Фирма приобрела автомобиль. На таможне (импорт) был уплачен рийгилыйв и НСО 18%. На счёте от продавца НСО стоит 0% (продавец не налогообязан в Эстонии). Вопрос.
При декларировании в KMDдекларации к 20-му числу надо ставить всю сумму уплаченного НСО на таможне или только 2/3 от суммы НСО? Если только 2/3, то куда девать оставшиеся 1/3? На балансовую стоимость автомобиля?
Простите, если непонятно объяснила.
Значит никто не сталкивался?:)
[quote][I]2004-07-19 15:37 gel писал(а):[/I]
При декларировании в KMDдекларации к 20-му числу надо ставить всю сумму уплаченного НСО на таможне или только 2/3 от суммы НСО? Если только 2/3, то куда девать оставшиеся 1/3? На балансовую стоимость автомобиля?
Простите, если непонятно объяснила.[/quote]
Сейчас, если я правильно помню, НсО с машины можно учитывать 100 %, значит и декларировать 100 %.
Я поняла так: вы купили авто не в ЕС, поэтому заплатили таможенный налог на границе. Если ваша фирма налогообязанная по НСО, то вы ставите себе в зачет всю сумму таможенного налога и показываете отдельной строкой 5.1.
Это сообщение было отредактировано: rokas, 20 Июль, 2004 г. - 14:20
[quote][I]2004-07-20 14:19 rokas писал(а):[/I]
Я поняла так: вы купили авто не в ЕС, поэтому заплатили таможенный налог на границе. Если ваша фирма налогообязанная по НСО, то вы ставите себе в зачет всю сумму таможенного налога и показываете отдельной строкой 5.1.Это сообщение было отредактировано: rokas, 20 Июль, 2004 г. - 14:20[/quote]
Воооот! Я так и сделала (февраль был 2004), а инспектор утверждает, что в строку 5.1 я должна поставить только 2/3 от суммы НСО. Где правда?
Ну вообще-то инспектор права, до 01.05.2004 нужно было 2/3 ставить в зачет, 1/3 ставить на стоимость товара, а после 01.05.2004 можно ставить всю сумму в зачет
Это сообщение было отредактировано: rokas, 20 Июль, 2004 г. - 15:00
[quote][I]2004-07-20 14:58 rokas писал(а):[/I]
Ну вообще-то инспектор права, до 01.05.2004 нужно было 2/3, а после 01.05 можно всю сумму ставить в зачет, а 1/3 ставить на стоимость товара.[/quote]
Да! Я только что звонила в Налоговый, там подтвердили Ваши слова. Ссылка на ЗНСО параграф 21, пункт 2.