Как вам кажется удобнее? Сейчас используется пары конто в плане счетов: расчёты в основной валюте - расчёты в валюте. Это почти всегда совпадало с разделением "местные-заграничные". А теперь что будет? "Евровые-Неевровые" не будут совпадать с "Местные-Заграничные". Или относить счета из других стран в евро на конто валютного учёта?
Или относить счета из других стран в евро на конто валютного учёта
Вот это, по моему мнению :-)
Интересно, почему молчание.
Разве в Ханза и Мерит не те же вопросы?
честно говоря, я не понял вопроса. кому какая разница местные счета или заграничные?
Это тоже вариант ответа, конечно. Может быть и нет разницы. Мне лично, например, проще было бы отчёт банку Эстонии заполнять, если поставщики/покупатели уже в плане счетов разделялись бы на местных и прочих. VD проверять. И т.п.
Но можно обойтись и без этого разделения. Особенно, если есть возможность создать себе нужный отчёт.
Правильно ли я понял, что разделение учёта расчётов с поставщиками и покупателями на евро и прочие валюты актуальнее?
Этих же евровых, но не эстонских все равно отделять надо, что при продаже, что при покупке, чтобы КМД и ВД сделать, лучше, чтобы они сразу отделялись от внутренних эстонских клиентов
Раньше разделение по валютам было равно разделению по местоположению. Теперь, вот, приходится "в корень зреть". 8| Что нам важнее и удобнее.
[quote][I]2010-10-27 10:23 McSim писал(а):[/I]
Что нам важнее и удобнее.[/quote]
В Мерите для ВД идёт разделение по ВАТ номерам, в распечатке VD суммы уже в кронах (будет в Евро).
Так что для ВД важно, чтобы была сборка сумм по ВАТ-номерам клиентов.
Ещё важно разделение по предоплатам /предоплата от эст.клиентов и прочих/. Т.е. при заполнении карточки клиента отмечаю нужное конто предоплаты. Какая валюта - без разницы, т.к. в КМД уже всё идёт в кронах (будет в Евро).
И мне больше нравится, если при распечатке общего сальдо эст.клиенты и прочие клиенты. а так же эст. поставщики и прочие поставщики идут отдельно.
Причём по клиентам это не столь важно, как по поставщикам. Т.к. по эст.поставщикам у нас примерно одни сроки оплаты и за ними надо следить всё время, а по загран.поставщикам сроки совсем другие и там можно пару раз в мес.следить за оплатой. / Если я по теме кнешна :roll: :-D
Ой, ещё чего бы хотелось, так это разделение по странам (продажи). По-моему в Мерите такого отчёта нет :roll:
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 27 Окт, 2010 г. - 11:13
То есть разделять в плане счетов не по валютности, а по расположению.
Что VD и KMD собирается независимо от плана счетов - это нормально. Но многие бухгалтера хотят иметь возможность проконтролировать, что отчёт насчитал. Не пропустил ли чего, не увеличил ли. Всякое бывает. Можно и VAT не внести в запарке.