Привет всем!Подскажите пож-ста.Эст.фирма оказала стр.услугу эст.фирме на территории Финляндии.НСО - 0%.Задекларировала 0 оборот в 3.0 и 3.1.А вот в VD не могу заполнить.Обе фирмы с эстонским VAT,как ее тогда заполнять? Спасибо!
[quote][I]2014-02-26 14:16 Inka писал(а):[/I]
...Задекларировала 0 оборот в 3.0 и 3.1.А вот в VD не могу заполнить...[/quote]
В KMD данный оборот указывается только по 3 строке, VD не заполняется.
[quote][I]2014-02-26 14:16 Inka писал(а):[/I]
Эст.фирма оказала стр.услугу эст.фирме на территории Финляндии.[/quote]
При строительстве оборот в той стране, где находится недвижимость.
На мой взгляд, Вы должны в ФИН регаться налогообязанным, если оказываете стоит.услуги эстонской фирме на территории Финляндии.... :roll:
Спасибо!Но здесь ситуация такая:генподрядчик оказывает услуги на территории Финляндии России,а наша фирма уже оказывает услуги эстонской.Это по поводу регистрации.Та другая тоже приехала туда и не имеет регистрации там
[quote][I]2014-02-26 16:07 Inka писал(а):[/I]
Та другая тоже приехала туда и не имеет регистрации там[/quote]
Не важно, имеет ли та, которая приехала туда, регистрацию там. :-D
Важно - кому и какую услугу оказвает Ваша эстонская фирма (кому и за чо выставляете счёт).
Если услуга связана с недвижимостью, которая находится в ФИН, то при одноразовой сделке/маленьких суммах декларируете в эстонсккй КМД в строке 3.
Если суммы превысили пределы и/или Вам надо регистрироваться налогообязанным в ФИН (см. финское законгодательство), то декларировать оборот надо в ФИН. Если декларируете оборот в ФИН, то в эстонскую КМД вообще ничего не идёт.