← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Проводки при передаче товара

2004-02-20 15:26
Уже давно не могу никак разобраться, какие проводки и как все учесть у таком случае:
мы отдаем товар в магазин на реализацию, выписываю Saateleht (зачисляю себе полученый НСО), когда магазин продает товар, он дает нам знать и я выписываю Arve, они перечисляют деньги. Какие составить проводки, чтобы и НСО правильно учитывался и все было красиво?
2004-02-20 15:37
а почему сразу не выписывать счет магазину в момент передачи? а в случае, если магазин возвращает товар, то выставлять кредит-счет?
2004-02-20 15:41
Я бы рада, но они требуют так - сначала Saateleht. Наверно, не хотят считать этот товар своим и нести ответственность
2004-02-20 16:55
Цитата:
2004-02-20 15:26 Umal писал(а):
мы отдаем товар в магазин на реализацию, выписываю Saateleht (зачисляю себе полученый НСО


Что то я не поняла - вы отдаёте товар и при этом ставить себе НсО в зачёт?
2004-02-20 18:33
Цитата:
2004-02-20 16:55 Natasha писал(а):
>>2004-02-20 15:26 Umal писал(а):
мы отдаем товар в магазин на реализацию, выписываю Saateleht (зачисляю себе полученый НСО<<
Что то я не поняла - вы отдаёте товар и при этом ставить себе НсО в зачёт?


По закону о НСО:
"(1) Оборот считается возникшим, а услуга -- импортированной в день, когда впервые было совершено одно из следующих действий:
1) отправление товаров или обеспечение их доступности либо оказание услуг покупателю;
2) представление счета за товары или услуги;
3) частичная или полная оплата товаров или услуг;..."
поэтому я, отдавая товар, считаю это облагаемым оборотом и плачу НСО
Что не так?

2004-02-20 18:59
Цитата:
2004-02-20 18:33 Umal писал(а):
поэтому я, отдавая товар, считаю это облагаемым оборотом и плачу НСО
Что не так?


Теперь всё так.
Меня смутила фраза - зачисляю себе полученый НСО.
2004-02-20 19:05
Посмотрите RTJ 10 п.18-20, из них следует, что доход надо отражать в момент передачи товара, если договором не оговорено иное.
2004-02-20 19:20
Цитата:
2004-02-20 19:05 Natasha писал(а):
Посмотрите RTJ 10 п.18-20, из них следует, что доход надо отражать в момент передачи товара, если договором не оговорено иное.


Вот это-то мне и мешает. Доход - это одно, оборот - другое. Я так понимаю, что доход у меня образуется, когда выставлю Arve, оборот - когда Saateleht. А как с проводками быть?
RTJ 10 п.18-20 у меня нет, там что-то объяснит мне мою ситуацию?
2004-02-20 19:23
Но вы же товар передаёте по накладной. Я считаю, что в данном случае время оборота и реализации совпадают. А счёт вы всё равно обязаны выставить в течение 7 дней после передачи товара.
2004-02-20 19:32
Что же делать? Магазин не хочет брать счет, видимо считает себя лишь посредником между нами и конечным покупателем и хочет видеть счет и, соответственно, быто нам обязанным только после продажи нашего товара.
Получается комиссионная продажа... Сказали, все им так делают... А как?
2004-02-20 20:10
составьте договор об ответственном хранении товара.
тогда при передаче товара магазину у вас оборота не возникнет вообще. а по результатам месяца выставьте им счет за товар, который они продали.
тогда у "покупателя" не будет проблем с правом собственности товара (могут вернуть в любой момент), и у "продавца" возникнет оборот только при выставлении счета за реально проданный товар.
2004-02-20 22:26
[quote]2004-02-20 20:10 Marina1 писал(а):
составьте договор об ответственном хранении товара.
тогда при передаче товара магазину у вас оборота не возникнет вообще. а по результатам месяца выставьте им счет за товар, который они продали.
quote]
Лет пять назад у меня уже была такая же ситуация, когда мы отдавали товар на реализацию, я тогда оббегала кучу аудиторов и консультантов, и все сказали, что налоговый не признает договоров об ответственном хранении товара и воспринимает их как оплату с отсроченным сроком платежа. Т.е. все равно реализация... Покупателю проблем нет, а у меня сплошная проблема...
Или сейчас что-то изменилось?
2004-02-20 23:00
А может вам подойдет такой вариант,что накладные остаются только для внутреннего пользования,а в конце месяца по факту делается счет.Или же делать отсрочку платежа на несколько месяцев.Магазины просто боятся закупать большое количество товара ввиду непредсказуемости нашего рынка,поэтому таким путем они перестраховываются.
2004-02-21 00:05
Цитата:
2004-02-20 23:00 Elmira писал(а):
А может вам подойдет такой вариант,что накладные остаются только для внутреннего пользования,а в конце месяца по факту делается счет.


В конце месяца они не хотят, только по продаже... А накладные только для себя пробовала, начинаю путаться в информации что, откуда...хотелось бы официально...
2004-02-23 12:10
Цитата:
2004-02-21 00:05 Umal писал(а):
>>2004-02-20 23:00 Elmira писал(а):
А может вам подойдет такой вариант,что накладные остаются только для внутреннего пользования,а в конце месяца по факту делается счет.<<
В конце месяца они не хотят, только по продаже... А накладные только для себя пробовала, начинаю путаться в информации что, откуда...хотелось бы официально...



Вообще мы в похожей ситуации заключали договор с магазином о том, что магазин имеет право вернуть нереализованный за определенный срок товар. И мы выставляли кредит - счет. Т.е если магазин боится не продать товар, то договор должен его успокоить, что вы примете товар обратно. Причем магазину выгодно получить от вас счет заранее. Они же себе НСО в зачет ставят... А срок оплаты можно оговорить отдельно.
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу