Добрый день!
Я новичок. Прошу Вашей помощи, Эстонская фирма зарегистрирована по налогу с оборота в Финляндии, там же предоставляла декларации. Налог с оборота был уплачен. В Эстонии фирма не зарегистрирована по налогу с оборота, Помогите разобраться в бухгалтерских проводках. Счет за работу выставлялся со ставкой Финляндии . Если бы н/о в Эстонии я бы сделала так
1) Д-т покупатели
К-т реализация
К-т к/м (ставка 0) , а как быть в данном случае
2)Д-т покупатели
К-т реализация ( вместе с налогом) или же как в 1)
Очень прошу- помогите разобраться
Добрый день.
Проводки такие
для финских клиентов
Д-т покупатели
Кр-т реализация в финляндии
Кр-т налог с оборота 23% фин.
При этом нужно делить местную реализацию и финскую
для эстонских клиентов
Д-т покупатели
кр-т реализация в Эстонии.
Декларация по НСО в Эстонии не представляется ,пока не станете здесь налогообязанными. Когда оборот в Эстонии вырастит выше установленного минимума, то добавится еще одна проводка по налогу с обороту в Эстонии.
Эти две реализации (и нсо) надо вести отдельно -поставьте им разные субконто. И только в балансе (отчете о прибыли) они складываются и попадают в одну строку "Müügitulu"( естественно без налога с оборота).
Успехов! ;-)
Огромное Спасибо! В голове моейкажется прояснилось. Успехов Вам! :-)