← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Аванс

2003-10-15 16:29
Скажите пожалуйста, если у работника остаются суммы, выданные под отчёт - это облагается налогом. А если наоборот, по авансовому отчету он потратил больше, и мы ему должны... и эта сумма переходит на следующий период, тут никаких налогов не возникает??? заранее спасибо
2003-10-15 16:34
Налогов не возникает.
2003-10-15 16:40
Спасибо. я тоже считаю... но меня тут смутили и я засомневалась
2003-10-15 20:02
Всегда следила, чтобы на конец месяца у подотчетного лица не оставалос аванса (лишнего). Сейчас такая ситуация, что работник поехал в командировку 29.09., ему дали аванс (болше 50% его бруттозарплаты). На ети денги работник купил "чего-то" на фирму 03.10. (ест Арве). Получаетса, что на 30.09. у него остался аванс.
что тепер делат? Если показат как ест, надо заплатит налог....
а потом? Можно его вернут обратно, пересчитат или как?
Может ест какие-то вещи на которые можно дават аванс?
Или остается толко такой вариант, что част денег ему выдаем после командировки?
Подскажите пожалуйста...
(sorry, не умею хорошо ползоватся транслитом)
2003-10-15 20:31
Цитата:
2003-10-15 20:02 Liisa99 писал(а):
а потом? Можно его вернут обратно, пересчитат или как?


Да, можно вернуть в след. месяце.
Цитата:
2003-10-15 20:02 Liisa99 писал(а):
Или остается толко такой вариант, что част денег ему выдаем после командировки?


Это самый хороший вариант, если есть возможность так оформить.
2003-10-15 23:21
Цитата:
2003-10-15 20:02 Liisa99 писал(а):
Всегда следила, чтобы на конец месяца у подотчетного лица не оставалос аванса (лишнего). Сейчас такая ситуация, что работник поехал в командировку 29.09., ему дали аванс (болше 50% его бруттозарплаты).



Закон о ПН. Статья 51.
(4) Юридическое лицо-резидент уплачивает в течение календарного месяца подоходный налог с СОВОКУПНОЙ суммы кредитов, авансов и предоплат, выплаченных в течение календарного месяца взаимосвязанным с ним физическим лицам (статья 8 ), которая превышает 50 процентов от суммы выплат, произведенных налогоплательщиком в предыдущем календарном месяце и облагаемых социальным налогом в соответствии с Законом о социальном налоге.

Речь идет о 50% от суммы зарплаты всей фирмы. Нет персонифицирования.
Если, конечно, в фирме один работник - тогда получится, что 50% от его ЗП.
2003-10-15 23:29
Цитата:
2003-10-15 23:21 SvetS писал(а):
Речь идет о 50% от суммы зарплаты всей фирмы. Нет персонифицирования.
Если, конечно, в фирме один работник - тогда получится, что 50% от его ЗП.


Света права, смотреть нужно на общий фонд з/платы и общие авансы.
2003-10-16 10:32
Цитата:
2003-10-15 20:31 Natasha писал(а):
Да, можно вернуть в след. месяце.


Большое спасибо!
Наверное моим след. вопросом будет: "А как возвращается? Об этом можно где-то почитать?"
Дальше прочитала статью 51 и не очень хорошо поняла. Надо декларацию посмотреть...может пойму побольше...
2003-10-16 21:38
Посмотри в декларации. У тебя сальдо должно получиться на конец месяца дебетовым. У них в декларации с плюсом.
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу