← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Заключительный баланс при объединении

2011-04-25 15:14
Здравствуйте. Никто случайно не сталкивался с составлением заключительного баланса при объединении компаний, как он должен выглядеть и что содержать?
2011-04-26 10:49
Заключительный баланс делается каждой из объединяемых компаний отдельно, как обычно. Мы делали в форме годового отчета и предоставляли в регистр.
2011-04-27 14:01
А какие-то особенности при оформлении есть?
2011-04-27 15:32
[quote][I]2011-04-26 10:49 Tolstik писал(а):[/I] Заключительный баланс делается каждой из объединяемых компаний отдельно, как обычно. Мы делали в форме годового отчета и предоставляли в регистр.[/quote] а можно уточнить, на какую дату делали заключительные отчёты? И тогда у вновь образовавшейся структуры начало хоз.периода и первый годовой отчет с этой же даты?
2011-04-27 16:40
[quote][I]2011-04-27 15:32 s8eta писал(а):[/I] > >[I]2011-04-26 10:49 Tolstik писал(а):[/I] Заключительный баланс делается каждой из объединяемых компаний отдельно, как обычно. Мы делали в форме годового отчета и предоставляли в регистр.< < а можно уточнить, на какую дату делали заключительные отчёты? И тогда у вновь образовавшейся структуры начало хоз.периода и первый годовой отчет с этой же даты?[/quote] Решением правления материнской компании принято решение объединить её дочернии компании А и Б в одну, компания Б прекрашает свою деятельность, а компания А продолжает. Заключительный отчёт компании Б делается на 31.12.10, у новой структуры начало нового периода 01.01.11
2011-04-28 08:41
[quote][I]2011-04-27 16:40 Favor82 писал(а):[/I] Решением правления материнской компании принято решение объединить её дочернии компании А и Б в одну, компания Б прекрашает свою деятельность, а компания А продолжает. Заключительный отчёт компании Б делается на 31.12.10, у новой структуры начало нового периода 01.01.11[/quote] Заключительный отчет делается совершенно не обязательно на 31.12.2010. Правлением было принято решение об объединении с 01.10.2010, заключительный баланс Б делался на 30.09.10. Компания А продолжила свою деятельность, и годовой за 2010 год подавался в таком виде: баланс - ничего особенного, все как обычно. Отчет о прибыли материнского предприятия - обороты по 30.09 включали в себя только данные компании А, а с 01.10 по 31.12 - данные компаний А и Б вместе. Не знаю, понятно ли объяснила...
2011-04-28 08:58
[quote][I]2011-04-27 14:01 Favor82 писал(а):[/I] А какие-то особенности при оформлении есть?[/quote] В заголовке пишете не " Majandusaasta aruanne", а " Lõpparuanne", и в Tegevusaruanne нужно написать об объединении. В остальном все как обычно.

Это сообщение было отредактировано: Tolstik, 28 Апр, 2011 г. - 09:01
2011-04-28 09:11
[quote][I]2011-04-28 08:58 Tolstik писал(а):[/I] > >[I]2011-04-27 14:01 Favor82 писал(а):[/I] А какие-то особенности при оформлении есть?< < В заголовке пишете не " Majandusaasta aruanne", а " Lõpparuanne", и в Tegevusaruanne нужно написать об объединении. В остальном все как обычно.Это сообщение было отредактировано: Tolstik, 28 Апр, 2011 г. - 09:01[/quote] Спасибо!!!
2011-04-28 09:42
Правлением было принято решение об объединении с 01.10.2010, заключительный баланс Б делался на 30.09.10. Компания А продолжила свою деятельность, и годовой за 2010 год подавался в таком виде: баланс - ничего особенного, все как обычно. А разве имущество " присоединённой" компании Б не попало на 31.12.2010 в баланс компании А ?.
2011-04-28 10:04
[quote][I]2011-04-28 09:42 s8eta писал(а):[/I] Правлением было принято решение об объединении с 01.10.2010, заключительный баланс Б делался на 30.09.10. Компания А продолжила свою деятельность, и годовой за 2010 год подавался в таком виде: баланс - ничего особенного, все как обычно. А разве имущество " присоединённой" компании Б не попало на 31.12.2010 в баланс компании А ?. [/quote] Попало. Поэтому ничего особенного :) В отчете о прибыли нюанс - обороты складываются не полностью за весь год, а частично.
2011-04-28 10:45
А разве имущество " присоединённой" компании Б не попало на 31.12.2010 в баланс компании А ?. < < Попало. Поэтому ничего особенного :) В отчете о прибыли нюанс - обороты складываются не полностью за весь год, а частично.[/quote] Тогда понятно. По сути, по принципу объединения.
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу