← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Покупка в ЕС. Оборот. Проводки

2011-03-29 16:20
Подскащите, пощалуйста! Как бqт с proforma invoice!? Вqставлена и опла4ена в марте, а товар придёт толко в апреле. Как правилно сделат проводки и как бqт с КМ, если ето доставки и из ЕЛ и експортнае? Спасибо.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 29 Мар, 2011 г. - 17:41
2011-03-29 17:28
[quote][I]2011-03-29 16:20 InnaP писал(а):[/I] Как правилно сделат проводки и как бqт с КМ[/quote] Можно и товар и КМ апрелем. 8-)
2011-03-29 19:23
А как провести proforma invoice? на какое конто нужно поставить. Провести его только по банку или как счёт. Что-то запуталась, не сталкивалась раньше.
2011-03-30 12:25
если приходит Proforma Invoice, то провожу по банку.Когда приходит счет и товар, смотрю дату и переделываю на счет по дате счета. У вас товар придет в апреле и Invoice скорее всего будет апрелем.
2011-03-30 13:53
[quote][I]2011-03-29 19:23 InnaP писал(а):[/I] А как провести proforma invoice? на какое конто нужно поставить[/quote] Я ставлю проформу так: Д 60.4 (предоплаты иностр.поставщикам) К 60.3 (задолженности иностр.поставщикам) Оплачиваю проформу: Д60.3 (задолженности иностр.поставщикам) К51 (расчётный счёт) Когда приходит товар и инвойс, тогда так: Д 41 (товар) К 60.3 (задолженности иностр.поставщикам) и плюс проводка по обратному НСО: Д68.1 К68.1 и в том же самом документе затем списываю предоплату, то есть конто 60.3 и 60.4 между собой (со знаком минус!): Д60.4 К60.3

Это сообщение было отредактировано: julias, 30 Мар, 2011 г. - 19:46
2011-04-03 12:30
[quote][I]2011-03-30 13:53 julias писал(а):[/I] > >[I]2011-03-29 19:23 InnaP писал(а):[/I] А как провести proforma invoice? на какое конто нужно поставить< < Я ставлю проформу так: Д 60.4 (предоплаты иностр.поставщикам) К 60.3 (задолженности иностр.поставщикам) Оплачиваю проформу: Д60.3 (задолженности иностр.поставщикам) К51 (расчётный счёт) Когда приходит товар и инвойс, тогда так: Д 41 (товар) К 60.3 (задолженности иностр.поставщикам) и плюс проводка по обратному НСО: Д68.1 К68.1 и в том же самом документе затем списываю предоплату, то есть конто 60.3 и 60.4 между собой (со знаком минус!): Д60.4 К60.3Это сообщение было отредактировано: julias, 30 Мар, 2011 г. - 19:46[/quote] Спасибо большое. Я сделала по вашему примеру.
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу