← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

учет по НСО

2003-05-16 14:53
Господа! Подскажите, пожалуйста, как правильно учитывать НСО
при выставлении счета Заказчику за услуги или товар

и при получении счетов от Поставщиков (60 или76)?

Т.к. у меня нет каких -то отдельных счетов или субсчетов по НСО, у меня все собирается на 68.1 - НСО расчеты с бюджетом и выходило так в Кредите 68.1 собирался НСО по реализации, а в Дебете счетов - НСО по расходам.

Но я хочу отдельно учитывать НСО с реализации и НСО с расходов, а затем собирать на общем счету, где будет сразу видно, что буду должна в Н.Деп-т.

Меня конкретно интересует, как называются эти счета или субсчета .
Я виду учет по старому плану счетов и в программе, которая настроена на Российское законодательство, в том плане счетов НДС с реализации на сч 19, а я хочу узнать, как ВЫ ведете учет в программах,настроенных под Эст.Законод-во,но по старому плану счетов.

Если кому не трудно, посоветуйте,как это сделать?
2003-05-16 15:05
Как вариант:
НСО в течение месяца ведем на 68.1 (НСО с расходов и по реализации за месяц соответственно видим здесь)
В конце месяца 68.1 закрываем на 68.11-Расчеты c Maksuamet по НСО
Тут будет "висеть" сальдо по расчетам с бюджетом по НСО.
Общий 68 счет на конец года (периода) будет содержать тока сальдо долгу(переплате) бюджету.
2003-05-16 15:09
В 1С бухгалтерии вер.6.0, кстати, НСО за месяц закрывается автоматически спец.документом KINNI 68.1>68.11. В других учетных программах схожая схема построения учета.
2003-05-16 15:16
Maxim! У меня - 1С-7.7.
У меня нет веденных специальных документов.
Я сама в ручную формирую какой-либо дкумент, к примеру, Декларация Налог-му Д-ту,баланс,отчет о денежных потоках и т.д. и т.п.
К сожалению, не хватает средств, чтобы купить лицензионную в Эстонии.

А за совет -БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Так и сделаю!!!
2003-05-16 16:58
А если мы видим все на 68,1 то зачем делать еще одну проводку 68.1 ->68.11?
2003-05-16 18:50
Цитата:
2003-05-16 16:58 Gr писал(а):
А если мы видим все на 68,1 то зачем делать еще одну проводку 68.1 ->68.11?


Смысл есть. По 68.11 легко прослеживать задолжности перед НД. Там за месяц две-три суммы проходит в таком случае. А на 68.1 - сотни.
И ещё удобство в том, 68.11 отражает тогда состояние дел по отношению к НД, не добавляя туда текущие расчёты, ещё не продекларированные.
И совсем мелочь - в обороты 68.1 не войдёт оплата налога в НД.
2003-05-16 21:19
я веду так:есть счет по учету НСО в течение месяца (все как обычно, дебет - в зачет, кредит - в бюджет). но некоторые операции (для которых в деклараци отдельные строки), учитываются в течение месяца на отдельных счетах (у меня есть налог с импорта, нсо при строительстве и реконструкции здания и т.п.). эти счета в конце месяца закрываю на основной "месячный" счет по НСО. результат почти совпадает с декларацией. сумма по декларации закрывает на счет, ведущий учет НСО в течение года(активно-пассивный), а он, в свою очередь, в отчете закрывается на предоплату или задолженность по налогу.
А на текущем (внутримесячном счету) остается сальдо, вызванное округлениями по декларации ( плюс-минус в перделах нескольких крон набегает).
мне кажется, это позволяет видеть любую аналитику в любой момент времени.
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу