У меня неналогообязанная фирма, покупаю товар для перепродажи от налогообязанных фирм, где указан уплаченный налог. Нужно ли мне в pearaamat отдельно показывать налог, или можно просто его куда-то списать?
Я делаю так: при оплате товара
Дт. Товар Кт. касса
Дт. НСО Кт. касса
Но тогда у меня НСО получается на конец периода со знаком минус, или мне при инвентаризации его нужно куда-то списать? Как это сделать?
Никак Вам не надо выделять НСО, пока Вы неналогообязаны. Все в себестоимость товара отправляйте. Точно также и просто с расходами поступайте.
Большое спасибо за ответ, буду все переделывать
А тару нужно отдельно показывать?
Какая у Вас тара, залоговая :-?
Она тоже в накладной отдельно стоит
Все ставьте в себестоимость товара, у Вас такие маленькие обороты, что заморачиваться и выделять что-то не имеет смысла. :lady:
У меня тут возник еще один вопрос. Как будет выглядеть проводка, если даешь определенную сумму денег в кассу, как бы краткосрочный заем. Я составила приходный кассовый ордер, можно сделать такую проводку:
Дт. касса
Кт. подотчетное лицо (Не помню как оно по-эстонски, вроде бы aruandev isik) ?