Мне приходится проверять деятельность нашего КТ. Подскажите, пожалуйста, в какие строки баланса ставятся услуги за декабрь, счета по которым поступили в январе и на еще не выставлены. И еще такая ситуация, что по резельтату деятельности получился убыток, который в балансе сделал наш Oma kapital отрицательным, но есть довольно-таки большой остаток на счете ремонтный фонд, сальдо по которому стоит на pikkaajalised eraldised. Подскажите как в этих случаях поступаете. Заранее спасибо.
sveta2004-02-23 10:07
Все зависит от периода затрат и времени выставления счетов.
1 вариант:hooldus,remont месяц в месяц т.е в декабре за декабрь,а вода и тепло за декабрь выставляем в январе
Д Tulevaste perioodide kulud
К Võlad tarnijatele
2вариант :счета выставляем месяц в месяц затраты декабря хоть и стоят в счетаx датированых январем но период декабрь
Д Elanikutelt tasumata summad
К Võlad tarnijatele
sveta2004-02-23 10:13
ЗАКОН О КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ
Статья 8. Особые требования к имуществу квартирного товарищества
(1) Паевой капитал квартирного товарищества образуется за счет паевых взносов членов квартирного товарищества и не может быть меньше суммы предполагаемых расходов на один месяц по годовому плану хозяйственной деятельности, составленному на год учреждения квартирного товарищества.
Откуда мог образоваться такой убыток что бы паевой капитал стал отрицательным ?
Статья 15. План хозяйственной деятельности и отчет за хозяйственный год
(1) Правление квартирного товарищества составляет ежегодно и представляет общему собранию членов квартирного товарищества на утверждение годовой план хозяйственной деятельности квартирного товарищества, в котором указываются:
1) предполагаемые доходы и расходы, связанные с хозяйственным обслуживанием идеальных долей в объекте квартирной собственности;
2) обязанности членов квартирного товарищества по целевым затратам и повинностям
Плохо составленный план ?его отсутствие ?
sveta2004-02-23 10:17
есть довольно-таки большой остаток на счете ремонтный фонд, сальдо по которому стоит на pikkaajalised eraldised
Как закрывать фонды решает общее собрание
1) перекрывать фонды один другим
2)уменьшить затраты и востановить фонд
3)поднять тарифы для покрытия перерасхода фонда
Ljena2004-02-23 10:19
Возможно были сделаны большие ремонтные работы, тогда нужно было убыток закрывать ремонтным фондом, а не паевым капиталом. Отметьте это в акте ревизии. А декабрьские расходы должны пройти декабрем, какой бы вид учета не велся. Просто должен быть долг по оплате поставщикам.
GELA2004-02-23 10:49
[quote]2004-02-23 10:07 sveta писал(а):
1.вариант:hooldus,remont месяц в месяц т.е в декабре за декабрь,а вода и тепло за декабрь выставляем в январе
Д Tulevaste perioodide kulud
К Võlad tarnijatele
Насколько я понимаю, Tulevaste perioodide kulud - это предоплаченные расходы будещих периодов. По сути вода и тепло за декабрь- это расходы отчётного периода. Может быть поставить в раздел баланса Viitlaekumised , ведь всё-таки невыставленные счета - это доходы не поступившие в отчётном периоде.
GELA2004-02-23 10:57
Цитата:
2004-02-23 10:19 Ljena писал(а):
Возможно были сделаны большие ремонтные работы, тогда нужно было убыток закрывать ремонтным фондом, а не паевым капиталом. Отметьте это в акте ревизии.
Действительно были сделаны большие ремонтные работы, и по итогам деятельности этого года получается убыток превышающий паевый капитал, что делает раздел баланса в части собственного капитала отрицательным. Но есть остаток на ремонтном фонде с прошлого года.
Ljena2004-02-23 11:05
Закройте убыток ремонтным фондом. Если он больше остатка, то пусть будет убыток по ремонтному фонду,это правильнее.
marina802004-02-23 12:26
Цитата:
2004-02-23 11:05 Ljena писал(а):
Закройте убыток ремонтным фондом. Если он больше остатка, то пусть будет убыток по ремонтному фонду,это правильнее.
А как можно закрыть нетто - имущество обязательствами? Отрицательный результат (tulem) это ничего страшного.
А по поводу январских счетов за декабрь - суммы проводятся декабрем. Это как, например, счет за телефон. Независимо от даты выставления счета вы уже использовали конкретные услуги и на 31.12.03 у вас есть задолженность перед фирмой. Так же и с жильцами. Они же пользуются коммунальными услугами в декабре, т.е. у них возникает обязательство на 31.12.03 независимо от даты выставления счета. В балансе стоит сумма неоплаченных счетов на 31.12.03 и плюс сумма услуг за декабрь, вошедшая в январские счета. А уже в приложениях можно расписать, какая сумма была реально не оплачена жильцами на 31.12.03, а какая была выставлена им в январе.
А ставить суммы декабрьских услуг на расходы будущих периодов совершенно неправильно. Мнение не только мое, но и многих аудиторов, столкнувшихся с КТ
GELA2004-02-23 15:10
Меня тоже смутило, что у нас в балансе декабрьские расходы- расходы будущих периодов. По сути КТ является посредником между поставщиком и квартирособственником. Все-таки декабрьские расходы это - не выставленные счета. Теперь бы только с ремонтным фондом разобраться.
Остаток ремонтного фонда на начало года+начислено в ремонтный фонд за год-расходы на ремонт=Остаток ремонтного фонда на конец года(с+или-).
Я отношу на счет 88(резерв ремонтного фонда) Он во Внутр.предписании так и назван. Аудитор проверял. Замечаний не было.
marina802004-02-23 15:37
Цитата:
2004-02-23 15:31 Ljena писал(а):
Остаток ремонтного фонда на начало года+начислено в ремонтный фонд за год-расходы на ремонт=Остаток ремонтного фонда на конец года(с+или-).
Я отношу на счет 88(резерв ремонтного фонда) Он во Внутр.предписании так и назван. Аудитор проверял. Замечаний не было.
а в баланс куда?
в RTJ 14очень чётко теперь сказано, что ремонтный остаток (он теперь даже фондом не называется) стоит в балансе в обязательствах
sveta2004-02-23 15:39
Я тоже так делаю,все фонды закрываю отдельно и в балансе отдельно показываю
Ljena2004-02-23 15:43
Конечно отдельной строкой. Поэтому никак не уменьшение паевого капитала. Это разные статьи.
sveta2004-02-23 15:47
Я поставила остатки по фондам на
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud
и разделила
Sihtlaekumised vara remondiks ххххх
Sihtlaekumised ......... ууууууу
а в OMAKAPITAL только Korteriuhistu osakapital zzzzzz
marina802004-02-23 16:56
Цитата:
2004-02-23 15:47 sveta писал(а):
Я поставила остатки по фондам на
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud
и разделила
Sihtlaekumised vara remondiks ххххх
Sihtlaekumised......... ууууууу
а в OMAKAPITAL только Korteriuhistu osakapital zzzzzz
А остатки по Hooldus у вас тоже в Sihtlaekumised? по моему это как раз в собственном капитале в строке Tulem стоит
sveta2004-02-23 17:25
Hooldus мы же собираем как и ремонтный фонд, а Tulem у меня разница между прочими доходами и расходами
marina802004-02-23 17:31
Цитата:
2004-02-23 17:25 sveta писал(а):
Hooldus мы же собираем как и ремонтный фонд, а Tulem у меня разница между прочими доходами и расходами
ну просто в RTJ 14 Hooldus как раз относится в Tulem. То есть там конкретно разделены понятие обслуживания и ремонта дома
sveta2004-02-24 09:29
Цитата:
2004-02-23 17:31 marina80 писал(а):
>>2004-02-23 17:25 sveta писал(а):
Hooldus мы же собираем как и ремонтный фонд, а Tulem у меня разница между прочими доходами и расходами <<
ну просто в RTJ 14 Hooldus как раз относится в Tulem. То есть там конкретно разделены понятие обслуживания и ремонта дома
Посмотрела еще раз RTJ 14 и не нашла что Hooldus относится в Tulem,есле можно укажите № статьи,может у меня перевод плохой
2004-02-24 11:56 GELA писал(а):
Если можно пришлите пожалуйста перевод RTJ14 gela09@rambler.ru
У меня только на бумаге вариант. Электронного нету
marina802004-02-25 11:37
Цитата:
2004-02-24 09:29 sveta писал(а):
>>2004-02-23 17:31 marina80 писал(а):
>>2004-02-23 17:25 sveta писал(а):
Hooldus мы же собираем как и ремонтный фонд, а Tulem у меня разница между прочими доходами и расходами <<
ну просто в RTJ 14 Hooldus как раз относится в Tulem. То есть там конкретно разделены понятие обслуживания и ремонта дома<<
Посмотрела еще раз RTJ 14 и не нашла что Hooldus относится в Tulem,есле можно укажите № статьи,может у меня перевод плохой
Это параграф 12 и пример к нему.
Там четко отделено, что "нецелевые платежи (напр. платежи на обслуживание КТ) отражаются как доход в том периоде ЗА который они были уплачены"
А "целевые (напр. ремонт) отражаются согласно RTJ12..."
И еще я бы посоветовала обязательно найти Бухгалтерские новости нр 6 за2003 год. Там все это с примерами объяснено
А вообще русский вариант RTJ 14 есть в Кардисе
GELA2004-02-25 14:29
Большое спасибо всем кто откликнулся. Нашла "Бухгалтерские новости" почитала и все встало на свои места. Просто в балансе КТ не может быть раздела Oma kapital, там должет быть раздет Nettovara, в котором и отражаются паевый капитал, результаты деятельности текущего года и прошлых периодов и любые фонды, которые создаёт товарищество. И тогда естественно этот раздел никак не может быть отрицательным. СПАСИБО!!!!!
marina802004-02-25 16:24
только ремонтный не входит в этот Nettovara. Остаток ремонтных денег висит в обязательствах
top2004-02-25 18:58
Цитата:
2004-02-25 11:37 marina80 писал(а):
И еще я бы посоветовала обязательно найти Бухгалтерские новости нр 6 за2003 год. Там все это с примерами объяснено
номер 6 за 2003 или 2002 год?
Kats2004-02-25 20:57
Насколько я помню о недоходных объединених писали в номерах 4, 5, 6 за 2002 год
marina802004-02-26 09:44
Цитата:
2004-02-25 20:57 Kats писал(а):
Насколько я помню о недоходных объединених писали в номерах 4, 5, 6 за 2002 год
А по теме нового RTJ14 писали в номере 6 за 2003 год
sveta2004-02-26 12:36
консультировалась сейчас в СКТ по поводу фондов,ответ был такой,что рем.фонд как мы и говорили идет в Sihtlaekumised vara remondiks, а Hooldus по решению общего собрания, если жильцы решили, что остаток Hooldus фонда переходит на следующие периоды то Sihtlaekumised Hooldus, многие все закрывают ремонтным фондом по решению собрания ,а в а OMAKAPITALтеперь Nettovara идет только Korteriuhistu osakapital и Aruandeaasta tulem банковский %
marina802004-02-26 12:45
Цитата:
2004-02-26 12:36 sveta писал(а):
консультировалась сейчас в СКТ по поводу фондов,ответ был такой,что рем.фонд как мы и говорили идет в Sihtlaekumised vara remondiks, а Hooldus по решению общего собрания, если жильцы решили, что остаток Hooldus фонда переходит на следующие периоды то Sihtlaekumised Hooldus, многие все закрывают ремонтным фондом по решению собрания ,а в а OMAKAPITALтеперь Nettovara идет только Korteriuhistu osakapital и Aruandeaasta tulem банковский %
то есть взносы на обслуживание дома они все таки считают целевыми платежами?
sveta2004-02-26 12:47
я поняла что да,и сама так считаю
marina802004-02-26 13:00
Цитата:
2004-02-26 12:47 sveta писал(а):
я поняла что да,и сама так считаю
А как тогда с параграфом 12 в RTJ14? там как раз плата за обслуживание дома приведена как пример нецелевых взносов
sveta2004-02-26 13:16
Марина перезвонила им ,говорят что они это понимают не так,может это перевод искажает ?
sveta2004-02-26 13:20
Мое понимание такое, если мы ставим Hooldus в Aruandeaasta tulem он может быть и с "-" значит и Nettovara уменьшится,а это плохо или даже недопустимо
marina802004-02-26 13:37
Цитата:
2004-02-26 13:16 sveta писал(а):
Марина перезвонила им ,говорят что они это понимают не так,может это перевод искажает ?
ну в эстонском варианте вроде такой же смысл... Вообще перевод - дело темное. А кто сказал, что не может быть отрицательный нетто-капитал?
Но еще есть статья в Бух. Новостях по этой теме. Там автор тоже склоняется к тому, что Hooldus - это нецелевой взнос...Причем со ссылкой на закон о КТ
А если, например, ремонтный получается с "-", то в балансе он так и будет в обязательствах с минусом?
sveta2004-02-26 13:55
А если, например, ремонтный получается с "-", то в балансе он так и будет в обязательствах с минусом?
Я понимаю так что он будет требованием жильцам
sveta2004-02-26 14:00
А кто сказал, что не может быть отрицательный нетто-капитал?
Я так понимаю
Статья 8. Особые требования к имуществу квартирного товарищества
(1) Паевой капитал квартирного товарищества образуется за счет паевых взносов членов квартирного товарищества и не может быть меньше суммы предполагаемых расходов на один месяц по годовому плану хозяйственной деятельности, составленному на год учреждения квартирного товарищества
Ljena2004-02-26 14:48
Паевой капитал остается неизменным, его можно использоватьв качестве оборотных средств для покрытия текущих задолженностей по платежам, но в балансе он не изменяется.
Я считаю что так не должно быть,а деньги собраные как Osakapital тратить можно
Ljena2004-02-26 15:31
Почему не должно быть? Если фирма сделала большой ремонт в конце года, выставила счет на всю сумму, а товарищество будет рассчитываться в течение шести месяцев следующего года или гораздо дольше, то такая ситуация вполне возможна.
marina802004-02-26 15:41
да, по поводу отрицательного нетто капитала согдласна с Еленой.
Но все равно мучает вопрос. Почему Hooldus считать целевым платежом? Посмотрела баланс СКТ, теперь хочется третье мнение узнать
sveta2004-02-26 15:44
Цитата:
2004-02-26 15:31 Ljena писал(а):
Почему не должно быть? Если фирма сделала большой ремонт в конце года, выставила счет на всю сумму, а товарищество будет рассчитываться в течение шести месяцев следующего года или гораздо дольше, то такая ситуация вполне возможна.
Сумма будет стоять как требование к жильцам а не Aruandeperioodi tulem
sveta2004-02-26 15:52
GELA . Ljena. marina80 . sveta. top. Kats принимали участие в обсуждении этой темы ,другим это наверно ненужно по работе.
А услышать еще мнения других действительно очень хочется
А где можно еще получить по этому поводу консультацию?
Ljena2004-02-26 15:56
А в этом есть принципиальная разница? В следующем году тоже собираем ремонтный фонд ничего не меняя ремонтов больших не делаем и этот убыток закрывается. Это относится к предыдущей реплике.
marina802004-02-26 15:58
Цитата:
2004-02-26 15:52 sveta писал(а):
GELA . Ljena. marina80 . sveta. top. Kats принимали участие в обсуждении этой темы ,другим это наверно ненужно по работе.
А услышать еще мнения других действительно очень хочется
А где можно еще получить по этому поводу консультацию?
Я имела ввиду третье мнение не в смысле третьего участника
а в том смысле, что по 1 мнению СКТ - хоолдус считает целевым платежом, а 2 мнение- автор в Бух. Новостях считает это НЕцелевым платежом.
Ljena2004-02-26 15:59
Кто не сталкивался со спецификой КТ, тому это не интересно, а часто и не понятно.
marina802004-02-26 16:03
Цитата:
2004-02-26 15:59 Ljena писал(а):
Кто не сталкивался со спецификой КТ, тому это не интересно, а часто и не понятно.
ну да. А самое обидное, что в принципе это никому и не надо. Все арвно редко кто отчет читает, кроме самого бухгалтера
sveta2004-02-26 16:11
Я имела ввиду третье мнение не в смысле третьего участника
а в том смысле, что по 1 мнению СКТ - хоолдус считает целевым платежом, а 2 мнение- автор в Бух. Новостях считает это НЕцелевым платежом.
А третье мнение может быть мнение аудиротра или другого умного участника который нам все по полачкам разложит
sveta2004-02-26 16:20
Позвонила в НД инспектору она сказала что еще незнает как надо правильно делать ,обещала узнать и перезвонить, буду ждать
GELA2004-02-26 16:44
Я тоже буду ждать. Хоть сама и не занимаюсь учётом в КТ, только в ревизионной комиссии, но очень интересно как и все новое.
marina802004-02-26 16:45
Цитата:
2004-02-26 16:20 sveta писал(а):
Позвонила в НД инспектору она сказала что еще незнает как надо правильно делать ,обещала узнать и перезвонить, буду ждать
а как инспектор НД связан с бухучетом КТ???
sveta2004-02-26 16:45
Ответ НД " Мы занимаемся только налогами и куда вы поставите в балансе эти фонды нам всеравно,спросите у аудитора "
sveta2004-02-26 16:59
Но Баланс с отчетами им сдаем ,значит должны знать, что в каких строчках,
Тоже посмотрела, неплохо. Возможен и такой вариант. Я так поняла, что это сайт какого-то конкретного товарищества. Повезло им, уже и за январь все готово.
Ljena2004-02-26 19:55
Цитата:
2004-02-26 16:59 sveta писал(а):
Но Баланс с отчетами им сдаем ,значит должны знать, что в каких строчках,
Насколько я поняла у них ремонтного фонда вообще нет. Они с этим фондом обращаются как с обычным счетом прибыли.
Ljena2004-02-27 10:11
Это я тоже заметила. Интересно, этот баланс кто-нибудь проверял, замечания были?
GELA2004-02-27 11:49
Может попробуем вместе разобраться.
1. Что такое ремонтный фонд. Я так понимаю, что из ежемесячно выставленных собственникам счетов часть суммы отчисляется в резервный фонд, за счет которого производятся какие-либо ремонтные работы.
Вопрос: Как это отражается в отчете о прибыли.
design2004-02-27 12:04
в отчете о прибыли он не показывается. Делается отдельныи отчёт о ремонтных деньгах: сальдо на начало года, начислено в ремонтныи фонд, истрачено (здесь более подробно, номера счетов, виды работ, сумма) и остаток на конец года. И этот остаток должен совпадать с остатком рем.фонда которыи находится в пассиве баланса.
GELA2004-02-27 12:07
Я с этим совершенно согласна, тогда второй вопрос:
Что идет в отчёт о прибыли в доходы
GELA2004-02-27 12:10
Тогда второй вопрос:
Что идет в отчёт о прибыли в доходы.
marina802004-02-27 12:18
в доходах по ремонтным платежам стоит та же самая сумма, которая была израсходована. То есть из доходов будущих периодов в доходы отчетного периода переходит та сумма, на которую были сделаны ремонтные расходы в отчетном периоде
sveta2004-02-27 12:26
Я так понимаю что и вода,тепло,эл-во , мусор в отчете о прибыли не показываются
Ljena2004-02-27 13:03
Да это посредничество, за что купили за то продали.
А начисление в ремонтный фонд может быть двух видов: внутри платы за обслуживание или отдельной строкой, в моей практике есть оба варианта.
В первом случае - ремонтный фонд это разница между начисленным и израсходованным, во втором случае каждый месяц одинаковая сумма.
GELA2004-02-27 13:30
Цитата:
2004-02-27 13:03 Ljena писал(а):
Да это посредничество, за что купили за то продали.
А может быть было бы правильней за что купили показать в расходах, а за что продали в доходах.
Ljena2004-02-27 13:38
Да конечно насколько выставлен счет - это расходы,столько же собираем тоесть начисляем - это доходы. Они должны совпадать.
marina802004-02-27 13:38
Цитата:
2004-02-27 13:30 GELA писал(а):
>>2004-02-27 13:03 Ljena писал(а):
Да это посредничество, за что купили за то продали.
<<
А может быть было бы правильней за что купили показать в расходах, а за что продали в доходах.
Опять же сошлюсь на RTJ 14 параграф 19. " при посредничестве платежей и услуг некоммерческое объединение не отражает поступившие деньги как свой доход и выплаченные деньги как свой расход." То есть в tulemiaruanne эти суммы не попадают
Ljena2004-02-27 13:42
Цитата:
[I]<<
Опять же сошлюсь на RTJ 14 параграф 19. " при посредничестве платежей и услуг некоммерческое объединение не отражает поступившие деньги как свой доход и выплаченные деньги как свой расход."
В отчете о прибыли они не отражаются.
docha2004-02-29 14:31
а где в балансе будут отражаться остатки по фондам ком.услуг?
скажем, за отопление, у меня за счет округления собралось на 40 центов больше, чем я заплатила поставщику. куда мне эти 40 центов поставить? а в следующем месяце я соберу на 40 центов меньше и у меня все закроется?
Ljena2004-02-29 21:51
В течение года нет смысла закрывать эти хвостики, а вот на конец года есть смысл куда-то их отнести, хотя у меня такой ситуации не было. Ну сентов 7-10 не на конец года, так я на них не обращаю внимание, в конце отопительного сезона стараюсь свести все к нулю.
