Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На имя нашей налогообязанной фирмы поступил счет, собираемся продать его другой фирме, которая неналогообязанна. Как мне оформить müügiarve? Если без КМ, тогда в программе не будет отражаться КМ. Ostuarve, который хотим перепродать, внесла в программу с KM. Работаю в Merit Aktiva.
Спасибо.
[quote][I]2011-06-28 11:35 pobeda писал(а):[/I]
На имя нашей налогообязанной фирмы поступил счет, собираемся продать его другой фирме, которая [/quote]
Вы действительно продаёте [B]счета[/B]? :roll:
Или всё же у Вас иной товар?
да продавайте как обычно. нет никакой разницы, налогообязан клиент или нет.
[quote][I]2011-06-28 12:05 vastus писал(а):[/I]
да продавайте как обычно. нет никакой разницы, налогообязан клиент или нет.[/quote]
Если только сделка не внутри союза. 8-)
[quote][I]2011-06-28 12:07 Gallana писал(а):[/I]
> >[I]2011-06-28 12:05 vastus писал(а):[/I]
да продавайте как обычно. нет никакой разницы, налогообязан клиент или нет.< <
Если только сделка не внутри союза. 8-) [/quote]
в смысле?
В смысле, что если продажа внутри союза, то нам важно налогообязан клиент или нет. :-) А если внутри республики, то да - не важно. :-)
Это сообщение было отредактировано: Gallana, 28 Июнь, 2011 г. - 12:14
[quote][I]2011-06-28 11:35 pobeda писал(а):[/I]
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На имя нашей налогообязанной фирмы поступил счет, собираемся продать его другой фирме, которая неналогообязанна. Как мне оформить müügiarve? Если без КМ, тогда в программе не будет отражаться КМ. Ostuarve, который хотим перепродать, внесла в программу с KM. Работаю в Merit Aktiva.
Спасибо.[/quote]
Вы, я полагаю, ПЕРЕВЫСТАВЛЯЕТЕ счет другой фирме за товар или услугу.
И нет разницы, налогообязанная та, другая фирма или нет ( речь об эстонском НСО), тк Вы, как налогообязанная фирма ОБЯЗАНЫ уплатить НСО ( коль уж Вы его взяли ранее в зачёт). То есть, выставляете счет с налогом!
А если сделка разовая, сделайте в виде edasimüük, и, не выделяя у себя входящий НСО, целиком перевыставьте дальше. Пу сути, не будет ни дохода, ни расхода.
Кстати, если фирма из другой страны ЕС и неналогообязанная, то по общему правилу Вы выставляете счет с нашим НСО ( если только перепродаваемая услуга не требует Вашей регистрации в другой стране ЕС....)
Это сообщение было отредактировано: s8eta, 28 Июнь, 2011 г. - 13:19
а республика не внутри евросоюза?
[quote][I]2011-06-28 12:17 vastus писал(а):[/I]
а республика не внутри евросоюза?[/quote]
Имелось в виду, что если продажа идет из одного государства-члена ЕС в другое такое же, то в случае, если у нас есть номер регистрации покупателя по НСО, мы выставляем счет с 0%. А внутри республики я не слышала, чтобы такое применялось :-?