← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Проводки для конечного сальдо

2012-06-06 14:55
Здравствуйте.Срочно нужна помощь!Есть 3 проводки: 80,где Д-6522,84 и К-7347.55 80.2,где Д-0 и К-7347.55 80.1,где Д-6522.84 и К-0 Что именно из этого нужно внести в конечное сальдо?Спасибо!!

Это сообщение было отредактировано: McSim, 06 Июнь, 2012 г. - 18:25
2012-06-06 15:06
[quote][I]2012-06-06 14:55 jt55 писал(а):[/I] Здравствуйте.Срочно нужна помощь!Есть 3 проводки: 80,где Д-6522,84 и К-7347.55 80.2,где Д-0 и К-7347.55 80.1,где Д-6522.84 и К-0 Что именно из этого нужно внести в конечное сальдо?Спасибо!!Это сообщение было отредактировано: jt55, 06 Июнь, 2012 г. - 14:56[/quote] Сальдо 80 счета состоит из суббсчетов 80.1 и 80.2 , т.е. счет 80 это сумма 80.1+80.2 . Что значит -конечное сальдо?
2012-06-06 15:14
прошу пардон, но какие-же это проводки? Это сальдо по счетам. Вопрос мне не понятен, как и непонятно почему задан он в теме 1С 6,0 ?
2012-06-06 17:38
это данные из оборотно-сальдовой ведомости.какими проводками и какие остатки из этих нужно вынести на конец года,где в Д или К вносятся нули(сальдо этих остатков на конец года)? пробовали так: 31.12.10 80.1 00 6522.84 Сальдо 31.12.10 00 80.2 7347.55 Сальдо Потом сумма сальдо в оборотке дебет и кредит не совпадают.Помогите,если можете!Спасибо!
2012-06-06 18:16
не так важно,куда именно оно помещено,как важно то,кто и как может помочь,пусть даже если прочитает это сообщение здесь
2012-06-06 19:34
Всё важно. Даже пунктуация, пробелы и заглавные буквы. Если хотите, чтобы Вас поняли и ответили именно то, чего Вы ожидаете. Лично я не смог расшифровать Ваш вопрос "какими проводками и какие остатки из этих нужно вынести на конец года,где в Д или К вносятся нули(сальдо этих остатков на конец года)?". Соответственно и ответить не могу. Ввод начальных сальдо в разных программах разный. В "1С:Бухгалтерия 6.0" - да, через вспомогательный конто "00". [quote][I]2012-06-06 17:38 jt55 писал(а):[/I] пробовали так: 31.12.10 80.1 00 6522.84 Сальдо 31.12.10 00 80.2 7347.55 Сальдо Потом сумма сальдо в оборотке дебет и кредит не совпадают.[/quote] Это правильные проводки. В том случае, если на 31/12 не было уже какого-то сальдо на конто 80.1 и/или 80.2. Посмотрите оборотку за 2010-й без этих проводок.
2012-06-07 09:13
[quote][I]2012-06-06 17:38 jt55 писал(а):[/I] Потом сумма сальдо в оборотке дебет и кредит не совпадают.[/quote] А когда вы сделали оборотно-сальдовую ведомость - у вас обороты совпадали? А итоги по сальдо на конец года? Проверьте все цифры по счетам. Сальдо по счету 00 быть не должно.
2012-06-07 09:33
[quote][I]2012-06-07 09:13 edita писал(а):[/I] А когда вы сделали оборотно-сальдовую ведомость - у вас обороты совпадали? А итоги по сальдо на конец года? Проверьте все цифры по счетам. Сальдо по счету 00 быть не должно.[/quote] Дополню: А начальный баланс у Вас шёл?
2012-06-07 11:41
[quote][I]2012-06-06 17:38 jt55 писал(а):[/I] это данные из оборотно-сальдовой ведомости.какими проводками и какие остатки из этих нужно вынести на конец года,где в Д или К вносятся нули(сальдо этих остатков на конец года)? пробовали так: 31.12.10 80.1 00 6522.84 Сальдо 31.12.10 00 80.2 7347.55 Сальдо Потом сумма сальдо в оборотке дебет и кредит не совпадают.Помогите,если можете!Спасибо![/quote] Я извиняюсь , плохо понимаю вопрос, но осмелюсь , то что у Вас не совпадает сальдо по счету 80 -это разница есть убыток или прибыль какого -то периода , но оборотная ведомость должна идти.
2012-06-08 10:27
[quote][I]2012-06-06 14:55 jt55 писал(а):[/I] Здравствуйте.Срочно нужна помощь!Есть 3 проводки: 80,где Д-6522,84 и К-7347.55 80.2,где Д-0 и К-7347.55 80.1,где Д-6522.84 и К-0 Что именно из этого нужно внести в конечное сальдо?Спасибо!![/quote] Вас интересует сальдо по 80 счету? Если подходить сугубо формально, ответ: Сальдо по сч. 80 на конец периода = Сальдо по сч. 80 на начало минус 824.71. Если это действительно из российского плана счетов, то по 80.1 отражен выкуп собственных акций, а по 80.2 выпуск привилегированных. В итоге за год Уставный капитал увеличен на 824.71

Это сообщение было отредактировано: Victor_Fin, 08 Июнь, 2012 г. - 10:28
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу