из Китая в Америку, товар не заходит в Эстонию, НСО
akoff2015-11-03 13:35
Добрый день!
Эстонская компания покупает товар в за пределами ЕС, в Китае и продает за клиентам не входящим в ЕС (как юридическим, так и физическим лицам). Товар физически не заходит в Эстонию. Как в этом случае поступить с НСО, как его отражать и декларировать?
Liisa992015-11-03 14:02
[quote][I]2015-11-03 13:35 akoff писал(а):[/I]
Эстонская компания покупает товар в за пределами ЕС, в Китае и продает за клиентам не входящим в ЕС (как юридическим, так и физическим лицам). Товар физически не заходит в Эстонию. Как в этом случае поступить с НСО, как его отражать и декларировать?[/quote]
В Эстонии никак.
Оборот (в плане НДС) будет в той стране, откуда выходит товар.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Ноя, 2015 г. - 14:23
akoff2015-11-03 14:18
то есть эстонской фирме необходимо получить ват-номер той страны, куда выходит товар?
а как правильно отражать такие сделки в бухгалтерии, ведь счет выставляется эстонской фирмой и деньги поступают на счет эстонской фирмы.
Liisa992015-11-03 14:27
[quote][I]2015-11-03 14:18 akoff писал(а):[/I]
а как правильно отражать такие сделки в бухгалтерии
[/quote]
Как обычно - реализация.
Можно сделать отдельное конто "реализация товара за пределами Эстонии" (что-то типа того).
Liisa992015-11-03 14:33
[quote][I]2015-11-03 14:18 akoff писал(а):[/I]
то есть эстонской фирме необходимо получить ват-номер той страны, куда выходит товар?
[/quote]
Стёрла свой комментарий про дист.продажу ( она касается клиентов - физ.лиц из ЕС и когда товар отправляете из Эстонии/ прошу прощения).
У Вас экспорт и товар выходит из Китая, т.е. что с НДС надо смотреть китайские законы.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Ноя, 2015 г. - 14:34
vastus2015-11-03 14:50
[quote][I]2015-11-03 14:02 Liisa99 писал(а):[/I]
> >[I]2015-11-03 13:35 akoff писал(а):[/I]
Эстонская компания покупает товар в за пределами ЕС, в Китае и продает за клиентам не входящим в ЕС (как юридическим, так и физическим лицам). Товар физически не заходит в Эстонию. Как в этом случае поступить с НСО, как его отражать и декларировать?< <
В Эстонии никак.
Оборот (в плане НДС) будет в той стране, откуда выходит товар.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Ноя, 2015 г. - 14:23[/quote]
почему в той, из которой выходит? скорее в той, где товар продается. если там ндс конечно.
akoff2015-11-03 15:24
немного запутался. Итак,
1. Эстонская фирма покупает товар в Китае - в Эстонии товар не заходит. Ничего не декларируем.
2. Китайская фирма отправляет товар в страну не входящую в ЕС.
Счет выставляем с 0% нсо, так как экспорт, но в тоже время эстонская фирма импортирует из китая. как быть с импортом, где его декларировать?
vastus2015-11-03 15:26
так а куда товар-то идет?
Liisa992015-11-03 15:29
[quote][I]2015-11-03 15:24 akoff писал(а):[/I]
2. Китайская фирма отправляет товар в страну не входящую в ЕС.
[/quote]
И кто отправляет.
Ранее вы писали, что эст.фирма отправляет из Китая. Теперь - что китайцы сами.
Если они отправляют, так пускай сами делают эксп.декларацию и Вам дают копии. У Вас ставка НДС 0% и никаких обязанностей (по регистрации и декларированию).
vastus2015-11-03 15:32
разве ставка 0%? вроде это вообще не будет оборотом в плане закона об ндс.
Liisa992015-11-03 15:40
[quote][I]2015-11-03 15:32 vastus писал(а):[/I]
разве ставка 0%? вроде это вообще не будет оборотом в плане закона об ндс.[/quote]
В Эстонии нет. А вообще-то оборот в какой-то стране есть. И при экспорте общее правило - оборот возникает в той стране, из которой товар экспортируется. Может это правило действует и не во всех странах.
Но если у эст.компании есть копия китайской эксп.декл., то у эст.компании ни в одной стране проблем не будет (в т.ч. в Китае не нужна регистрация независимо от сумм).
vastus2015-11-03 15:45
да нет. общее правило такое, что ндс платится в стране в которой товар/услуга потребляются. поэтому при экспорте и ставка 0%.
akoff2015-11-03 17:03
вроде все понятно. получается так, что самое главное это, чтобы китайцы сами делали экспортные декларации, обязанностей в Эстонии никаких нет, отражаем как продажи вне Эстонии.
А если фирма не налогообязана и достигнет такого оборота 16000 в год, все равно необходимо подавать заявление на номер?
Это сообщение было отредактировано: akoff, 03 Ноя, 2015 г. - 18:31
Liisa992015-11-03 19:08
[quote][I]2015-11-03 15:45 vastus писал(а):[/I]
да нет. общее правило такое, что ндс платится[/quote]
Саша, я не пишу про то, где платится НДС.
Я про это.
§ 9.
(1) [B] Kauba käibe tekkimise koht on Eesti, kui:[/B]
1) [B] kaup[/B] toimetatakse saajale või tehakse talle muul viisil kättesaadavaks Eestis, [B]eksporditakse Eestist,[/B]...
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Ноя, 2015 г. - 19:16
Liisa992015-11-03 19:29
[quote][I]2015-11-03 17:03 akoff писал(а):[/I]
А если фирма не налогообязана и достигнет такого оборота 16000 в год, все равно необходимо подавать заявление на номер?[/quote]
Если Вы имеете ввиду регистрацию в Эстонии и у вас [B] 100% оборот "такой"[/B] ( за пределами Эстонии) , то регистрация в Эстонии не нужна. По крайней мере [B] я так понимаю[/B] закон о НДС.