Если при проведении инвентуры на складе по некоторым позициям обнаружилась недосдача допустим в размере 50000,00 еек, а по некоторым наоборот излишек в размере 20000,00 еек то как это отражается в бухгалтерии. Можно ли сальдировать 2 эти цифры?
tere2003-12-23 12:29
Это называется пересортица. Фактически надо оприходовать излишки, а недостачи списать.
katerina792003-12-23 12:34
[quote]2003-12-23 12:29 tere писал(а):
Это называется пересортица. Фактически надо оприходовать излишки, а недостачи списать.[/quote
А в каких статьях баланса ети излишки отражаются ?
tere2003-12-23 12:44
Излишки приходуются на склад, стало быть, товары или материалы. С недостачами - то же. Разница списывается на убытки.
Marina12003-12-23 13:17
пересортицей это будет лишь в том случае, если это однотипные товары.
если же это калоши и мука, то о пересортице идти речь не может.
в любом случае нужно провести расследование, почему так получилось, кто виноват? принять решение: удержать с виновного или взять вину на себя (фирму).
а технически именно так: оприходовать появившийся товар, списать исчезнувший, разницу на убытки (или на требования, если удерживаете с виновного).
Marica2006-03-04 12:58
В результате инвентуры были выявлены излишки товаров на складе.
После выяснения причины я поняла, что использовалась наценка по усмотрению продавца, а не та которая использовалась в расчете.
Т.е наценку мне дали для расчета 25%, а сами продавали товар как хотели.
В результате я не знаю, что делать с излишками.
Может, подскажите, как выйти из этой ситуации. :-O
Liisa992006-03-04 13:43
[quote][I]2006-03-04 12:58 Marica писал(а):[/I]
Т.е наценку мне дали для расчета 25%, а сами продавали товар как хотели.
[/quote]
А количество товара? Товара же продано столько, сколько продано. Излишек по количеству быть не может. А лишний доход относите в прибыль.
Marica2006-03-04 16:34
А о количестве товара я ничего не знаю.Мне дали остатки товара на конец года по продажным ценам общей суммой. Подробный учет товара по каждой единице не ведется. Это канц.товар, разная мелачевка.
Разница большая (почти 100000).Чтобы отнести эту сумму в прибыль нужно, я думаю, распоряжение ответственного лица? :-(
Liisa992006-03-04 22:38
[quote][I]2006-03-04 12:58 Marica писал(а):[/I]
Т.е наценку мне дали для расчета 25%, а сами продавали товар как хотели.
В результате я не знаю, что делать с излишками. [/quote]
По сути у вас не излишки, а неправилльные рассчёты.
Скорей всего надо собрать полную информацию о рассчётах, что Вам дали и что должны были дать (с подписями ответственных лиц), высчитать правильно и сделать соответствующую проводку.
Правлению Вам придётся объяснять откуда взялась эта прибыль, но думаю они не очч. то расстроятся :-) 8-) . Шутка.
И ещё. Если у Вас такие непонятки, то надо точнее урегулировать систему складирования и продаж.
Marica2006-03-04 23:38
Спасибо, Лиза.
Я уже предложила урегулировать систему складирования и продаж, но получила
отказ. Сказали, что этим некому заниматься. Так, что все останется по старому.
Я подумала, может высчитать наценку, которая приведет к нужному результату.
И на эту наценку попросить директора составить распоряжение к расчету товарных остатков. Сам директор распоряжался в течении года наценкой.
Может еще есть предложения по этой ситуации.
Marica2006-03-06 20:25
[quote][I]2006-03-04 12:58 Marica писал(а):[/I]
В результате инвентуры были выявлены излишки товаров на складе.
После выяснения причины я поняла, что использовалась наценка по усмотрению продавца, а не та которая использовалась в расчете.
Т.е наценку мне дали для расчета 25%, а сами продавали товар как хотели.
В результате я не знаю, что делать с излишками.
Может, подскажите, как выйти из этой ситуации. :-O [/quote]
Это не излишки, а ошибки в расчете, из-за недостатка данных. Но как можно поправить эту ситуацию без больших проблем.
1.Можно пересчитать с другой наценкой.Высчитать ее обратным путем.
Может еще есть варианты. :-?
top2006-03-06 22:00
Если Вам для отражения в бух.учете дают одну наценку, а продают с "наценкой по усмотрению продавца", то какой смысл такую наценку вообще отражать в бухучете ?
Тогда уж вести учет в покупных ценах.
Это сообщение было отредактировано: top, 06 Мар, 2006 г. - 22:03
Marica2006-03-07 14:53
А как можно по закупочным ценам вести учет. Я знаю закупку товара по себестоимости и продажу по продажным ценам ( по тем,что назначает продавец),общей суммой за месяц. Больше никаких данных. :-(
Это сообщение было отредактировано: Marica, 07 Мар, 2006 г. - 15:36
top2006-03-07 23:04
Товар поступил - Д товар ( или расходы на товар ) Д НСО К деньги ( или задолжность поставщикам)
Реализовали - Д деньги ( или требование к покупателю ) К реализация К НСО
после инвентаризации
Списали проданный товар ( если учтывали поступление как Д товар ) Д расходы на проданный товар К товар
или
Поставили на учет на конец отчетного периода ( если учитывали как Д расходы на товар) Д товар К расходы на товар
Здесь проблема в инвентаризации, так как товары в торговом зале уже с наценкой, а чтобы списать, надо знать стоимость приобретения. Раньше использовали формулу "валового торгового дохода", а сейчас наверное надо ориентироваться еще на программу...
Это сообщение было отредактировано: top, 07 Мар, 2006 г. - 23:12
Marica2006-03-08 11:57
[quote][I]2006-03-07 23:04 top писал(а):[/I]
Товар поступил - Д товар ( или расходы на товар ) Д НСО К деньги ( или задолжность поставщикам)
Реализовали - Д деньги ( или требование к покупателю ) К реализация К НСО
после инвентаризации
Списали проданный товар ( если учтывали поступление как Д товар ) Д расходы на проданный товар К товар
или
Поставили на учет на конец отчетного периода ( если учитывали как Д расходы на товар) Д товар К расходы на товар
Здесь проблема в инвентаризации, так как товары в торговом зале уже с наценкой, а чтобы списать, надо знать стоимость приобретения. Раньше использовали формулу "валового торгового дохода", а сейчас наверное надо ориентироваться еще на программу...[/quote]
Спасибо. У меня мало опыта в работе с товаром.
Что значит ориентироваться на программу? Вы имеете в виду комп. обеспечение для учета товара?