Номер kmkr дали с 1 ноября. А счет за товары (который планировали на ноябрь) получили 30 октября. Есть ли какие-нибудь варианты, чтобы провести счет ноябрем и засчитать налог. Продавец, по каким то причинам, не может переделать дату.
Обратитесь в Налоговый. Мне кажется, есть такая возможность.
Если бы даже товар был приобретен ранее (в сентябре, например) для налогооблагаемого оборота до регистрации налогообязанным по нсо имеется законное право вычесть этот включенный налог в период налогообложения, когда эти товары были отчуждены в качестве облагаемого оборота. См. часть (5) Статьи 29 [URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/127032012014]ЗоНСО[/URL]
[I](5) Субъект налога, который до регистрации себя в качестве субъекта налога приобрел товары (за исключением основного имущества) для их отчуждения или для производства отчуждаемых товаров, имеет право вычесть входящий налог с оборота этих товаров за тот налоговый период, в который эти товары были отчуждены в качестве облагаемого налогом оборота. Входящий налог с оборота основного имущества, приобретенного до регистрации лица в качестве субъекта налога, можно вычесть, принимая во внимание установленное частью 4 статьи 32 настоящего Закона, только в случае, если лицо до регистрации себя в качестве субъекта налога не использовало это основное имущество. [/I]
Успехов! :-)
Это сообщение было отредактировано: Mihhail, 31 Окт, 2012 г. - 14:08
то есть, я, как налогообязанное лицо, имею право вычесть включенный налог ноябрем. Но я не совсем правда понял фразу "когда эти товары были отчуждены в качестве облагаемого оборота". У меня это товары для продажи, которые проходят через склад и продажа их может быть в ноябре, декабре...
Нет, не полностью в ноябре, а пропорционально себестоимости реализованного товара в ноябре, декабре или январе. Я бы трактовал эту часть именно так.
Успехов! :-)