2012-05-09 11:11
Начислила социальный отпуск через документ ТОО.11 , счёт расхода указала 69,3, отметила социальный отпуск. В журнале операций сформировались проводки: 69,3 - 70,1 65,24
70,1 - 67,2 13,70
ФС - ВЫ.19 65,24
ФС ВЫ.БР 65,24
69,3 70,5 65,24
Получается в дебет 69,3 сумма занесена дважды с 70,1 и 70,5 . Подскажите пожалуйста, как правильно сделать начисление.