Уважаемые коллеги! Всех с праздниками, наступающими и уже наступившими!
Подскажите, пожалуйста. Делаем для клиента растаможку и выставляем им счет, в котором указывается таможенный налог, налог с импорта плюс за наши услуги. Итоговая сумма счета порой превышает 1000 евро. Должны ли мы указывать подобные счета в INF, если, скажем, сумма наших услуг, как посредников, составляет 200 евро, а КМ с импорта + tollimaks 5000 евро? Относится ли подобная ситуация к
• 03 – счет содержит, среди прочего, облагаемый налогом по ставке 0% оборот или не облагаемый налогом оборот или [B]null[/B][I]null[/I][B] не считающиеся оборотом сделки или действия. [/B]
Заранее благодарна за ответ.
Я не указываю данные счета в INF.
НсО с импорта указываю в п.5,1
Ттт, пока ни каких вопросов не было.
Некоторые фирмы, выставляют отдельно счета за таможенные услуги и отдельно за НсО с импорта, по-моей логике, который не нужно указывать в INF :nuuu:
Это сообщение было отредактировано: KiTaNkA_7, 29 Дек, 2016 г. - 09:16
[quote][I]2016-12-28 18:04 irisha писал(а):[/I]
Итоговая сумма счета порой превышает 1000 евро. Должны ли мы указывать подобные счета в INF, если, скажем, сумма наших услуг, как посредников, составляет 200 евро, а КМ с импорта + tollimaks 5000 евро? [/quote]
Я знаю точно, что такие счета от маклера (более 1000 евро и не важно за что) обязательно надо декларировать в INF-B. В столбике 6 указываем полную сумму счёта, а в столбике 8 " Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa" указываю только КМ с услуг маклера. КМ с импорта сюда не идёт.
Считаю, что если фирма-покупатель декларирует такие счета, то тогда и маклер должен декларировать такие счета.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 29 Дек, 2016 г. - 10:14
Liisa99, думаю, что Вы правы.
[URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&mode=viewtopic&topic=14590&start=40]Нашла обсуждения данного вопроса[/URL]
Но в случае, если фирма выставляет счета отдельно за маклерские услуги, скажем меньше 1000 евро и 2-ой счет за НсО с импорта на сумму, больше 1000.
То в этом случае в INF тоже нужно указывать второй счет? но НсО 0?
Запуталась...
Это сообщение было отредактировано: KiTaNkA_7, 29 Дек, 2016 г. - 12:11
Большое спасибо!!!
А, скажем, мы покупаем услуги у маклера и перевыставляем их счета клиенту, которому и делаем растаможку. Нам тоже надо указывать в строке 5,1 сумму налога с импорта?
Такая каша уже в голове...