← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Ошибочно перевели деньги

2012-01-02 08:54
Всех еще раз с наступившим Новым годом! Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации. Мы выставили фирме 1 счет, но прислали нам ошибочно не с фирмы один, а с фирмы 2, бухгалтер ошибочно перевел деньги с другой фирмы, которые мы уже сняли. Теперь мы должны эти деньги перечислить обратно. Как это отразить в бухгалтерии?
2012-01-02 09:46
Деньги пришли Д р/счёт К дебиторы/кредиторы Отправите их обратно Д дебиторы/кредиторы К р/счёт Если уже успели сделать проводку Д р/счёт К поставщики то исправить ситуацию поможет проводка Д поставщики К дебиторы/кредиторы А уж поставщиков закроете, когда деньги от фирмы 1 придут Удачи! ;о))
2012-01-02 10:39
"Если уже успели сделать проводку Д р/счёт К поставщики" Не совсем понимаю суть этой проводки? :-)
2012-01-02 11:10
[quote][I]2012-01-02 10:39 s8eta писал(а):[/I] "Если уже успели сделать проводку Д р/счёт К поставщики" Не совсем понимаю суть этой проводки? :-) [/quote] Имела ввиду, вдруг успели закрыть поставщиков, сразу не разобравшись, что пришли деньги не оттуда ))) В жизни всякое бывает... Да, в жизни всякое бывает.... можно и поставщиков с покупателями перепутать. :lol: А я и не заметила, что ТАК хорошо праздники провела :-D

Это сообщение было отредактировано: sass, 02 Янв, 2012 г. - 12:52
2012-01-02 11:55
Д р/счет К покупатели. Если не вернете в этом же месяце деньги,то необходимо рассчитать и отдать к/м налоговому. Когда вернете сделать обратный расчет.Я так делаю
2012-01-02 23:07
[quote][I]2012-01-02 11:55 ELKA писал(а):[/I] Д р/счет К покупатели. Если не вернете в этом же месяце деньги,то необходимо рассчитать и отдать к/м налоговому. Когда вернете сделать обратный расчет.Я так делаю[/quote] Я провожу.... Д банк К прочие дебиторы/кредиторы ....в этом случае перерасчёт нсо не делаю.
2012-01-03 07:55
Вчера мне позвонили и сказали , что когда на оплотят по счету, то я должна буду их перечислить обратно на ту фирму с которой ошибочно перевели деньги. На всякий случай к/м мы подали и поставила Д-банк К- прочие дебеторы,кредиторы :-?
2012-02-01 18:10
Доброго времени суток. Я стала разносить операции за декабрь и у меня такая же ситуация оказалась 31 декабря, как у аллы. Мы являемся подрядчиками , которые для заказчика выполняют работу. Уважаемы бухгалтеа я не совсем сильна в таких вопросах подскажите правильно ли я сделала? Деньги пришли Дебет - расчетный счет Кредит-расчеты с разными дебеторами и кредиторами Деньги отправили сделать проводки наоборот
2012-02-02 09:07
Можно так
2012-02-07 10:43
тоже делаю Д банк К прочие деб.,кред. Налог не выделяю. Правда, всегда такие возвраты происходили в течении 2-3 дней. Еще обязательно прошу письмо от той фирмы - прошу вернуть ошибочно перечисленные деньги, которое прикладываю к выписке.
2012-02-14 18:27
Подскажите пожалуйста если у меня эти деньги остались висеть на 31.12.11 по кредиту счета- расчеты с разными дебеторами и кредиторами, так как возврат мы сделали 5 января, то нужно ли его закрывать в конце месяца?
2012-02-15 00:00
[quote][I]2012-02-14 18:27 rada321 писал(а):[/I] Подскажите пожалуйста если у меня эти деньги остались висеть на 31.12.11 по кредиту счета- расчеты с разными дебеторами и кредиторами, так как возврат мы сделали 5 января, то нужно ли его закрывать в конце месяца?[/quote] Что Вы имеете ввиду, "закрывать" в конце месяца???? На 31.12.2011 у Вас имеется кредиторская задолженность, которую укажете в балансе в Kohustused, по строке Võlad ja ettemaksed, а 5 января Вы указанную сумму вернули (к-т банк, д-т прочие дебиторы-кредиторы) вот она и "закрылась".
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу