И есть ли какие-то особенности вообще... А то я опытным путем вроде разобралась, а всё равно есть сомнения, что где-то ошибка. Потому что программа делает TSD неправильно.
Программа куплена в IBEKS'e.
К сожалению, не могу помочь - не знаю их настройку. У нас другая система з/п.
Подождём, может, кто-то из клиентов Ибекса отзовётся.
Это сообщение было отредактировано: McSim, 24 Окт, 2004 г. - 13:57
1) ТОО - Tootasu arvestus, lehed рассчитываете з/плату, например 30.09.04
2) TOV - Tootasu, Maksud , этот документ делаете при выплате.
Они могут быть одной датой ( специально сейчас попробовала , сбоев в TSD это не дает ). Документ советую делать копированием предыдущего.
3) KTM - KINNI:68.03, 69.01, 69.9, 69.10,69.11 Этот документ для закрытия счетов, а не для расчета з/платы. Я, например, им пользуюсь раз в год, то есть закрываю эти счета раз в год ( мне так удобно ). На составление TSD это не влияет.
В настройках Ибекс очередность такая: сначала делаете расчет зарплаты (сокращенное назв. TOO), а затем копируете этот документ в TOV. Дата формирования может и совпадать.
Это сообщение было отредактировано: soter, 24 Окт, 2004 г. - 08:38
[quote][I]2004-10-22 23:45 top писал(а):[/I]
1) ТОО - Tootasu arvestus, lehed рассчитываете з/плату, например 30.09.04
2) TOV - Tootasu, Maksud , этот документ делаете при выплате.
Они могут быть одной датой ( специально сейчас попробовала , сбоев в TSD это не дает ). Документ советую делать копированием предыдущего.
3) KTM - KINNI:68.03, 69.01, 69.9, 69.10,69.11 Этот документ для закрытия счетов, а не для расчета з/платы. Я, например, им пользуюсь раз в год, то есть закрываю эти счета раз в год ( мне так удобно ). На составление TSD это не влияет.[/quote]
Давайте на примере рассмотрим... :lady:
1)делаю расчет зарплаты за июнь 30.06.04. документ ТОО. (2480,-)
2) плачу зарплату 01.07.04 делаю ТОВ (2480,-)
3) 12.07.04 расчитываю отпускные, например 500 крон. ТОО?
4) выплачиваю отпускные 12.07.04. делаю ТОВ?
5) и когда мне сделать документ КТМ, в случае если я хочу закрывать счета каждый месяц? до ТОО с расчетами зарплат за июль 31.07.04? или всё равно?