В одном доме принято решение начислять по среднему весь отопительный сезон, поэтому на начало года на 01.01.... скапливается несколько тысяч, в этом случае я ставлю в расходы будущих периодов.
я так понимаю в этом примере хоолдустасу - это нецелевой платеж
ljudak2004-03-19 13:59
Помогите новичку. В марте нам выставили счёт на возврат денег, которые поступили на наш счёт в августе прошлого года,так получилось (по вине председателя).
Деньги вернули. Какие будут проводки,после возврата денег наш tulem на 31.12.03 уменьшиться.
marina802004-03-19 14:21
Цитата:
2004-03-19 13:59 ljudak писал(а):
Помогите новичку. В марте нам выставили счёт на возврат денег, которые поступили на наш счёт в августе прошлого года,так получилось (по вине председателя).
Деньги вернули. Какие будут проводки,после возврата денег наш tulem на 31.12.03 уменьшиться.
а какие проводки были при поступлении денег?
ljudak2004-03-19 15:15
Наш счёт
Д Lühiajalised nõuded
K põhitegevuse tulud
счёт оплачен
Д банк
К Lühiajalised nõuded
закрыт счёт 31,12,03
Д põhitegevuse tulud
К jooksva aasta kasum
marina802004-03-19 15:21
тогда на самом деле не вам должны были счет выставить, а вы должны кредит-счет сделать, раз это было неправильное начисление с вашей стороны.
Я вообще не понимаю, как вам выставили счет на возврат неправильно перечисленных денег. В крайнем случае это должно было быть какое нибудь письмо, но не счет. Я думаю правильнее сделать с вашей стороны кредит-счет и вернуть деньги.
ljudak2004-03-19 15:50
Мы теперь выставляем кредит-счёт,возвращаем деньги,а какой будет tulem в годовом отчёте, он ведь теперь стал меньше.задаю наверное глупые вопросы,но уж простите новичка.спасибо.
marina802004-03-19 16:13
а годовой отчет уже сделан?
ljudak2004-03-23 12:05
Извините за молчание, не было доступа к интернету.Годовой отчёт ещё не сделан.
marina802004-03-23 12:29
неправильный счет был в 2003 году, да? тогда если вы сейчас выставите кредит счет, то его можно провести 2003 годом, и тулем аннулируется от этой сделки. А у вас на 31.12. будет предоплата покупателей.
ljudak2004-03-23 13:40
бухгалтерия ведётся в ручную,как тогда провести кредит счёт декабрём ?
Ljena2004-03-23 13:48
31 декабря 2003 г. Если еще не закрыт год.
ljudak2004-03-23 16:22
к сожалению год закрыт.
Pat2004-03-26 10:06
А у меня такие вопросы:
1)Если за коммунальные услуги была начислено жильцам сумма меньше, чем поступившие счета за коммунальные услуги от поставщиков, так как потери горячей и холодной воды (т.е. разница между показаниями домового водомера и суммарными показаниями квартирных водомеров) погашалась за счёт Hooldustasud, как это отразить в балансе и отчёте о прибыли
2) И как отразить в балансе оставшаюся часть не только ремонтного фонда, но и hooldus?
3) И насколько вообще важно соблюдение RTJ 14? У нас в доме правление представило совсем другой баланс и отчёт о прибыли и выдало это за некий довольно грамотный документ, который одобрен Союзом квартирных товариществ. Причём отчёт о прибыли составлен по кассовому методу.
Если есть желание, могу представить сей шедевр, только я не в курсе, как здесь можно прикрепить файл
sveta2004-03-26 15:18
У нас в доме правление представило совсем другой баланс и отчёт о прибыли и выдало это за некий довольно грамотный документ, который одобрен Союзом квартирных товариществ. Причём отчёт о прибыли составлен по кассовому методу.
может это только для собрания? а в НД пойдет другой отчет?
sveta2004-03-26 15:23
И насколько вообще важно соблюдение RTJ 14?
А для чего ее писали? наверно что бы мы соблюдали,зачем соблюдать и другие законы?
Pat2004-03-26 15:35
Ну, если говорить о законе, то и баланс по закону утверждает общее собрание. Так что не может в Налоговый пойти другой баланс, чем тот, который представлен общему собранию. Просто у председателя логика, что раз бухгалтер представил сей документ, то бухгалтер и отвечает. А члены квартирного товарищества они не только баланс не понимают, они и прочесть его по-эстонски многие не могут. А бухгалтер мне ответил, что эту инструкцию разработали дескать чиновники, а он, видите ли, практик
Да и баланс этот он каждый год в Налоговый сдаёт, никаких претензий не было
soter2004-03-26 16:04
" Просто у председателя логика, что раз бухгалтер представил сей документ, то бухгалтер и отвечает."
Каждый понимает - как хочет, однако в законе о некомерческих товариществах сказано: члены правления несут солидарную ответственность. Кстати они-же должны подписать баланс.
sveta2004-03-26 17:54
Да и баланс этот он каждый год в Налоговый сдаёт, никаких претензий не было
раньше RTJ 14 не было
а форма предоставления отчета для собрания ( она может быть более доступной для бабушек и дедушек )и в НД может отличаться по оформлению,но не посути
marina802004-03-26 19:14
Цитата:
2004-03-26 10:06 Pat писал(а):
А у меня такие вопросы:
1)Если за коммунальные услуги была начислено жильцам сумма меньше, чем поступившие счета за коммунальные услуги от поставщиков, так как потери горячей и холодной воды (т.е. разница между показаниями домового водомера и суммарными показаниями квартирных водомеров) погашалась за счёт Hooldustasud, как это отразить в балансе и отчёте о прибыли
может быть в mitmesugused tegev.kulud?
top2004-03-27 02:05
Цитата:
2004-03-26 10:06 Pat писал(а):
А у меня такие вопросы:
1)Если за коммунальные услуги была начислено жильцам сумма меньше, чем поступившие счета за коммунальные услуги от поставщиков, так как потери горячей и холодной воды (т.е. разница между показаниями домового водомера и суммарными показаниями квартирных водомеров) погашалась за счёт Hooldustasud, как это отразить в балансе и отчёте о прибыли
2) И как отразить в балансе оставшаюся часть не только ремонтного фонда, но и hooldus?
1) В соответствии с RTJ 14 в tulemiaruanne по коммунальным платежам отражается сальдо. Поэтому , мне кажется , и в этой ситуации должно быть отражено сальдо без учета погашения за счет hooldus. Но при составлении tulemiaruanne за счет этого погпшения уменьшится tulem. А при ведении бухгалтерского учета я бы открыла в hooldus отдельное субконто , чтобы информация была открытой.
2) Неиспользованная часть hooldus уйдет в tulem. А неизрасходованный ремонтный фонд в tulemiaruanne отражен не будет, и в балансе будет как обязательства перед собственниками.
Председатель КТ перевела налоги за зарплату выплаченную в декабре тоже в декабре. В годовом отчёте я должна показать как предоплата по налогам?
Максувылг - с выплаченной зарплаты налоги, в моём случае будет ноль ? Помогите пожалуйста разобраться совсем запуталась.
Natasha2004-05-19 11:50
[quote][I]2004-05-19 11:36 ljudak писал(а):[/I]
Председатель КТ перевела налоги за зарплату выплаченную в декабре тоже в декабре. В годовом отчёте я должна показать как предоплата по налогам?
Максувылг - с выплаченной зарплаты налоги, в моём случае будет ноль ? Помогите пожалуйста разобраться совсем запуталась.[/quote]
Почему предоплата? У вас просто закроется обязательство перед НД по удержанным и начисленным налогам. В отчёте сальдо быть вообще не должно, т.к. оно равно 0,-
ljudak2004-05-19 12:03
Значит в годовом отчёте максувылг будет ноль ( с выплаченной зп), а виитвылг
начисленная, но не выплаченная зп и налоги?
Natasha2004-05-19 12:09
[quote][I]2004-05-19 12:03 ljudak писал(а):[/I]
Значит в годовом отчёте максувылг будет ноль ( с выплаченной зп), а виитвылг
начисленная, но не выплаченная зп и налоги?[/quote]
Зарплата выплачивается месяц в месяц или идёт с переходом?
ljudak2004-05-19 12:33
Зарплата идёт с переходом.
Natasha2004-05-19 12:40
[quote][I]2004-05-19 12:33 ljudak писал(а):[/I]
Зарплата идёт с переходом.[/quote]
[URL=http://buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=2442&10]вот[/URL]
Это сообщение было отредактировано: Natasha, 19 Мая, 2004 г. - 12:46
ljudak2004-05-19 14:20
всё поняла, огромное спасибо за ссылочку, а ведь пыталась сама найти, но не удалось.