Здравствуйте всем, кто знает какую статью правильно подобрать в годовом отчете для уплаченного налога со спецльготы.
Разве это не идёт в общую статью Maksud?
А в приложении как ettevõtte tulumaks.
Не поняла, если он уплачен, тогда его нет в остатках :-?
Прежде чем уплатить вы его сначала начислить должны.
А начисленный в Макsud.
Это сообщение было отредактировано: rokas, 21 Июнь, 2004 г. - 10:06
Я так понимаю, что спрашивается про расходную часть.
Я делаю Д tegevuskulud K ettevote tulumaks
в балансе ставим в строку актива "предоплаты по налогам", если результат по налогу предоплата, или в пассив "долги по налогам" если налог начислен, но еще не уплачен.
в отчете о прибыли я ставлю в строку различные расходы по деятельности.
спасибо, я так поняла что отдельной статьи нету,а пишу в tulumaks või sotsialmaks
[quote][I]2004-06-21 12:51 edita писал(а):[/I]
в балансе ставим в строку актива "предоплаты по налогам", если результат по налогу предоплата, или в пассив "долги по налогам" если налог начислен, но еще не уплачен.
в отчете о прибыли я ставлю в строку различные расходы по деятельности.[/quote]
Edit, это точно? А может быть в отчете о прибыли поставить в строку прочие расходы по предпринимательству?
[quote]А может быть в отчете о прибыли поставить в строку прочие расходы по предпринимательству? [/quote]
Я тоже считала всегда, что в Muud ärikulud
можно и в бизнес-расходы. В инструкциях конкретно об этом не написано. (во всяком случае я проглядела, если написано).
в приложениях потом пояснить, что у ват там спрятано.