Участвуем в выставке в Казахстане. Счет выставили нам с казахским налогом с оборота. Мы в свою очередь перевыставляем итальянскому налогообязанному юр.лицу счет на покрытие издержек в размере 50% за совместное участие в выставке. Помогите пожалуйста, выставка -это услуги по рекламе своей продукции, или как мне ответили - НИЧТО, и в декларации нигде не указывается. :-?
[quote][I]2004-07-30 15:20 Elsi писал(а):[/I]
Участвуем в выставке в Казахстане. Счет выставили нам с казахским налогом с оборота. Мы в свою очередь перевыставляем итальянскому налогообязанному юр.лицу счет на покрытие издержек в размере 50% за совместное участие в выставке. Помогите пожалуйста, выставка -это услуги по рекламе своей продукции, или как мне ответили - НИЧТО, и в декларации нигде не указывается. :-? [/quote]
На мой взгляд - счет, который вы получили из Казахстана - для вас расход и его, действительно, не надо декларировать.
А счет, который выставите в Италию - должен задекларироваться, т.к. это ваш доход.
[quote][I]2004-07-30 15:20 Elsi писал(а):[/I]
Счет выставили нам с казахским налогом с оборота.[/quote]
Казахский НСО Эстония Вам не вернёт. Если и Казахстан не будет возвращать, то включайте в расход.
В Эст.декларации можно задекларировать сделку как "иморт услуги". (сумма налогооблагаемого оборота - с казахским НСО).
[quote][I]2004-07-30 15:20 Elsi писал(а):[/I]
Мы в свою очередь перевыставляем итальянскому налогообязанному юр.лицу счет на покрытие издержек в размере 50% за совместное участие в выставке. [/quote]
Если Итальянская фирма налогообязанная в своей стране, НСО - 0%.
Можно ещё при получении счёта из Казахстана ставить 50% себе в расход, а 50% на отдельное конто и потом эти 50% перепродать (не проводя через счета расходов-доходов и не отражая в отчёте о прибыли. Вы выступали в роли плательщика). Продажа "расходов" даже по Эстонии не облагается НСО. Декларировать нигде не надо.
[quote][I]2004-07-30 15:20 Elsi писал(а):[/I]
выставка -это услуги по рекламе своей продукции, или как мне ответили - НИЧТО.[/quote]
Не очень понятно что Вы имеете ввиду и кто чью продукцию рекламирует :roll:
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 30 Июль, 2004 г. - 22:18
Спасибо большое за информацию. Мы на выставке будем выставлять и рекламировать свою продукцию. С итальянской фирмой у нас одинаковый род деятельности, а продукция ( электрооборудование ) немного отличается по техническим характеристикам. Возмещение своих издержек действительно не является нашим доходом,. а 50% расходов по участию в выставке тоже не подлежит декларированию и относится в расходы вместе с НсО. Надеюсь я правильно понимаю.