Добрый день, такой вопрос, как отображать в бухгалтерии и годовом отчёте НДС, если компания эстонская, но НДС регистрационный номер у неё другой страны, собственно и НДС она платит в той стране?
Неужели ни у кого такой ситуации не было?
А что тут сложного? :roll:
Отражаете точно так же, как эстонский, только сделайте отдельное конто в программе.
К примеру на какой конт? Просто для меня это новое, я веду в основном для латвийских фирм и это у меня первая эстонская. Вы думаете сделать конт 2514? А как его назвать? Извините если задаю глупые вопросы. Просто впервые с таким столкнулась
[quote][I]2015-12-18 11:35 vp11 писал(а):[/I]
я веду в основном для латвийских фирм и это у меня первая эстонская. [/quote]
Тогда в моём комментарии читайте вместо "эстонский" - "латвийский". :-)
Назвать можно как угодно, например "NDS takoj-to strany"
Про номер конто не могу Вам ничего сказать. Зависит от программы/плана счетов.
Если у Вас 2514 - конто пассива и свободное и примерно там же находится конто с PVN и прочими налогами в налоговый департамент, то можно сделать 2514.
P.S.: Учитывайте, что годовой отчёт Вам надо будет сдавать по эст.законам. Латвийский план счетов немного отличается от эстонского. Обычно эстонскую фирму ведёт эстонский бухгалтер и если VAT номер фирмы зарегистрирован в Латвии, то латышский бухгалтер подаёт в Латвии только декларации и даёт данные эстонскому бухгалтеру. Поговорите с начальством. Вам здесь будет сложно подавать годовой отчёт. Хотя нет ничего невозможного :-)
Мы узнавала и нам сказали что можно сдавать или по эстонским, или по международным стандартам европейским, поэтому мы будем сдавать по второму. Так как стандарты везде одни и теже. У нас с вами очень отличаются конто, они полность другие и расположены в разных вообще местах, поэтому нужно делать двойную работу. Но ничего невозможного нет, поэтому понять систему можно.