Всех еще раз с наступившим Новым годом! Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации. Мы выставили фирме 1 счет, но прислали нам ошибочно не с фирмы один, а с фирмы 2, бухгалтер ошибочно перевел деньги с другой фирмы, которые мы уже сняли. Теперь мы должны эти деньги перечислить обратно. Как это отразить в бухгалтерии?
sass2012-01-02 09:46
Деньги пришли
Д р/счёт
К дебиторы/кредиторы
Отправите их обратно
Д дебиторы/кредиторы
К р/счёт
Если уже успели сделать проводку
Д р/счёт
К поставщики
то исправить ситуацию поможет проводка
Д поставщики
К дебиторы/кредиторы
А уж поставщиков закроете, когда деньги от фирмы 1 придут
Удачи! ;о))
s8eta2012-01-02 10:39
"Если уже успели сделать проводку
Д р/счёт
К поставщики"
Не совсем понимаю суть этой проводки? :-)
sass2012-01-02 11:10
[quote][I]2012-01-02 10:39 s8eta писал(а):[/I]
"Если уже успели сделать проводку
Д р/счёт
К поставщики"
Не совсем понимаю суть этой проводки? :-) [/quote]
Имела ввиду, вдруг успели закрыть поставщиков, сразу не разобравшись, что пришли деньги не оттуда ))) В жизни всякое бывает...
Да, в жизни всякое бывает.... можно и поставщиков с покупателями перепутать. :lol:
А я и не заметила, что ТАК хорошо праздники провела :-D
Это сообщение было отредактировано: sass, 02 Янв, 2012 г. - 12:52
ELKA2012-01-02 11:55
Д р/счет
К покупатели.
Если не вернете в этом же месяце деньги,то необходимо рассчитать и отдать к/м налоговому. Когда вернете сделать обратный расчет.Я так делаю
janat2012-01-02 23:07
[quote][I]2012-01-02 11:55 ELKA писал(а):[/I]
Д р/счет
К покупатели.
Если не вернете в этом же месяце деньги,то необходимо рассчитать и отдать к/м налоговому. Когда вернете сделать обратный расчет.Я так делаю[/quote]
Я провожу....
Д банк
К прочие дебиторы/кредиторы
....в этом случае перерасчёт нсо не делаю.
alla852012-01-03 07:55
Вчера мне позвонили и сказали , что когда на оплотят по счету, то я должна буду их перечислить обратно на ту фирму с которой ошибочно перевели деньги. На всякий случай к/м мы подали и поставила
Д-банк
К- прочие дебеторы,кредиторы :-?
rada3212012-02-01 18:10
Доброго времени суток. Я стала разносить операции за декабрь и у меня такая же ситуация оказалась 31 декабря, как у аллы. Мы являемся подрядчиками , которые для заказчика выполняют работу. Уважаемы бухгалтеа я не совсем сильна в таких вопросах подскажите правильно ли я сделала?
Деньги пришли
Дебет - расчетный счет
Кредит-расчеты с разными дебеторами и кредиторами
Деньги отправили сделать проводки наоборот
astik2012-02-02 09:07
Можно так
natalja_mr2012-02-07 10:43
тоже делаю Д банк К прочие деб.,кред. Налог не выделяю. Правда, всегда такие возвраты происходили в течении 2-3 дней.
Еще обязательно прошу письмо от той фирмы - прошу вернуть ошибочно перечисленные деньги, которое прикладываю к выписке.
rada3212012-02-14 18:27
Подскажите пожалуйста если у меня эти деньги остались висеть на 31.12.11 по кредиту счета- расчеты с разными дебеторами и кредиторами, так как возврат мы сделали 5 января, то нужно ли его закрывать в конце месяца?
janat2012-02-15 00:00
[quote][I]2012-02-14 18:27 rada321 писал(а):[/I]
Подскажите пожалуйста если у меня эти деньги остались висеть на 31.12.11 по кредиту счета- расчеты с разными дебеторами и кредиторами, так как возврат мы сделали 5 января, то нужно ли его закрывать в конце месяца?[/quote]
Что Вы имеете ввиду, "закрывать" в конце месяца????
На 31.12.2011 у Вас имеется кредиторская задолженность, которую укажете в балансе в Kohustused, по строке Võlad ja ettemaksed, а 5 января Вы указанную сумму вернули (к-т банк, д-т прочие дебиторы-кредиторы) вот она и "закрылась".