Подскажите пож-ста( делаю первый раз :-? ):
Фирма А ( налогообязанная) занялась грузовыми перевозками в Литву.У нас есть заказчик - эст.Фирма В ( налогообязанная ).Мы выставили ей счета ( наш оборот).Нам выставила счет лит.Фирма С (налогообязаная)( наш расход ).Не является ли эта сделка треугольной?И как это декларируется.
Спасибо.
1.За перевозку товара по территории ЕС эстонской налогообязанной фирме вы выставляете счет с НСО 20%
2. Литовская фирма наверняка выставила вам счет с 0%
Вопрос не в ставках налогов,они уже выставлены.А как это задекларировать?
Была разовая сделка.
[quote][I]2016-02-18 08:13 Инка писал(а):[/I]
А как это задекларировать?[/quote]
1. Обычная продажа в Естонии Стр.1 и 4 / KMD
2. Внутрисоюзное приобретение услуги. Стр. 1, 4, 5 , 6 / KMD