← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Оборот или необорот?

2012-02-27 16:11
Здравствуйте - помогите пожалуйста разобраться. Эстонская фирма (c VAT номером) покупает товар у литовской, не завозя товар в Эстонию продаёт его в Россию. Оборот возникает. где? или это необорот? или мне изучить трехстороннюю сделку?
2012-02-27 18:18
[quote][I]2012-02-27 16:11 SaGer писал(а):[/I] Здравствуйте - помогите пожалуйста разобраться. Эстонская фирма (c VAT номером) покупает товар у литовской, не завозя товар в Эстонию продаёт его в Россию. Оборот возникает. где? или это необорот? или мне изучить трехстороннюю сделку? [/quote] 1. Трехсторонней сделки здесь быть не может, т.к. вряд ли российская фирма имеет VAT номер в ЕС. 2. Оборота в Эстонии у эст.фирмы также не возникает, т.к. товар в Эстонию не ввозится. 3. Продажа в Россию означает экспорт. Но для оформления экспорта из Литвы есть только два варианта: либо экспорт оформляет литовская фирма и тогда Вы только посредник в этой сделке. Или оформляете сами, но тогда Вы должны зарегистрировать свою деятельность в Литве. Для этого надо знать законодательство Литвы и их требования.
2012-02-29 16:24
Спасибо за ответ! :-)
2012-02-29 16:55
Переварила инфу и у меня созрели ещё вопросы: 1.По моему "только посредником" эстонская фирма никак не может быть, ведь она купила и она же отправляет на экспорт из Литвы (не завозя в Эстонию) - правильно? 2."Оформляет экспорт литовская фирма" - как? она ведь уже продала эстонской? значит только эстонская может сделать экспорт, а точнее: экспортировать!!! Я вижу здесь еще один путь-таможенный То есть литовское таможенное агентство делает экспорт от эстонской фирмы Нужен только EORI и никакой регистрации в союзном государстве VAT - правильно? Или это я уже не про оборот :-D
2012-02-29 17:40
[quote][I]2012-02-29 16:55 SaGer писал(а):[/I] и никакой регистрации в союзном государстве VAT - правильно? [/quote] Про регистрацию надо ещё смотреть суммы Ваших сделок и пределы покупки/продажи в Литве, при которых можно покупать/продавать товар без регистрации в кач-ве налогообязанного или ограниченного налогооб.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 29 Фев, 2012 г. - 17:42
2012-03-01 16:01
[quote][I]2012-02-29 17:40 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2012-02-29 16:55 SaGer писал(а):[/I] и никакой регистрации в союзном государстве VAT - правильно? < < Про регистрацию надо ещё смотреть суммы Ваших сделок и пределы покупки/продажи в Литве, при которых можно покупать/продавать товар без регистрации в кач-ве налогообязанного или ограниченного налогооб.Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 29 Фев, 2012 г. - 17:42[/quote] А в каких пределах суммы сделок?
2012-03-01 20:40
[quote][I]2012-03-01 16:01 SaGer писал(а):[/I] А в каких пределах суммы сделок?[/quote] В разных странах разные пределы. Пределы, при которых фирма должна регистрироваться в кач-ве налогообязаной в Литве можно найти в литовском ЗОНО.
2012-03-19 14:01
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь: 1. Эстонская НСО-обязанная фирма продаёт товар российской фирме. Товар идёт из Германии, не заходя в Эстонию. Я правильно понимаю, что в КМД эта сделка не отражается? 2. Немецкая фирма продаёт товар эстонской фирме, у обоих фирмах есть VAT номер. Счёт выставлен в январе на 10000 евро. В счёте указаны условия оплаты: предоплата 30% - 3000 евро и они оплачены в январе. Как правильно отразить сделку в КМД за январь?
2012-03-21 13:36
Пожалуйста, очень жду помощи коллег... :nuuu:
2012-03-21 17:51
[quote][I]2012-03-19 14:01 Belka писал(а):[/I] 1. Эстонская НСО-обязанная фирма продаёт товар российской фирме. Товар идёт из Германии, не заходя в Эстонию. Я правильно понимаю, что в КМД эта сделка не отражается?[/quote] В Эстонской КМД не отражается. [quote] 2. Немецкая фирма продаёт товар эстонской фирме, у обоих фирмах есть VAT номер. Счёт выставлен в январе на 10000 евро. В счёте указаны условия оплаты: предоплата 30% - 3000 евро и они оплачены в январе. Как правильно отразить сделку в КМД за январь?[/quote] Если вторая позиция связана с первой и товар идёт (потом) из Германии в Россию, то VAT номера вообще не нужны. это точно не будет сделкой между странами ЕС. Я так полагаю, в эстонской КМД полученную предоплату Вам отражать не надо. Но Вы обязательно разберитесь, где будет оформляться экспортная декларация, как немцы Вам выставят окончательный счёт ( 0% КМ ? Потому что экспорт или ....) , надо ли Вам регистрироваться как налогооб. в Германии и т.д.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 21 Мар, 2012 г. - 17:55
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу