Хотела уточнить действия при переходе на евро:
31 дек 2010 или 01 янв 2011 ( подскажите кто знает когда именно)
сальдо счетов переводятся в евро на основе бух.справки и составляется переходный баланс в евро. Если будет разница остатков счетов, то какие будут проводки?
Это сообщение было отредактировано: McSim, 23 Дек, 2010 г. - 15:32
janat2010-12-23 19:33
[quote][I]2010-12-23 15:31 Mirena писал(а):[/I]
.......... Если будет разница остатков счетов, то какие будут проводки?
Это сообщение было отредактировано: McSim, 23 Дек, 2010 г. - 15:32[/quote]
Разница, возникшая в случае увеличения или уменьшения акцион. или паевого капитала, отражается в статье "нераспределённая прибыль за прошлые периоды"
Разница, возникшая при округлении бух.счетов, отражается в статье "прочие доходы (расходы)".
janat2010-12-23 19:47
[quote][I]2010-12-23 15:31 Mirena писал(а):[/I]
Хотела уточнить действия при переходе на евро:
31 дек 2010 или 01 янв 2011 ( подскажите кто знает когда именно)
сальдо счетов переводятся в евро на основе бух.справки и составляется переходный баланс в евро. Это сообщение было отредактировано: McSim, 23 Дек, 2010 г. - 15:32[/quote]
Cм. евросайт
21. Как оформлять перерасчет остатков на бухгалтерский счетах?
Ответ: Перерасчет остатков на бухгалтерский счетах производится с крон на евро в конце дня, предшествующего €-дню (Инструкция №18 (8) СБУ) исходя из курса валюты утвержденного постановлением Совета ЕС. Перерасчет остатков на бухгалтерский счетах оформляется бухгалтерской справкой, соответствующей требованиям установленным § 7 (3) закона о бухгалтерском учете.
janat2010-12-24 14:17
[quote][I]2010-12-23 15:31 Mirena писал(а):[/I]
Хотела уточнить действия при переходе на евро:
31 дек 2010 или 01 янв 2011 ( подскажите кто знает когда именно)
сальдо счетов переводятся в евро......[/quote]
( подскажите кто знает когда именно) :-)
В топике выше указала ответ с евросайта, но это не значит, что 31.12.2010 в конце рабочего дня или же 01.01.2011 бухгалтер должен перевести все бухгалтерские счета в евро, т.к. ещё в начале января будут поступать счета за услуги декабря 2010г. Многие фирмы обязаны ещё аналогично в свою очередь выставить счета за декабрь. А начисление резерва отпускных, амортизации и т.д.??????
akoff2010-12-28 11:23
Хотел бы уточнить: приобретен стартовый пакет евромонет, деньги на счету забронированы, сальдо по счету не изменилось (деньги не ушли). Исходя из договора забронированные деньги снимут 1 янв. Необходимо ли сделать какие либо проводки в декабре? Или все делаем в январе, приход в кассу из банка?
// думаю, было бы не плохо создать отдельную ветку для тем, которые касается евро и перехода на евро.
lenotska2010-12-29 13:07
Подскажите, пожалуйста,как следует насчислять зарплату за декабрь месяц?
Необлогаемый налогом доход с 01 января 144 евро, т.е 2253-11? А округления в зарплате с января так и остались, т.е подоходный и прочии налоги должны быть без центов?
Juliette2010-12-29 13:15
А декларацию по декабрьским выплатам, которую подаем до 10-ого января, в кронах оформляем еще? ведь выплаты были в кронах.
janat2010-12-29 16:05
[quote][I]2010-12-29 13:15 Juliette писал(а):[/I]
А декларацию по декабрьским выплатам, которую подаем до 10-ого января, в кронах оформляем еще? ведь выплаты были в кронах.[/quote]
http://www.emta.ee/index.php?id=27994
Принципы налогообложения
Представление данных за прошлый период
В день перехода на евро в налоговом учете произойдет резкий переход. При отображении данных за предыдущий период необходимо исходить из принципа, что при всех операциях учет ведется в начальной валюте. Лица представляют отчётность за кроновый период в кронах, а Налогово-Таможенный департамент (НТД) делает перерасчет в евро, в соответствии с правилами конвертирования и округления (за исключением случаев, когда первичный учет был сделан в евро).
Представление деклараций и исправление
Декларации кронового периода (период, предшествующий переходу на евро) представляются и исправляются в кронах.
Вся отчетность и все расчёты с НТД т. е. представление и исправление деклараций происходят в валюте периода налогообложения. Ход исчисления делается в кронах, а сумма налога подлежащая к возврату или оплате рассчитывается в евро, в соответствии с правилами конвертирования и округления.
top2010-12-29 16:22
[quote][I]2010-12-24 14:17 janat писал(а):[/I]
В топике выше указала ответ с евросайта, но это не значит, что 31.12.2010 в конце рабочего дня или же 01.01.2011 бухгалтер должен перевести все бухгалтерские счета в евро, т.к. ещё в начале января будут поступать счета за услуги декабря 2010г. Многие фирмы обязаны ещё аналогично в свою очередь выставить счета за декабрь. А начисление резерва отпускных, амортизации и т.д.?????? [/quote]
Да, я тоже репу чешу :-D думаю, все, что будет не сделано на момент конвертации остатков,надо будет конвертировать вручную и вводить проводками :roll:
кто как планирует :-?
Дополню...
Если конвертацию сальдо делать самому вручную, то можно с 1 января можно начинать делать все в новой евро-базе, и спокойно дорабатывать в старой кроновой, конвертировать и переносить остатки.
Если конвертацию сальдо заказывать вместе с обновлением конфигурации программы, то все, что не успел доделать в кроновой базе придется потом проводками вносить в евро-базу.
Так или нет :roll: ответьте продвинутые чайнику :-( :-D
Это сообщение было отредактировано: top, 29 Дек, 2010 г. - 17:44
top2010-12-29 18:10
вот пример понимания начисления з/платы за декабрь от максуамета :roll: :-D
[URL=http://foorum.emta.ee/viewtopic.php?f=20&t=1293] Kui detsembri töötasu on 10 000 krooni, siis jaanuaris arvutate selle eurodeks: 10 000 /15,6466 = 639,12 EURi. Väljamakse tegemisel võtate arvesse maksuvaba tulu 144 EURi (kui on see õigus). Maksud arvutate juba eurosummalt, arvutuskäik on sama mis täna.
Detsembri raamatupidamisarvestuses tuleb detsembri palga maksuvabaks tuluks 144 * 15,6466 = 2253 krooni. [/URL]
читайте дальше...
Это сообщение было отредактировано: top, 29 Дек, 2010 г. - 18:12
janat2010-12-29 18:39
читайте дальше...
top, спасибо.
Я тоже сейчас разбиралась с этим вопросом, добавлю, что на стр. налогового есть образцы заполнения деклараций TSD по выплате в январе зарплаты декабря.
http://www.emta.ee/public/TSD2011_lisa1_naited_par.pdf
На Вашей ссылке это указывается, но я лишний раз подчёркиваю.
lenotska2010-12-30 14:47
Спасибо, всё поняла.
Mirena2011-01-01 13:57
Хотела бы еще спросить: если выплата зарплаты была в декабре в кронах, налоги я буду переводить в январе. Сумма налогов должна быть с евро-центами или округленной до целых евро?
edita2011-01-01 15:07
налоги с евроцентами. Два знака после запятой.
Marica2011-01-01 20:36
Как надо округлять суммы при переводе на евро. Второй знак после запятой округляем по математическому методу- если третий знак больше или равен 5, то второй знак на единицу больше. Или как-то иначе?
Gallana2011-01-01 21:47
[quote][I]2011-01-01 20:36 Marica писал(а):[/I]
Второй знак после запятой округляем по математическому методу- если третий знак больше или равен 5, то второй знак на единицу больше. Или как-то иначе?[/quote]
Конечно, по правилам математики, как в школе учили. :-)
Marica2011-01-02 14:34
Дело в том, что я слышала, что перерасчет на евро по другой системе. Хотела уточнить, как. Это просто слухи и разговоры или правда. Я слышала, что если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак не меняется в сторону увелечения.
astik2011-01-02 16:01
:roll:
Что это у нас, с переходом на евро и правила математики изменились :roll:
janat2011-01-02 17:30
[quote][I]2011-01-02 14:34 Marica писал(а):[/I]
Дело в том, что я слышала, что перерасчет на евро по другой системе. Хотела уточнить, как. Это просто слухи и разговоры или правда. Я слышала, что если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак не меняется в сторону увелечения.[/quote]
http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/_/download/name/3.1ptk.jsp
Требования к конвертированию и правила округления
* Конвертирование крон в евро производится просто. Сумма в кронах делится на официальный курс, и результат округляется с точностью до 1 евроцента на основании третьего знака после запятой.
* Поскольку перерасчитанные цены имеют более двух десятичных знаков, то суммы следует округлять в сторону увеличения или уменьшения. Округлять в сторону увеличения или уменьшения до ближайшего цента можно только окончательные суммы, промежуточные округления не разрешаются.
* Округление производится на основании третьего знака после запятой. Если третий знак после запятой – 5 или больше, то цена округляется в сторону увеличения (до следующего евроцента). Если третий знак после запятой – 4 или меньше, то цена округляется в сторону уменьшения.
lena1212011-01-02 18:06
Уважаемые специалисты у меня такой вопрос. У фирмы на конец декабря долг по соц.налогу перед максуаметом 1320 крон. Если это перевести на евро получается 1320/15,6455=84,36 евро. А если евро перевести на кроны 1319,95.
Куда девать эту разницу 0,05, или мы на нее несмотрим
astik2011-01-02 20:15
[quote][I]2011-01-02 18:06 lena121 писал(а):[/I]
Уважаемые специалисты у меня такой вопрос. У фирмы на конец декабря долг по соц.налогу перед максуаметом 1320 крон. Если это перевести на евро получается 1320/15,6455=84,36 евро. А если евро перевести на кроны 1319,95.
Куда девать эту разницу 0,05, или мы на нее несмотрим [/quote]
Загляните на страницу налогового, сколько у них получилось при пересчете, то и считайте за истину :-P
Я правда не понимаю, зачем Вам сначала переводить кроны в евро, а потом наоборот, :-? Вы уже готовитесь к переходу на кроны обратно, предусмотрительны Вы однако :roll:
lena1212011-01-02 20:39
Нет на кроны переходить обратно я не собираюсь.Меня просто смущает это округление. Значит я понимаю,что требования к покупателям, все долги по налогам и т.д. просто суммы в кронах перевести на евро по официальному курсу, а на эту разницу не обращать внимания. Разницу только учитываем при изменении паевого капитала
top2011-01-02 21:18
Почитайте [URL=http://foorum.emta.ee/viewtopic.php?f=21&t=1287]здесь[/URL]...
Это не совсем ваш вопрос, но полагаю, дает понимание общему направлению в конвертировании сальдо: много может возникнуть всяких мелких нестыковок, поэтому надо включать логику и учитывать принцип существенности ( это мое личное мнение :-D ).
janat2011-01-02 23:52
[quote][I]2011-01-02 20:39 lena121 писал(а):[/I]
.......Значит я понимаю, что требования к покупателям.... просто суммы в кронах перевести на евро по официальному курсу, а на эту разницу не обращать внимания....[/quote]
См.
http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/_/Grupp/name/__/_________.jsp
16. Как следует пересчитывать в евро бухгалтерский счет «Неоплаченные счета покупателей», если он содержит, например, более 100 неоплаченных счетов?
Ответ: Так, как скорее всего, все эти 100 счетов поступят в отдельности, то и пересчитывать остатки нужно каждые в отдельности.
При такой конвертации не действует правило – сумма (отраженная в балансе) в кронах / 15,6466 = сумма (отраженная в балансе) в евро, другими словами, сумма отдельно пересчитанных и суммированных после счетов, отличается от суммы, получаемой в случае пересчета всего бухгалтерского счета «Неоплаченные счета покупателей» полностью.
Разница, возникшая при округлении, отражается в составе доходов или расходов в отчете о прибыли, также оформляется бухгалтерская справка.
22. Какая документация еще дополнительно необходима для конвертирования эстонской кроны в евро?
Ответ: Для пересчета остатков на бухгалтерский счетах с эстонских крон в евро должна быть оформлена бухгалтерская справка, соответствующая требованиям к данным, указанным в §7 пункте 3 закона о бухгалтерском учете.
Согласно данной ссылке, бухгалтерская справка должна содержать следующие данные: название и номер документа, дату составления, коммерческую цель сделки, численные показатели сделки (например курс, сумма), имя составителя, подпись (подписи) лица, представляющего юридическое лицо отражающее сделку, подтверждающая (подтверждающие) совершение сделки, соответствующий номер бухгалтерской справки.
edita2011-01-03 09:05
[quote][I]2011-01-02 18:06 lena121 писал(а):[/I]
Уважаемые специалисты у меня такой вопрос. У фирмы на конец декабря долг по соц.налогу перед максуаметом 1320 крон. Если это перевести на евро получается 1320/15,6455=84,36 евро. А если евро перевести на кроны 1319,95.
Куда девать эту разницу 0,05, или мы на нее несмотрим [/quote]
В налоговом говорили, что у них программа пересчитывает налоги построчно и поименно по каждому налогу и потом уже в евро сумму складывает, поэтому нельзя просто так перевести сальдо на конец года из крон в евро - обязательно будут отличия.
KISA2011-01-03 15:11
[quote][I]2011-01-02 18:06 lena121 писал(а):[/I]
Уважаемые специалисты у меня такой вопрос. У фирмы на конец декабря долг по соц.налогу перед максуаметом 1320 крон. Если это перевести на евро получается 1320/15,6455=84,36 евро. А если евро перевести на кроны 1319,95.
Куда девать эту разницу 0,05, или мы на нее несмотрим [/quote]
Извините, а почему у Вас такой курс 15,6455? Должен быть 15,6466. :nuuu:
ELKA2011-01-04 11:57
Зачем вам это нужно? Раньше 1319,95 кр округляли до челых крон 1320. При переводе в евро требование остатки округлять до центов...
Ingaa2502011-01-04 13:23
Почитайте здесь http://www.emta.ee/index.php?id=28874, там все по русски объяснено . К примеру ,за кроновый период итоговая сумма долгов по налогам составляет 19950,75. Если я эту сумму пересчитаю в евро то получается 1275,09. Программа максуамета пересчитывает все построчно и унее сумму получается 1275,08. *-0,01 евроцент" его куда девать
Gallana2011-01-04 13:29
А Вы не построчно пересчитываете долги по налогам? :-?
Ingaa2502011-01-04 15:33
построчно пересчитываю, как полагается . Но если пересчитать общую кроновую сумму получается на 0,01 евроцент больше. Надо ли делать корректриовку
Gallana2011-01-04 15:42
Построчно и пересчитайте, и всё.
Это сообщение было отредактировано: Gallana, 04 Янв, 2011 г. - 15:43
astik2011-01-04 15:42
[quote][I]2011-01-04 15:33 Ingaa250 писал(а):[/I]
построчно пересчитываю, как полагается . Но если пересчитать общую кроновую сумму получается на 0,01 евроцент больше. Надо ли делать корректриовку[/quote]
А зачем Вы общую кроновую сумму пересчитываете, Вы же уже пересчитали построчно, с МА сошлось :-? Наверняка, не думаю, что у них пересчет неправильный. Вот и все, успокойтесь уже. Вот когда у вас ВЕСЬ БАЛАНС на 0.01 евроцент не пойдет, тогда и сделаете корректировку, чтобы дебет с кредитом сошелся
lenotska2011-01-06 12:27
Что-то у меня уже голова кругом идет. Скажите,как правельно делать? 31-м декабрем все счета конвертирую в евро а 1-го января, уже в новой базе ввожу сальдо в евро. Или же можно в старой базе оставить всё в кронах и на основании справки в новую базу вводиться в евро?
Juliette2011-01-06 12:36
я полагаю, что второй вариант верный. во всяком случае я буду так делать. ведь годовой отчет за 2010 год надо в кронах составлять. так если на 31.12.2010 в базе уже все конвертировать, то чтоб отчет сделать надо будет опять обратно в кроны конвертировать и снова возникнут эти хвостики от округлений.
Ingaa2502011-01-06 16:17
Все у меня кипят мозги. Помогите кто уже переводил. Допустим 1 заказчик у которого 5 неоплаченных счетов, перед нашей фирмой. К примеру счет сумма 1000 + КМ 200 итого 1200 крон. Чтоб перевести в евро ,мне надо сумму и КМ перевести в евро отдельно, а потом сложить и получится результат. Или просто сумму 1200 крон итоговую перевести в евро. Помогите.
astik2011-01-06 16:19
Итоговую, по каждому доку отдельно
Ingaa2502011-01-06 16:30
Я просто перевела 1200 крон *общую сумму счета* по курсу 15,6466 и получила сумму в евро. Значит сделала правильно
lena1212011-01-06 19:29
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста такой вопрос? на 31.12.10 п/налог с частного лица составляет 816 крон. Если поделить на 15,6466 получается 52,15. Если проверить разницу 52,15 евро * 15.6466=815,97 крон
Разница получается 0,03. Как ее скорректировать и в каком году 2010 или 2011
Gallana2011-01-06 19:37
Почитайте этот топик с начала, там всё написано уже. :-)
SvetS2011-01-06 20:03
А зачем пошли какие-то массовые упражнения в переводе назад из евро в кроны? :-O
Вспомните, пожалуйста, курс средней школы по математике. А то в начале спокойно отбрасываются лишние знаки после запятой, а потом хочется, чтобы обратное действие сошлось без погрешности. :-D
Это сообщение было отредактировано: SvetS, 06 Янв, 2011 г. - 21:01
astik2011-01-06 21:51
[quote][I]2011-01-06 20:03 SvetS писал(а):[/I]
А зачем пошли какие-то массовые упражнения в переводе назад из евро в кроны? :-O
Вспомните, пожалуйста, курс средней школы по математике. А то в начале спокойно отбрасываются лишние знаки после запятой, а потом хочется, чтобы обратное действие сошлось без погрешности. :-D Это сообщение было отредактировано: SvetS, 06 Янв, 2011 г. - 21:01[/quote]
Похоже в затылке свербит мысль, как бы обратно не пришлось переходить :roll: :-)
Ingaa2502011-01-07 18:08
Наконец то я сделала конвертацию каждой строки*по остаткам* , но теперь у меня в кредите на 0,02 евроцента больше чем в дебете. Что делать
janat2011-01-07 19:59
[quote][I]2011-01-07 18:08 Ingaa250 писал(а):[/I]
Наконец то я сделала конвертацию каждой строки*по остаткам* , но теперь у меня в кредите на 0,02 евроцента больше чем в дебете. Что делать[/quote]
Разницу, полученную при округлении бух.счетов в результате конвертации крон в евро, отнесите на счет "прочие доходы (расходы)". Если у Вас этот конто не открыт, то отнесите на счет "прибыль(убыток) текущего года".
astik2011-01-07 20:30
[quote][I]2011-01-07 18:08 Ingaa250 писал(а):[/I]
Наконец то я сделала конвертацию каждой строки*по остаткам* , но теперь у меня в кредите на 0,02 евроцента больше чем в дебете. Что делать[/quote]
Ну вот это как раз описанный выше случай ;-)
"Вот когда у вас ВЕСЬ БАЛАНС на 0.01 евроцент не пойдет, тогда и сделаете корректировку, чтобы дебет с кредитом сошелся"
Это сообщение было отредактировано: astik, 07 Янв, 2011 г. - 20:31
janat2011-01-08 14:22
[quote][I]2011-01-07 18:08 Ingaa250 писал(а):[/I]
Наконец то я сделала конвертацию каждой строки*по остаткам* , но теперь у меня в кредите на 0,02 евроцента больше чем в дебете. Что делать[/quote]
Когда сделаете корректировку на 0,02 евроцента (указано выше), баланс готов, составляете бухгалтерскую справку.
Raamatupidamisõiend nr.
Seoses sellega, et raharingluses on Eesti kroon asendatud euroga, toimub OÜ AAA raamatupidamises 31-12-2010- aasta seisuga kõigile raamatupidamiskontodele kroonides kantud jääkide ümberarvestus eurodesse, kasutades kurssi: 1 euro = 15.6466 krooni.
Ümberarvestuse tulemused:
_______________________________________________________________________
Raamatupidamiskonto Jääk kroonides Jääk eurodes
kood ja nimetus 31.12.2010 31.12.2010
Deebet Kreedit Deebet Kreedit
_______________________________________________________________________
50 Kassa 5 000,00 319,56
51 Pank
.
.
.
Kokku
_______________________________________________________________________
Koostas: O.Paju, OÜ AAA raamatupidaja
Koostaja allikiri:_____________________
Kinnitas: V.Paju, OÜ AAA juhatuse liige
Juhatuse liikme allkiri:________________
Kinnitamise kuupäev
Таблица, увы, перемещается, печатала, сохраняя интервалы.
:-)
:-)
Это сообщение было отредактировано: janat, 08 Янв, 2011 г. - 14:26
marina802011-01-09 14:09
[quote][I]2011-01-06 20:03 SvetS писал(а):[/I]
А зачем пошли какие-то массовые упражнения в переводе назад из евро в кроны? :-O
Вспомните, пожалуйста, курс средней школы по математике. А то в начале спокойно отбрасываются лишние знаки после запятой, а потом хочется, чтобы обратное действие сошлось без погрешности. :-D Это сообщение было отредактировано: SvetS, 06 Янв, 2011 г. - 21:01[/quote]
мне, напроимер, это надо чтобы забить в кронах начисление зарплаты, чтобы потом в евро нормально под декларирование переконвертировалось.
Lyudmilla2011-01-12 09:58
Помогите пожалуйста. В начале января были оплаты в кронах, обменяли данную сумму в банке на еврики. Как я понимаю этот обмен я должна провести проводкой, только в силу не знания бухгалтерии не знаю как :lady: Я так предполагаю будет дебет кассы в EEK и кредит кассы в EUR :-?
janat2011-01-12 11:04
[quote][I]2011-01-12 09:58 Lyudmilla писал(а):[/I]
Помогите пожалуйста. В начале января были оплаты в кронах, обменяли данную сумму в банке на еврики. Как я понимаю этот обмен я должна провести проводкой, только в силу не знания бухгалтерии не знаю как :lady: Я так предполагаю будет дебет кассы в EEK и кредит кассы в EUR :-? [/quote]
А разве не дебет кассы в euro, кредит кассы в кронах???
lena1212011-01-12 15:09
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Если КМ перевести с моей оборотной ведомости на евро получается допустим 10,06, потомучто я перевожу общую сумму, а если смотреть по максуамету, они округляют налог с оборота по каждому месяцу отдельно, и у них получилось 10,05 . Значит просто сделать корректирующую проводку в январе 2011г.
astik2011-01-12 15:20
[quote][I]2011-01-12 15:09 lena121 писал(а):[/I]
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Если КМ перевести с моей оборотной ведомости на евро получается допустим 10,06, потомучто я перевожу общую сумму, а если смотреть по максуамету, они округляют налог с оборота по каждому месяцу отдельно, и у них получилось 10,05 . Значит просто сделать корректирующую проводку в январе 2011г. [/quote]
У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил, в землю закопал, надпись написал, что у попа была собака...... :-P
Вы это форум сначала читали :-? али как :-?
Проводку сделайте 31.12.2010-ым
Это сообщение было отредактировано: astik, 12 Янв, 2011 г. - 15:25
edita2011-01-12 15:28
[quote][I]2011-01-12 15:09 lena121 писал(а):[/I]
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста.... [/quote]
Лена 121, вы ведь уже не в первый раз этот вопрос задаете. В этом топике это уже было. Неужели предыдущие ответы вас не удовлетворили? :-?
Это сообщение было отредактировано: edita, 12 Янв, 2011 г. - 15:30
janat2011-01-12 17:59
[quote][I]2011-01-12 15:09 lena121 писал(а):[/I]
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста...... [/quote]
У бухгалтеров сейчас тяжёлый период, голова идёт кругом....
Я к вечеру дубею... , но, когда в одном и том же топике одним и тем же человеком задаётся один и тот же вопрос, теряюсь... :-? :-?
У Вас баланс в кронах должен на 31.12.2010 сойтись ( дебет=кредит), за счёт округления ( корректируете Ваши расхождения в 0,01.., 0,03... и т.д.) должен пойти баланс и в евро (дебет=кредит) и оформляете бухгалтерской справкой, которая указана выше.
Справка на эстон. яз. указана для тех у кого плохо с эстонским, сама отношусь к таким. :-)
top2011-01-13 01:37
Может пригодится...видеоматериал...
[URL=http://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamine-yldiselt/10938] Переход на евро в e-maksuamet/e-toll [/URL]
1112011-01-13 21:22
Столько всего понаписано :roll: . Читала статьи про округления и вообще запуталась, действительно в конце дня деревенеешь. У меня допустим ,на 31.12.2010 баланс в кронах сошелся ,дебет равен кредиту. Я просто взяла баланс за кроновый период построчно перевела общую сумму каждого счета по курсу 15,6466 и все . И на начало еврового периода у меня тоже дебет равен кредиту. Из-за Лена 121 тоже стала путаться. Если перевести общую сумму баланса за кроновый период в евро допустим получается 200 евро, а если построчно перевести и сложить получается 200,01 евро, но при этом дебет равен кредиту. Что при таком раскладе надо делать
astik2011-01-13 23:14
Писать бух справку, как рекомендовала Janat и не заморачиваться ;-)
Liisa992011-01-14 07:47
[quote][I]2011-01-13 21:22 111 писал(а):[/I]
Я просто взяла баланс за кроновый период построчно перевела общую сумму каждого счета по курсу 15,6466 и все . [/quote]
Если "счёт" означает "конто", то так не правильно.
Счета (арвед) от поставщиков и клиентам надо "переводить" по каждому счёту (Арве) отдельно.
Налоги в Максуамет - сдать декларации за декабрь и задоженность или предоплату в НД брать с выписки Максуамета.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 14 Янв, 2011 г. - 07:50
1112011-01-14 21:31
Допустим счет касса ,основное средство, прибыль и убыток и т.д. остаток в кронах просто по курсу перевела и все. Что касается arve допустим счет 1000 +200 КМ = 1200 , сумму перевожу не по отдельности а итоговую *1200* по курсу и все. Только теперь затрудняюсь вот с чем. На 31.12.09 было выставлено заказчику счет. Так как он подал на банкротство , мы договорились что 2000 он плотит сразу а оставшуюся сумму делит на 24 месяца. Теперь он нам присылает каждый месяц платеж. Как выставить ему сальдо. Поделить сумму, которую он должен заплатить общую, или поделить по курсу ежемесячный платеж который он присылает, и умножить на количество оставшихся месяцев? В оборотке сумму по неоплаченным счетам просто поделить по курсу , а разницу если будет отразить в прибылях и убытках отч.периода уже в январе?
astik2011-01-14 21:48
[quote][I]2011-01-14 21:31 111 писал(а):[/I]
.... На 31.12.09 было выставлено заказчику счет. Так как он подал на банкротство , мы договорились что 2000 он плотит сразу а оставшуюся сумму делит на 24 месяца. Теперь он нам присылает каждый месяц платеж. Как выставить ему сальдо. Поделить сумму, которую он должен заплатить общую, или поделить по курсу ежемесячный платеж который он присылает, и умножить на количество оставшихся месяцев? В оборотке сумму по неоплаченным счетам просто поделить по курсу , а разницу если будет отразить в прибылях и убытках отч.периода уже в январе?[/quote]
:-? Ведь он же подал на банкротство, какая рассрочка, рвите свои деньги по максимуму, потом вообще не получите :cry-cry:
:-? И что значит" выставить ему сальдо". Сколько был должен на 31.12.10 столько и напишите в сальдовке, переведя сумму в евро по курсу, если уж Вы хотите ему этот документ в еврах представить :roll:
lanka2011-01-17 20:44
Это хорошо что есть такой сайт, где можно подчеркнуть для себя важный совет,но при переходе на евро очень много проблем я думаю что для бухгалтеров которым оч.тяжело надо какой-то наглядный пример.
Остатки на 31.12.2010 Евро на 01.01.2011
дебет кредит дебет кредит
О.С 50000,00 3195,58
износ О.С. 15000,00 958,67
Касса 6400,50 409,07
Рас. с пок. 5600,00 357,91
68.Расч.с бюд. 2000,50 127,86
68.01НСО 1500,50 95,9
68,20расчет по пен. 500,00 31,96
80счПрибыль и уб. 1000,00 63,91
80,01 1500 95,87
80,02 500,00 31,96
паевой кап. 40000,00 2556,47
Резервы 4000,00 255,65
ВСЕГО 62000,50 62000,50 3962,56 3962,56
Вроде бы таблицу написала 3962,56 получилось после того как мы каждую строчку перевели п курсу 15,6466. Вот такие циферки должны быть у вас на 1 января . Паевой капитал: В январе делаем бух.запись дебет-паевой капитал 0,47 евроцентов, кредит 0,47 нераспределенная прибыль прошлых лет. По уплате налогов общую сумму в балансе делим на курс, может быть что у вас общая сумма баланса переведенная по курсу одна, а у НТД суммы переведены по отдельности. Тоесть если у вас сумма допустим 68.01 больше чем у НТД допустим на 0,01, тогда делаете проводку в январе дебет 0,01, кредит прибыль убытки отчтног года.,Счет расчеты с покупателями и заказчиками тоже делим сумма в балансе по курсу, только сальдо высталяем по каждому счету отдельно, разницу потом также указываем , как и в случае с налогами
Незнаю вроде бы все написала. Уважаемые специалисты просмотрите если , не так откорректируйте
lanka2011-01-17 20:46
табличка не получилось, для тех кому будет тяжело просто сумма в балансе на курс евро
astik2011-01-17 23:03
"В январе делаем бух.запись дебет-паевой капитал 0,47 евроцентов, кредит 0,47 нераспределенная прибыль прошлых лет"
Думаю, что Вы поторопились с корректировкой паевого капитала, эту проводку сделаете, когда получите сообщение из Комм/регистра о новом паевом капитале, а это может быть далеко не у всех в январе и даже не в 2011 году :roll:
"По уплате налогов общую сумму в балансе делим на курс,"
Корректировку налогов я бы делала 31.12.10 и не по общей сумме, а отдельно по каждому налогу, ведь в проге они у Вас каждый отдельно, как и в сальдовке налогового
akoff2011-01-18 20:04
А в случае когда паи не равные: 25000 и 15000 крон, как лучше быть уменьшить или увеличить паевый капитал? При увеличении необходимо внести 1,33 и 2,21 евро (два пайщика). Стоит ли? Или проще уменьшить и отнести в не распределенную прибыль?
lanka2011-01-18 20:33
Уважаемая astik, тоесть проводку по корректировке паевого капитала делаем тогда когда увидим в регистре что паевой капитал изменен. Это понятно. Спасибо за совет, а то я уже хотела вносить ее. Вот только никак не могу понять почему корректировка по остаткам в 2010 году. Вот если допустим я делаю пересчет налогов построчно, у меня социальный, подоходный и т.д. сходится с НТД, а вот КМ не идет на 0,01 евроцент, потомучто я делю в своем балансе общую сумму КМ на 15,6466, а в сальдовке НТД каждая сумма КМ по отдельности. Я сделала так: 1.01.2011 года поставила этот 0,01 евроцент в прибыль, потомучто у максуамета меньше чем у меня, значит это как бы мой доход
Liisa992011-01-19 09:00
[quote][I]2011-01-18 20:04 akoff писал(а):[/I]
А в случае когда паи не равные: 25000 и 15000 крон, как лучше быть уменьшить или увеличить паевый капитал? При увеличении необходимо внести 1,33 и 2,21 евро [/quote]
Насколько я знаю (из материалов семинара), при округлениях не надо ничего вносить. При округлении в большую сторону недостающие деньги можно взять из нераспред.прибыли.
Я имею ввиду именно такие незначительные округления, которые получаются при помощи "евро-калькулятора для конвертации паёв/акций". В Вашем случае калькулятор предлагает именно такие округления, как Вы написали.
P.S.: Деньги надо вносить в том случае, если Вы увеличиваете паевой капитал (а не округляете). И там уже немного другая процедура 8-)
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 19 Янв, 2011 г. - 09:07
astik2011-01-19 09:05
[quote][I]2011-01-18 20:33 lanka писал(а):[/I]
, а вот КМ не идет на 0,01 евроцент, потомучто я делю в своем балансе общую сумму КМ на 15,6466, а в сальдовке НТД каждая сумма КМ по отдельности. Я сделала так: 1.01.2011 года поставила этот 0,01 евроцент в прибыль, потомучто у максуамета меньше чем у меня, значит это как бы мой доход [/quote]
а что мешает Вам сделать это 31.12.10 :-? И у же 01.01.11 у Вас в новой проге все чистенько и клапиб с МА :-P
Это совет, я бы сделала так, один евроцент совсем непринципиально и наверное можно сделать это и в 2011 году ;-)
Это сообщение было отредактировано: astik, 19 Янв, 2011 г. - 09:07
Ingaa2502011-01-19 16:48
Если делать корректировку на 0,01 евроцент в 2010 году то как это сделать, так и писать допустим 31.12.2010 дебет 68.01 кредит 80.01 сумма 0,01 или надо 0,01 евроцент перевести в кроны и поставить получается 0,01*15,6466=0,16 центов, или как подскажите все сил моих нет. Помогите пожалуйста :cry-cry:
InnaP2011-01-19 19:01
А у меня возник такой вопрос. Нужно ли делать приложения к трудовым договорам с указанием зарплаты в евро?
спасибо
janat2011-01-19 21:59
[quote][I]2011-01-19 19:01 InnaP писал(а):[/I]
А у меня возник такой вопрос. Нужно ли делать приложения к трудовым договорам с указанием зарплаты в евро?
спасибо[/quote]
С евросайта
http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/_/Grupp/name/__/_____.jsp
62. Следует ли переоформилять в евро трудовые договоры и можно ли округлять зарплату работника до целых крон?
Ответ: Принцип преемственности договора применяется и в отношении трудовых договоров. Денежные величины из уже имеющихся договоров, заключенные в кронах будут переведены в евро по зафиксированному в постановлении Совета ЕС курсу и применяя правила округления, приведенным в § 5(2) Закона о введении в обращение евро. Таким же образом в новую валюту пересчитывается величина заработной платы. Изменения в договорах (для «приукрашивания» сумм или для «округления до целых евро») должны быть отдельно офомлены.
alina1232011-01-20 13:23
Здравствуйте Уважаемые специалисты. То что налоги должны сойтись на 1.11.2011 г. с НТД -это понятно. Объясните пожалуйста новичку такой вопрос. Вот допустим отстаток касса на 31.12.2010 - 125649 крон. Если его поделить на курс 15,6466 получается 8030,43 евро. Если сделать обратный пересчет, чтоб сопоставить остаток то получается 125648,93 кроны. 0,07 центов нехватает. Надо ли их корректировать, если надо то как либо просто на 01.01.2011 поставить то что получилось в пересчете 8030,43 и все?
edita2011-01-20 13:32
Вообще-то деньги из кассы нельзя просто так взять и пересчитать по курсу. Их надо отнести в банк и обменять. И приложить справку об обмене.
edita2011-01-20 13:44
Для Инга250, Лена123, Алина123.
В бухгалтерии действуют принцип существенности. Стоит ли "поднимать волну" из за 0,01 евро? Любой бухгалтер вам скажет- нет! Просто составьте документ по которому из-за округлений у вас случились расхождения, внесите корректировку в программу и спите спокойно.
alina1232011-01-20 13:57
Дело в том , что я веду бухгалтерию вручную.Уважаемая edita Счет касса я просто поставила как пример, такие расхождения у меня почти по всем остаткам. Взять даже к примеру интресс. На конец 31.12.10 остаток 47 крон . У максуамета получилось 3 евро. Если перевести 3 евро в кроны получилось 46,94, тоесть эту разницу в 0,06 центов надо делать проводку 31.12.10 или просто составить бух справку, вот это мне непонятно.Или эту корректировку не ставить а просто сделать справку и спокойно работать дальше
Это сообщение было отредактировано: edita, 20 Янв, 2011 г. - 14:02
astik2011-01-20 14:02
Но ведь там две суммы в налоговом . В кронах и в евро. Если в кронах с вашими данными совпадает, то берите за истину как МА пересчитал это в евро и не парьте нам мозги :evil:
edita2011-01-20 14:07
[quote][I]2011-01-20 13:57 alina123 писал(а):[/I]
Если перевести 3 евро в кроны получилось 46,94, тоесть эту разницу в 0,06 центов надо делать проводку 31.12.10 или просто составить бух справку, вот это мне непонятно.Или эту корректировку не ставить а просто сделать справку и спокойно работать дальше [/quote]
Уважаемая Алина, не морочьте себе и другим голову - мы переводим кроны в евро 1 раз. Не надо переводить кроны в евро и евро обратно в кроны. Если у вас из-за округлений случились расхождения - оформите все справкой один раз и по всем балансовым счетам, и работайте дальше уже с евро. Не надо пересчитывать все туда-обратно.
Это сообщение было отредактировано: edita, 20 Янв, 2011 г. - 14:08
Liisa992011-01-20 14:08
[quote][I]2011-01-20 13:57 alina123 писал(а):[/I]
интресс. На конец 31.12.10 остаток 47 крон . У максуамета получилось 3 евро.[/quote]
Вот так и ставьте:
На 31.12. в балансе - 47 [B]крон (эстонских !)[/B]
На 01.01.2011 в балансе 3 [B] евро.[/B]
Баланс в кронах не должен совпадать с балансом в евро.
Важно, что:
Актив и пассив в кронах одинаков.
Актив и пассив в евро одинаков.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 20 Янв, 2011 г. - 14:21
InnaP2011-01-20 15:56
[quote][I]2011-01-19 21:59 janat писал(а):[/I]
> >[I]2011-01-19 19:01 InnaP писал(а):[/I]
А у меня возник такой вопрос. Нужно ли делать приложения к трудовым договорам с указанием зарплаты в евро?
спасибо< <
С евросайта
http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/_/Grupp/name/__/_____.jsp
62. Следует ли переоформилять в евро трудовые договоры и можно ли округлять зарплату работника до целых крон?
Ответ: Принцип преемственности договора применяется и в отношении трудовых договоров. Денежные величины из уже имеющихся договоров, заключенные в кронах будут переведены в евро по зафиксированному в постановлении Совета ЕС курсу и применяя правила округления, приведенным в § 5(2) Закона о введении в обращение евро. Таким же образом в новую валюту пересчитывается величина заработной платы. Изменения в договорах (для «приукрашивания» сумм или для «округления до целых евро») должны быть отдельно офомлены.
[/quote]
janat, спасибо за ответ
hermen2011-01-27 17:22
Уважаемые специалисты помогите, только вы можете помочь.Бухгалтерию я веду вручную в екселе, по таблицам. Я уже все варианты перебрала. Обстоятельсво такое: сделала баланс на 31.12.2010 года и обнаружив , что у меня сальдо по налогу с оборота больше чем в НТД, я откорректировала его, чтоб сумма в кронах сошлась моя с НТД. Стала переводить остатки на евро. Все вродебы нормально. Дебет=Кредиту. Но теперь обнаружила что сальдо по налогу с оборота у НТД меньше на 0,01 евроцент,у меня при пересчете больше . Я сдела корректировку дебет 68,01 кредит 49,02 сумма 0,01, дебет 49,02 кредит 80,01 сумма 0,01 это сделала в 2010 году 31.12.10. Теперь у меня в евровом балансе дебет больше на 0,01 евроцент чем кредит . Помогите не понимаю как делать, кто может подскажите пожалуйста.
alla852011-01-27 19:27
Добрый вечер. Я конечно не супер специалист, только начинающий бухгалтер. У меня тоже при переводе сальдо по НСО было больше на 0,05 евроцентов, у НТД меньше. Я сделала следующие операции:
1. Для начала откоректировала , чтоб сальдо в кронах совпало у меня и НТД
2. Так, как 0,05 евроцентов больше у меня я сделала корректировку в 2010 году. Эти 0,05 евроцентов перевела в кроны, так как корректировку делаем за кроновый период, и надо обязательно в кронах 0,05*15,6466=0,78 Сумму поставила 0,78.
Уважаемые бухгалтера специалисты поправьте меня если не так, так я только учусь.
alla852011-01-27 19:50
Меня интересует конкретно то, что если не пошло на 0,01 евроцент надо ли их переводить в кроны и корректировать в кроновом периоде :-?
alla852011-01-28 08:43
Уважаемые специалисты посоветуйте мне пожалуйста, а то вся работа стоит? :cry-cry:
Liisa992011-01-28 08:47
[quote][I]2011-01-28 08:43 alla85 писал(а):[/I]
Уважаемые специалисты посоветуйте мне пожалуйста, а то вся работа стоит? :cry-cry: [/quote]
Перечитайте раза 3 этот форум. Ну нет смысла одно и то же писать 10 раз 8-)
alla852011-01-28 09:36
Уважаемая Liisa99 мне просто не понятно если не идет на 0,05 евроцентов, надо ли их переводить в кроны 0,05*15,6466 и полученную сумму корректировать 31.12.2010 или так и поставить коректировку 0,05, Ведь расхождения в евроцентах, а корректируем в кронах. Буду очень признательна за помощь
astik2011-01-28 11:12
[quote][I]2011-01-28 09:36 alla85 писал(а):[/I]
Уважаемая Liisa99 мне просто не понятно если не идет на 0,05 евроцентов, надо ли их переводить в кроны 0,05*15,6466 и полученную сумму корректировать 31.12.2010 или так и поставить коректировку 0,05, Ведь расхождения в евроцентах, а корректируем в кронах. Буду очень признательна за помощь[/quote]
Ну почему же вы не корректируете сальдо с МА, пока оно еще в кронах :evil: Окорректируйте еще в кронах 31,01,10 числом, чтобы сходилось с сальдо МА "копейка в копейку" Уж на курсе перевода то ни они, ни Вы, я надеюсь не ошибетесь :roll:
alla852011-01-28 19:56
Спасибо за совет. Все откорректировала. При пересчете на евро сальдо по каждому налогу у меня и у максуамета сошлось. Теперь возник вопрос такой: вот счет допустим 68 на общую сумму 500 крон. Он включает в себя 68.01, 68.02, 68.03. Если перевести все налоги построчно и суммировать , то с НТД сходится , но если перевести общую сумму по счету 68 идет расхождения с построчной на 0,01. Если считать за истину суммирование строк то дебет расходится с кредитом, если считать за истину общую сумму /15,6466 то дебет с кредитом сходится и налоги построчно совпадают, только общая сумма не совпадает. Что мне считать за истину?
Liisa992011-01-29 15:09
[quote][I]2011-01-28 19:56 алла85 писал(а):[/I]
При пересчете на евро сальдо по каждому налогу у меня и у максуамета сошлось.
Если перевести все налоги построчно и суммировать , то с НТД сходится.
Что мне считать за истину?[/quote]
Вот это ( построчно).
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 29 Янв, 2011 г. - 15:10
rita112011-01-30 17:46
Уважаемая Алла как у вас написано что налог не идет на 0,05 евроцентов. .Вы должны распечатать сальдо по максуамету на 31.12.2010 года и сравнить со своим сальдо по налогам, чтобы все налоги в кронах совпадали. Так НТД переводит каждый налог с оборота отдельно , то действительно могут быть расхождения. После того как вы подкорректировали сумму по налогам за кроновый период то смело переводите в евро-по курсу 15,6466. Если у вас случились расхождения с максуаметом на 0,05 евроцентов по налогу с оборота, тогда их нужно откорректировать 31.12.2010 годом. Так как расхождения за евровый период то сумму 0,05 *15,6466=0,78 центов и ставьте 0,78 центов в кроновый период как корректировку 68 счета и спите спокойно
Liisa992011-01-31 08:10
[quote][I]2011-01-30 17:46 rita11 писал(а):[/I]
Так как расхождения [B] за евровый [/B] период то сумму 0,05 *15,6466=0,78 центов и ставьте 0,78 центов [B] в кроновый[/B] период как корректировку 68 счета и спите спокойно[/quote]
Рита, Вы сами то поняли, что сказали? :-? :-D
rita112011-01-31 10:58
Может просто не так выразилась. Если, Как пишет Алла, она делит общую сумму в кронах по счету 68.01 на 15,6466 и у нее сальдо ее больше на 0,05 евроцентов чем у максуамета, значит ей надо сделать корректировку чтоб сумма налога по счету 68.01 была такая на 1 января ,как в максуамете. Если у нее счет 68.01 включает не только налог за декабрь ,а еще и не оплоченные налоги за предыдущие месяцы конечно будет расхождение, из-за общего деления суммы. Ее разница составляет 0,05 евроцентов.
1. Либо наверняка нестоит заморачиваться из-за 0,05 евроцентов и поставить корректировку 1.01.2011 на доход, чтоб дебет с кредитом сходился
2. Либо эти 0,05 евроцентов/15,6466 = 0,78 и поставить в кроновый период тоже на доход. Если Вы считаете что я не права, то пожалуйста поправьте меня, если сможете объясните как бы вы поступили?
akoff2011-01-31 12:35
перечитал весь топик... подскажите какие проводки необходимо сделать для корректировки по налогам з/п. у меня меньше на 0,01 евроцент. В евро переводил по каждому налогу отдельно.
rita112011-01-31 13:54
У вас меньше на 0,01 евроцент по конкретному налогу или по итоговой сумме сальдовки с НТД?
astik2011-01-31 14:46
[quote][I]2011-01-31 12:35 akoff писал(а):[/I]
перечитал весь топик... подскажите какие проводки необходимо сделать для корректировки по налогам з/п. у меня меньше на 0,01 евроцент. В евро переводил по каждому налогу отдельно. [/quote]
Да какие :evil: все корректировки на конто прибыль/убыток отчетного года
rita112011-01-31 15:03
Вот такой еще вопрос- сумма баланса в кронах/15,6466 должна быть равна сумме баланса в евро, или нет. Или главное чтоб дебет в евро=кредиту в евро
astik2011-01-31 15:07
Дебет= кредиту важнее
rita112011-01-31 15:14
Как написано в ранее приведенных случаях что если при пересчете по конкретному налогу не сходится допустим на 0,01 евроцент то мы ставит 0,01 в корректировку 31.12.2010 г. Я наверное ошиблась что нужно этот евроцент перевести на кроны и поставить 0,16 центов в 2010 году?
akoff2011-01-31 15:43
у меня так, если переводить в евро итоговую сумму по налогом то все хорошо, если отдельно по каждому налогу, то получается на 0,01 евроцент меньше.
rita112011-01-31 16:05
По тому налогу по которому у вас меньше на 0,01 евроцент сделайте корректировку в 2010 году, чтоб при переводе все сошлось. Раз у вас меньше это ваш убыток. Вот только не могу сказать точно ставить именно сумму 0,01 евроцент или надо всетки перевести на кроны 0,16 центов
mulen2011-02-09 12:07
Всем добрый день. Прочитав форум я честно говоря в шоке. Я взяла делать фирму за 2010 год. И столкнулась с этой проблемой. Баланс я сделала.Сальдо в кронах по всем налогам у меня сошлось. При переводе на евро обнаружила , что интрес не совпадает на 0,01 евроцент с максуаметом. Я сделала корректировку этот 1 евроцент, после этого все налоги построчно сошлись с максуаметом, но после перевода итоговый суммы по 68 счету получается больше чем в НТД, а если суммировать построчно налоги сходится. Я в замешательстве. Можно ли не заморачиваться и поставить этот 1 евроцент в 2011 году. Помогите кто такое уже делал, может какой совет дадите?
edita2011-02-09 13:38
суммируйте построчно.
astik2011-02-10 15:25
[quote][I]2011-01-02 23:52 janat писал(а):[/I]
22. Какая документация еще дополнительно необходима для конвертирования эстонской кроны в евро?
Ответ: Для пересчета остатков на бухгалтерский счетах с эстонских крон в евро должна быть оформлена бухгалтерская справка, соответствующая требованиям к данным, указанным в §7 пункте 3 закона о бухгалтерском учете.
Согласно данной ссылке, бухгалтерская справка должна содержать следующие данные: название и номер документа, дату составления, коммерческую цель сделки, численные показатели сделки (например курс, сумма), имя составителя, подпись (подписи) лица, представляющего юридическое лицо отражающее сделку, подтверждающая (подтверждающие) совершение сделки, соответствующий номер бухгалтерской справки.[/quote]
Может кто-нибудь уже составлял такую бух-справку, скиньте шаблон, если есть , плииз
Gallana2011-02-10 15:39
Третья страница этого топика. :-D 8-)
marina802011-02-10 21:47
1. Не забываем про принцип существенности, который уж точно не распространяется на суммы в ЦЕНТАХ! Ну о чем вы вообще "в шоке из-за 0,01"???
2. печатаем сверку налогового сальдо в КРОНАХ на 31.12.2010 и подгоняем под нее свои остатки в программе в кронах. Конвертируем каждый налог построчно, общую сумму не сверяем. Зачем?
3. Разница в дебете и кредите общей оборотки (в центах), возникшая после конвертации относится на счет убытков/прибыли 2011 года (внимательно читаем специально выпущенный RTJ про переход на евро).
Вот честно, просто убили 5 страниц переливания из пустого в порожнее
alla852011-02-16 12:26
Добрый день. Я сделала как написала марина. Распечатала сверку налогового в кронах. Откорректировала погрешность . Все сальдо в кронах сошлось с НТД, но при переводе счета 68,01 я делила общую сумму , а там налоги за 2 месяца и у меня в евровом периоде оказалось больше на 0,02 евроцента чем в НТД. Я их поставила на прибыль в 2010 году , но из-за этой корректировки сальдо в кронах теперь у НТД 1245,65 а у меня в оборотки 1245,63, зато все суммы при конвертации сошлись. Не сделала ли я ошибку так поставить
Marica2011-02-16 15:55
[quote][I]2011-02-16 12:26 alla85 писал(а):[/I]
Я их поставила на прибыль в 2010 году , но из-за этой корректировки сальдо в кронах теперь у НТД 1245,65 а у меня в оборотки 1245,63, зато все суммы при конвертации сошлись. Не сделала ли я ошибку так поставить[/quote]
Я думаю, надо эту проводку сделать в 2011 году. ( 01.01.11)
alla852011-02-16 21:36
Почитав форум вроде поняла что в 2010 году надо делать корректировку, может кто еще выскажит мнение
janat2011-02-16 22:20
[quote][I]2011-02-16 12:26 alla85 писал(а):[/I]
Добрый день. Я сделала как написала марина.[/quote]
Кроме того, alla85 пишет
"Почитав форум вроде поняла что в 2010 году надо делать корректировку, может кто еще выскажит мнение"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так Марина80 выше в топике в 3 пункте указывает
3. Разница в дебете и кредите общей оборотки (в центах), возникшая после конвертации относится на счет убытков/прибыли 2011 года (внимательно читаем специально выпущенный RTJ про переход на евро).
alla852011-02-17 11:16
2011-01-12 15:09 lena121 писал(а):
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Если КМ перевести с моей оборотной ведомости на евро получается допустим 10,06, потомучто я перевожу общую сумму, а если смотреть по максуамету, они округляют налог с оборота по каждому месяцу отдельно, и у них получилось 10,05 . Значит просто сделать корректирующую проводку в январе 2011г.
--------------------------------------------------------------------------------
Astik отвечает
У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил, в землю закопал, надпись написал, что у попа была собака......
Вы это форум сначала читали али как
Проводку сделайте 31.12.2010-ым
----------------------------------
Если я откорректирую 01.01.11, то у меня не будет совпадать начальное сальдо с НТД на 1 января, а совпадет только с февраля месяца
marina802011-02-17 13:24
[quote]
----------------------------------
Если я откорректирую 01.01.11, то у меня не будет совпадать начальное сальдо с НТД на 1 января, а совпадет только с февраля месяца[/quote]
это НЕ важно! ксли проводка будет сделана 1м январем, то сальдо совпадет уже на 02 января. Вы баланс в любом случае делаете в целых числах, без центов, какая разница где эти 0,02 цента висеть будут?
alla852011-02-17 15:24
Спасибо марина за разъяснение. И вот такой маленький нюанс. Допустим ОС 50000 крон если перевести их по курсу 15,6466 получается 3195,58 евро , а если сделать обратный пересчет 49999,96 разница 0,04, эти 0,04 цента заношу в убыток 2011 года получается так
marina802011-02-17 17:16
[quote][I]2011-02-17 15:24 alla85 писал(а):[/I]
Спасибо марина за разъяснение. И вот такой маленький нюанс. Допустим ОС 50000 крон если перевести их по курсу 15,6466 получается 3195,58 евро , а если сделать обратный пересчет 49999,96 разница 0,04, эти 0,04 цента заношу в убыток 2011 года получается так[/quote]
нет! 0,04 - это у вас кроновые центы. так? даже если вы их на курс поделите, у вас получится 0,0026 евроцентов. КАК вы их внесете в 2001 год?
какими вы проводками вообще остатки вносите? Я вносила через вспомогательный счет, например у меня в программе 00 и в итоге на этом 00 получилась сумма по дебету какие-нибудь 0,03 цента. Вот их я и занесла в убыток. А не по кажному балансовому счету.
alla852011-02-17 17:35
Веду в ломанной 1с. Баланс за 2010 год перевела остатки по курсу, и просто ввела эти остатки в евро уже в новую базу. Нельзя ли тогда эти 0,04 цента занести в 2010г. так дебет 49,02 кредит 01,04 и дебет 80,01 кредит 49.02 эта сумма 0,04, так тоже наверное нельзя потомучто уменьшится балансовая стоимость
marina802011-02-17 18:05
у меня тоже 1С, поэтому я вообще не понимаю откуда возникает вопрос. Не надо ничего пересчитывать обратно. Еще раз спрошу- какими проводками заносили остатки?
alla852011-02-17 18:20
Остатки вносила так, Сама вручную перевела сальдо на конец периода в кронах по курсу, полученные суммы ввела в программу, вроде не через какой счет
marina802011-02-17 22:40
спрошу в послежний раз - КАКИМИ ПРОВОДКАМИ? вот просто напишите какой конкретной проводкой вносились остатки по банку, например. Или по поставщикам. Вот что по дебету и что по кредиту?
astik2011-02-18 08:09
[quote][I]2011-02-17 18:20 alla85 писал(а):[/I]
Остатки вносила так, Сама вручную перевела сальдо на конец периода в кронах по курсу, полученные суммы ввела в программу, вроде не через какой счет[/quote]
ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК
Д- 01 К -00
Д- 00 К- 02
Д- 50 К-00
Д-51 К-00
Д- 62 К- 00
Д-00 К-60
и т.д.
:cry-cry:
Иначе как Вы эти остатки вносили :-?
alla852011-02-18 19:52
Зависла программа , не могла посмотреть. Извиняюсь, что не написала сразу
Пример: На конец отчетного года за кроновый период , счет 62,01 остаток дебетовый 25000 крон. Делю на курс получаю 1597,79 евро в программу на новую базу заношу так счет 62,01. Дебет 1597,79 кредит 0, так как 0 у меня вспомогательный счет.Все равно недопонимаю если 1597,79*15,6466=24999,98, у меня получился убыток 0,02 кроновых цента куда их поставить 31.12.2010 годом дебет80,01 кредит 0 так что ли?
marina802011-02-19 02:39
[quote][I]2011-02-18 19:52 alla85 писал(а):[/I]
Зависла программа , не могла посмотреть. Извиняюсь, что не написала сразу
Пример: На конец отчетного года за кроновый период , счет 62,01 остаток дебетовый 25000 крон. Делю на курс получаю 1597,79 евро в программу на новую базу заношу так счет 62,01. Дебет 1597,79 кредит 0, так как 0 у меня вспомогательный счет.Все равно недопонимаю если 1597,79*15,6466=24999,98, у меня получился убыток 0,02 кроновых цента куда их поставить 31.12.2010 годом дебет80,01 кредит 0 так что ли?[/quote]
просто оставьте их в покое. Вот поделили вы на 15,6466, записали циферки и отложите калькулятор в сторону. Не нужно больше ничего перемножать. Когда сделали все проводки, посмотрите, что на 0-счете у вас получилось. Вот если там в конечном сальдо нулевого счета по дебету или кредиту будут центы (ЕВРОЦЕНТЫ), то именно их надо в расход/доход 2011 года запихать. Не надо новую евровую оборотку конвертировать в кроны и сравнивать с тем, что в старой программе осталось. Нужно сконвертировать старую оборотку в евро, перенести цифры и закрыть навсегда старую программу и никогда к ней не возвращаться.
Gr2011-02-20 12:45
Как писать евро:
[URL=http://rmp.ee/euro/10825]Kuidas kirjutada eurot?[/URL]
Это сообщение было отредактировано: Gr, 20 Фев, 2011 г. - 12:47
vastus2011-02-20 12:49
Valuutade rahvusvahelised lühendid, nagu EUR, USD, SEK, EEK jt, eesti teksti ei sobi.
бред какой-то.
alla852011-02-20 15:52
[quote][I]2011-02-17 13:24 marina80 писал(а):[/I]
> >
----------------------------------
Если я откорректирую 01.01.11, то у меня не будет совпадать начальное сальдо с НТД на 1 января, а совпадет только с февраля месяца< <
это НЕ важно! ксли проводка будет сделана 1м январем, то сальдо совпадет уже на 02 января. Вы баланс в любом случае делаете в целых числах, без центов, какая разница где эти 0,02 цента висеть будут?[/quote]
-------------------
Спасибо огромное за советы, очень пригодилось. Я сделала эти 0,02 цента,которые не шли при конвертации в прибыль 2011 года, распечатала оборотку уже за евровый период, но все равно начальное сальдо по счету 68.01 различается на 0,02 евроцента,1 января сделала проводку поставив 0,02 евроцента на прибыль , после этого конечное сальдо совпало. Меня это терзает не будет ли это ошибкой?
julias2011-02-20 17:21
[quote][I]2011-02-20 12:49 vastus писал(а):[/I]
Valuutade rahvusvahelised lühendid, nagu EUR, USD, SEK, EEK jt, eesti teksti ei sobi.
бред какой-то.[/quote]
да уж, бредовее не придумаешь... значит, "международные" сокращения им не подходят. Зачем тогда нужны международные обозначения, если для эстонских текстов они всё-таки не подходят? может, тогда и не стоит их называть международными? а какими-нибудь междуна-кроме эстонии-родными :)
julias2011-02-20 17:23
[quote][I]2011-02-20 15:52 alla85 писал(а):[/I]
Спасибо огромное за советы, очень пригодилось. Я сделала эти 0,02 цента,которые не шли при конвертации в прибыль 2011 года, распечатала оборотку уже за евровый период, но все равно начальное сальдо по счету 68.01 различается на 0,02 евроцента,1 января сделала проводку поставив 0,02 евроцента на прибыль , после этого конечное сальдо совпало. Меня это терзает не будет ли это ошибкой?[/quote]
Господи, ну что ж Вас ерунда-то всякая терзает?! Шесть страниц обсуждения ни о чём. Забудьте про эти несчастные 0,02 цента, Вас никто за это не накажет! Наказать могут за неправильное налогообложение, вот о чём надо терзаться :)
alla852011-03-04 17:37
Наверное уже надоело всем обсуждать тему переход на евро, у меня выскочила проблемка незнаю как решить, может кто=то поможет. Вот у меня счет 80-прибыли и убытки который состоит из 80.01 - прибыль убытки отчет.года и 80.02 нераспределенная прибыль прошлых лет. Счет 80 формируется 80.01-80.02. Я построчно перевела на евро 80.01/15.6466, 80.02/15,6466 и 80 сам счет тоже сумму /15,6466. Допустим на счете 80 итоговую сумму поделила на курс получилось 60000,55 , а если сумму полученную при делении на счете 80.01-сумму полученную на счете 80.02 = 60000,54 Как в таком случае поступить просто перевести построчно или нет :-?
astik2011-03-04 18:36
Зачем Вы общий конто 80 пересчитываете |-( ведь он же информативный в Вашей оборотке, пересчитали построчно 80/1 и 80/ 2, сколько получили, столько и поставьте. Так сделайте со всеми конто, там еще куча таких конто( и 60 и 62 и 01 и 02 .... почти все делятся на субконто). Вот когда у Вас при переводе всех субконто и внесении остатков в новую базу уже в ЕВРО вылезет на вспомогательном конто 00 какой-нить цент :evil: сделаете проводку
д-00 к-80/1
или
д-80/1 к-00
Достали уже :-x
alla852011-03-04 19:30
перевела все субконто ,как вы объяснили. Остатки ввела 01.01.2011 и на 0 счете дебет меньше кредита на 0,01. Я понимаю что нужно ставить дебет 80,01 кредит 00 вот только каким числом
astik2011-03-04 21:26
Тем же что и остатки вводили.
Правда остатки вводить надо было 31.12.10. Иначе получается, что у Вас на 01.01.2011 начального сальдо нет :ne-ne:
alla852011-03-05 09:41
Неважно куда ставить этот выплывающий евроцент на прибыль или на убыток, главное чтоб дебет с кредитом сошелся? Непонимаю почему но когда я формирую оборотку, программа не учитывает этот 00 счет, и на эту сумму получается меньше
Marica2011-03-05 19:18
Проверьте каким числом вы сделали корректирующую проводку на 0,01 евро. Если на 31.12 2010 и все остальные проводки по переводу на евро тоже на 31.12.2010, то посмотрите оборотку на 31.12.2010. Там должен быть счет 00, где и дебет и кредит одна и таже цифра.
alla852011-03-09 08:14
[quote][I]2011-03-05 19:18 Marica писал(а):[/I]
Проверьте каким числом вы сделали корректирующую проводку на 0,01 евро. Если на 31.12 2010 и все остальные проводки по переводу на евро тоже на 31.12.2010, то посмотрите оборотку на 31.12.2010. Там должен быть счет 00, где и дебет и кредит одна и таже цифра. [/quote]
Нашла я. В базе остатков которые я ввела в счете 00 по дебету не выскочило ничего, а в кредите вышел 0,01, но при этом итоговые суммы дебет=кредиту. Спрашиваю у бухгалтеров где ставить этот цент одни говорят где делала операции по кронам, другие говорят , что в базе где вносила остатки? Я поставила в базе где вносили остатки дебет 80.01 кредит 00 или наоборот.
Mirena2012-03-28 18:23
Работаю в Хансарааме. Годовой отчет за 2010 сдан в кронах, дебет=кредиту. При переходе на евро программа пересчитала остатки и получилось, что дебет больше кредита на 0,05 евроцентов. Я пересчитала вручную все остатки на 31.12.2010 по всем счетам и от 31.12.2010 сделала корректирующую проводку за счет прибыли/убытка отчетного года (например прибыль/убыток отчет. года стало 1200,99 евро). Теперь если взять сальдо по прибыли/убытку отчет. года в кронах и превратить в евро, то я получаю опять разницу в центах (1200,96 евро). Какое значение по счету прибыль/убыток отчет. года правильнее указать в годовом отчете за 2011 (сальдо на 31.12.2010)? Совсем запуталась. :roll: