Работник в течении 2015 года работал и в Эстонии, и в Финляндии. Имел справку А1 о том, что соц/налог уплачивается в Эстонии. Естественно в Финляндии соц/налоги с его зарплаты не платили ( хотя какие-то там маленькие удержания в зарплатной ведомости видны, пока не разобрались, какие) , но удерживался подоходный налог 18% из расчета, что доход за год будет в пределах 30000 евро.
Я правильно понимаю, что надо будет доплатить эти недостающие 2%налогов (разницу между финской ставкой 18% и нашей 20%) ?
Однако не все так просто :roll: В декабре по просьбе работника был сделан перерасчет доходов/налогов и декабрьский доход был продекларирован в эстонской ТСД со ставками налогов как в Эстонии. Удержан наш пенсионный, налог по безработице, указан социальный налог 33% от брутто зарплаты. ОДНАКО не показан в ТСД удержанный подоходный... т.е. как будто он и не был удержан. В зарплатной ведомости это удержание есть по финской ставке 18%. Теперь при заполнении годовой декларации этот декабрьский доход автоматически облагается нашим подоходным и возникает требование уплаты :-O Как думаете, такое может быть?? Или это финская сторона в декларации накосячила :roll:
PS Финны такие медведи :roll: спят там в своих берлогах, ни фильки от них не добиться.... знать бы еще, это их косяк или так и надо по закону.
И куда денется подоходный налог, уплаченный в Финляндии? подарим финнам и в Эстонии еще раз заплатим? Ведь в Финке годовую декларацию подавать не надо, страна резидетнтства точно Эстония
:-?
Это сообщение было отредактировано: astik, 22 Фев, 2016 г. - 10:27
[quote][I]2016-02-22 10:23 astik писал(а):[/I]
И куда денется подоходный налог, уплаченный в Финляндии? подарим финнам и в Эстонии еще раз заплатим? Ведь в Финке годовую декларацию подавать не надо, страна резидетнтства точно Эстония
:-? Это сообщение было отредактировано: astik, 22 Фев, 2016 г. - 10:27[/quote]
Не скажу за Эстонию, отвечу за Финляндию.
В марте месяце человек, или фирма его отправившая (если имела от человека доверенность как финансовый представитель в Финляндии), получит от VERO уже заполненную декларацию. Её надо будет проверить на правильность данных - как раз и на предмет указания декабрьского подоходного налога.
В этой же декларации будет указано - кто кому должен.
Если что-то должен человек, ему прямо в декларации напишут график платежа.
Если должны человеку - попросят расчетный счет человека (на фирму деньги не вернут!). Вся беда в том, что VERO отправляет деньги только на финский банк. В VERO надо уточнить, какой из существующих в Эстонии банков признается в финке.
И еще - если в декларации все правильно и должен человек, то декларацию обратно отправлять не надо.
Если что-то надо уточнить (например, вдруг декабрьский подоходный не учли) или у VERO долг перед человеком, надо заполнить номер расчетного счета и вернуть декларацию обратно.
Вот... Если помогла хоть немного... :nuuu:
[quote][I]2016-02-22 10:23 astik писал(а):[/I]
В декабре по просьбе работника был сделан перерасчет доходов/налогов и декабрьский доход был продекларирован в эстонской ТСД со ставками налогов как в Эстонии. Удержан наш пенсионный, налог по безработице, указан социальный налог 33% от брутто зарплаты. ОДНАКО не показан в ТСД удержанный подоходный... т.е. как будто он и не был удержан. В зарплатной ведомости это удержание есть по финской ставке 18%. Теперь при заполнении годовой декларации этот декабрьский доход автоматически облагается нашим подоходным и возникает требование уплаты :-O Как думаете, такое может быть?? [/quote]
Я не очень поняла, финны подавали декларацию за декабрь в Эстонии и непсионный с социальным платили в эстонский налоговый? Но у них фирма в Эстонии НЕ зарегана (т.е. работник получил доход НЕ из Эстонии)?
Если так, то подоходный они не указывали в эстонской ТСД, т.к. он удерживался и платился в Финландии (там, где чел. работает).
Я так понимаю, это доход, полученных зарубежом и работник сам заполняет в декларации о доходах , сколько получил дохода и сколько у него удержали в Фин. и доплачивает 2% подоходного налога. Если декабрьская выплата уже стоит в декл, то учитывайте это.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 22 Фев, 2016 г. - 11:25
Действительно, в TSD koondandmed по этому человеку по декабрьской з/пл подоходного нет. И в годовой декларации в строках, где зарубежные доходы автоматом выскочила только сумма дохода брутто, в строке удержанного подоходного 0. Я правда не попробовала, дает ли система там этот 0 изменить на то, что в зарплатной ведомости удержано, но окошко "muuta" есть. :lady: При первой возможности попробую. ;-) Еще отправила работника в налоговую с финским трудовым договором и всеми зарплатными ведомостями, табличкой доходов за год и удержанного налога. Ведь должен же в МА быть специалист по финским доходам, пол Эстонии в Финке работают ;-)